多选题

下列有关银行存款的审计程序的说法中,正确的有( )。

A. 通过向往来银行函证,注册会计师可以了解企业资产的存在
B. 注册会计师在对银行存款做控制测试时可以抽取适当付款凭证核对实付金额与购货发票中所列示金额是否相符
C. 向银行函证企业的银行存款,不仅可以证实企业银行存款的真实性,而且可以核实企业对银行借款记录的完整性
D. 甲公司银行存款账户的期末余额,应以编制或取得银行存款余额调节表日银行存款账户数额为准

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多选题
下列有关银行存款的审计程序的说法中,正确的有( )。
A.通过向往来银行函证,注册会计师可以了解企业资产的存在 B.注册会计师在对银行存款做控制测试时可以抽取适当付款凭证核对实付金额与购货发票中所列示金额是否相符 C.向银行函证企业的银行存款,不仅可以证实企业银行存款的真实性,而且可以核实企业对银行借款记录的完整性 D.甲公司银行存款账户的期末余额,应以编制或取得银行存款余额调节表日银行存款账户数额为准
答案
多选题
审计人员在对银行存款实施审计程序时,下列做法中正确的有()
A.对银行存款余额为零的开户银行不再实施函证 B.函证余额较小的银行存款时,采用否定式函证 C.函证过程由审计人员亲自控制 D.发现被审计单位某银行账户的银行对账单余额与银行存款日记账余额不符时,检查该银行账户的银行存款余额调节表 E.为核实银行存款收付的截止期是否恰当,检查决算日前收到,但决算日前未送存银行的支票的入账日期
答案
单选题
下列审计程序中属于银行存款控制测试的是( )。
A.核对银行存款日记账与总账的余额是否相符 B.检查是否存在未入账的利息收入和利息支出 C.抽取一定期间银行存款余额调节表,查验其是否按月正确编制并经复核 D.对未质押的定期存款,检查开户证书原件
答案
单选题
下列审计程序中属于银行存款控制测试的是()。
A.核对银行存款日记账与总账的余额是否相符 B.检查是否存在未入账的利息收入和利息支出 C.抽取一定期间银行存款余额调节表,查验其是否按月正确编制并经复核 D.对未质押的定期存款,检查开户证实书原件
答案
多选题
下列审计程序中,属于证实银行存款存在的重要程序有( )
A.盘点库存现金 B.审查银行存款余额调节表 C.函证银行存款余额 D.审查银行存款收支截止的正确性
答案
单选题
下列有关审计程序的说法中,正确的是(  )。
A.检查内部记录或文件时,其可靠性取决于生成该记录或文件的内部控制的有效性 B.函证的内容仅限于账户余额 C.询问程序仅适用于风险评估程序 D.注册会计师应当获取书面声明以证实对口头询问的答复
答案
多选题
下列有关审计程序的说法中,正确的有( )
A.检查内部记录或文件时,其可靠性取决于生成该记录或文件的内部控制的有效性 B.函证不必仅局限于账户余额,还可以函证交易条款或交易“背后协议”等 C.询问程序仅适用于风险评估程序 D.注册会计师应当获取书面声明以证实对口头询问的答复
答案
单选题
下列有关注册会计师对银行存款余额调节表实施的审计程序中,不恰当的是(  )。
A.了解并评价银行存款余额调节表的编制和复核过程 B.核对被审计单位银行存款日记账与银行对账单余额是否调节一致 C.核对银行存款余额调节表中银行对账单余额是否与银行询证函回函一致 D.检查被审计单位已收而银行未收的大额款项在资产负债表日后银行存款日记账上的相关记录
答案
主观题
下列有关注册会计师对银行存款余额调节表实施的审计程序中,不恰当的是(  )。
答案
多选题
通过审计程序获取证据,下列与银行存款存在认定目标有关的有( )
A.分析定期存款占银行存款的比例 B.检查银行存款余额调节表 C.函证银行存款余额 D.检查银行存款收支的正确截止 E.分析活期存款占银行存款的比例
答案
热门试题
下列有关注册会计师对银行存款余额调节表实施的审计程序中,不恰当的是(  )。 下列有关银行存款的实质性程序的说法中,正确的有( )。 下列审计程序中能够证实银行存款真实性的是() 下列各项审计程序中,能够证明银行存款是否存在的有() 下列有关何时实施审计程序的说法中,正确的有()。 下列有关审计程序不可预见性的说法中,正确的有()。(审计程序不可预见性-2015年) 为核实银行存款收支的截止期是否正确审计人员应实施的审计程序是() 审计人员对银行存款进行审查时,应实施的审计程序有: 下列有关银行存款的审计证据可靠性表述,正确的是() 下列审计程序中,属于库存现金、银行存款账户实质性程序的有()。 下列审计程序中,属于库存现金、银行存款账户实质性程序的有()。 下列审计程序中,属于库存现金、银行存款账户实质性程序的有 ( ) 下列审计程序中,属于库存现金、银行存款账户实质性程序的有() 下列有关银行存款核算的说法中,正确的有(  )。 下列有关审计程序的表述,正确的是( )。 下列有关审计程序的表述,正确的是: 下列有关审计程序的表述正确的是() 审查银行存款真实性,以下审计程序有效的有()。 下列有关审计程序的说法中,错误的有()。 下列有关审计程序的说法中,错误的是(  )。
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