单选题

注册会计师在执行内部控制审计时,下列有关预防性控制和检查性控制的说法中,正确的是( )。

A. 检查性控制适用于业务流程中的所有交易
B. 与预防性控制相比,不同被审计单位之间检查性控制差别很大
C. 检查性控制是正式建立的程序
D. 与复杂的业务流程相比,对于简单的业务流程,被审计单位通常更依赖自动控制

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单选题
注册会计师执行内部控制审计工作,应当获取充分、适当的证据,为发布内部控制审计意见提供()
A.有限保证 B.绝对保证 C.合理保证 D.无须保证
答案
判断题
注册会计师可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行,也可以单独进行内部控制审计。
答案
判断题
注册会计师执行内部控制审计工作,应当获取充分、适当的证据,为发表内部控制审计意见提供合理保证。
答案
单选题
下列有关了解内部控制的相关表述中,注册会计师不认可的是()
A.内部控制的目标旨在合理保证财务报告的可靠性 B.注册会计师审计的目标是对财务报表是否不存在重大错报发表审计意见,尽管要求注册会计师在财务报表审计中考虑与审计相关的内部控制,但目的并非对被审计单位内部控制的有效性发表意见 C.注册会计师需要了解和评价被审计单位所有的内部控制 D.被审计单位的目标与为实现目标提供合理保证的控制之间存在直接关系
答案
多选题
注册会计师为获取有关控制设计和执行的审计证据,通常实施的风险评估程序有()
A.询问申报企业的人员 B.观察特定控制的运用 C.检查文件和报告 D.追踪交易在与申报明细表相关的信息系统中的处理过程
答案
单选题
如果注册会计师不同意被审计单位提出的变更业务的要求,被审计单位又不允许注册会计师继续执行原审计业务,注册会计师应当()。
A.执行新业务 B.出具否定意见的审计报告 C.解除业务约定 D.出具无法表示意见的审计报告
答案
单选题
与内部控制有关的风险越高,注册会计师需要获取的证据()。
A.越多 B.两者无相关 C.以上都不对 D.越少
答案
单选题
注册会计师应当测试内部控制设计与运行的()
A.相关性 B.有效性 C.可靠性 D.重要性
答案
单选题
连续审计时,注册会计师在财务报表审计和内部控制审计中都可以考虑以前审计中所了解和测试的情况,但在执行内部控制审计时,应当在每()年度审计中测试内部控制,但是对自动化应用控制在满足特定条件情况下所采用的与基准相比较策略除外。
A.一 B.二 C.三 D.四
答案
单选题
注册会计师对内部控制评价的步骤中,记录内部控制的方法不包括()
A.流程图 B.控制矩阵 C.调查问卷 D.检查账簿
答案
热门试题
注册会计师执行审计工作的前提是()。 ()反映了注册会计师对于企业财务报告相关的内部控制有效性认定的审计意见 下列各项有关注册会计师审计的说法,正确的有 注册会计师在内部控制审计中运用()水平,旨在计划和执行内部控制审计工作,评价识别出的内部控制缺陷单独或组合起来是否构成内部控制重大缺陷,以对被审计单位是否在所有重大方面保持了有效的内部控制获取合理保证。 从中国在会计领域走过的道路看,内部控制具有典型的标志。()年中国注册会计师协会颁布了《内部控制和审计风险》,首次提出了内部控制概念。 注册会计师对被审计单位的审计风险进行评估,审计风险为7%,固有风险为70%,控制风险为50%,请问注册会计师可接受的检查风险为多少? 下列情况中,对注册会计师执行审计业务的独立性影响最大的是 注册会计师执行财务报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最强的是 在整合审计的情况下,注册会计师注册会计师可以编制()套整合的审计工作底稿,将内部控制审计和财务报表审计的整合考虑贯穿于审计的整个过程,以更有效地实现整合审计的目标. 如果发现前任注册会计师审计的财务报表可能存在重大错报,后任注册会计师应当提请被审计单位告知前任注册会计师。必要时,后任注册会计师应当(),以便采取措施进行妥善处理。 注册会计师对内部控制的评价步骤,下面选项哪些是正确的() 当内部控制存在重大缺陷,注册会计师对其发表否定意见时,审计报告还应包括下列哪项内容() 国家审计和注册会计师审计的审计意见的内容是什么? 下列事项中,不属于注册会计师应当了解的内部控制要素的是()。 注册会计师应当对()的有效性发表审计意见 注册会计师审计的产生主要是由于 注册会计师实施专项审计的目的是()。 下列有关要求注册会计师阅读和考虑其他信息的原因中,错误的是()。 下列有关前后任注册会计师沟通的说法中,错误的是()。 注册会计师负责对甲公司2017年度财务报表进行审计。在确定进一步审计程序的性质、时间和范围时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确表述。请简要说明在什么情况下,注册会计师应当实施控制测试?
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