单选题

下列有关特别风险相关的内部控制的说法中,错误的是()

A. 了解特别风险的相关控制,确定设计合理的相关控制是否得到执行
B. 对于管理层应对特别风险的控制,无论是否信赖,都需要进行了解
C. 如果拟信赖特别风险的相关控制,每年测试其控制运行的有效性
D. 如果拟信赖特别风险的相关控制,应当测试其控制运行的有效性,减少实质性程序

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单选题
下列有关特别风险相关的内部控制的说法中,错误的是()
A.了解特别风险的相关控制,确定设计合理的相关控制是否得到执行 B.对于管理层应对特别风险的控制,无论是否信赖,都需要进行了解 C.如果拟信赖特别风险的相关控制,每年测试其控制运行的有效性 D.如果拟信赖特别风险的相关控制,应当测试其控制运行的有效性,减少实质性程序
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单选题
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。
A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D.被审计单位通常有一些与目标相关但与审计无关的控制,注册会计师无须对其加以考虑
答案
单选题
下列有关内部控制的说法中,错误的是()。
A.与经营目标或合规目标相关的内部控制均与审计无关 B.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 C.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据 D.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证
答案
单选题
下列有关内部控制的说法中,错误的是()。
A.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 B.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 C.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据 D.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证
答案
单选题
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。
A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
答案
单选题
下列有关内部控制的说法中,错误的是()。
A.内部控制可以绝对保证被审计单位财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守 B.设计和实施内部控制的责任主体是治理层、管理层和其他人员,组织中的每一个人都对内部控制负有责任 C.实现内部控制目标的手段是设计和执行控制政策及程序 D.内部控制包括控制环境、风险评估过程、与财务报告相关的信息系统和沟通、控制活动、对控制的监督5个要素
答案
单选题
下列有关内部控制的说法中,错误的是()
A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B.注册会计师通常会执行穿行测试以了解内部控制 C.预防性控制是自动化控制,检查性控制是人工控制 D.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
答案
单选题
下列有关内部控制评价的说法中错误的是( )。
A.内部控制缺陷按其本质可分为设计缺陷和运行缺陷 B.内部控制有效性是企业建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理的保证 C.企业应当按照制定评价方案 D.企业实施内部控制评价,仅包括对内部控制设计有效性的评价,不包括对运行有效性的评价
答案
单选题
下列有关内部控制评价的说法中错误的是()
A.企业应当按照制定评价方案、实施评价活动、编制评价报告等程序开展内部控制评价 B.内部控制有效性是企业建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理的保证 C.内部控制缺陷按其本质可分为设计缺陷和运行缺陷 D.企业实施内部控制评价,仅包括对内部控制设计有效性的评价,不包括对运行有效性的评价
答案
单选题
下列有关内部控制评价的说法中错误的是()。
A.企业应当按照制定评价方案 B.内部控制有效性是企业建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理的保证 C.内部控制缺陷按其本质可分为设计缺陷和运行缺陷 D.企业实施内部控制评价,仅包括对内部控制设计有效性的评价,不包括对运行有效性的评价
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