单选题

在测试所选定控制的有效性时,注册会计师应当考虑与控制相关的风险,以下描述中错误的是()

A. 与控制相关的风险越高,需要获取的审计证据就越多
B. 与控制相关的风险包括一项控制可能无效的风险
C. 审计证据的数量与控制相关的风险程度无关
D. 控制的复杂程度也影响与该项控制相关的风险

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单选题
在测试所选定控制的有效性时,注册会计师应当考虑与控制相关的风险,以下描述中错误的是()
A.与控制相关的风险越高,需要获取的审计证据就越多 B.与控制相关的风险包括一项控制可能无效的风险 C.审计证据的数量与控制相关的风险程度无关 D.控制的复杂程度也影响与该项控制相关的风险
答案
多选题
注册会计师应当测试控制的有效性,下列因素影响与某项控制相关的风险()
A.相关账户或列报是否曾经出现错报 B.该项控制的性质及其执行频率 C.以前审计所执行的审计程序的性质、时问安排和范围 D.该项控制是人工控制还是自动化控制因素
答案
多选题
注册会计师应当测试控制的有效性,下列因素影响与某项控制相关的风险( )。
A.相关账户或列报是否曾经出现错报 B.该项控制的性质及其执行频率 C.以前审计所执行的审计程序的性质、时间安排和范围 D.该项控制是人工控制还是自动化控制
答案
单选题
在测试特定内部控制执行的有效性时,注册会计师通常应当实施( )程序。
A.考虑特定内部控制的性质 B.检查特定内部控制生成的文件和记录 C.了解特定内部控制的描述方式 D.评价经营活动及管理系统的复杂性
答案
多选题
在测试内部控制的运行有效性时,A注册会计师应当获取的审计证据有()。
A.控制是否存在 B.控制在所审计期间不同时点是如何运行的 C.控制是否得到一贯执行 D.控制由谁执行
答案
多选题
在测试内部控制的运行有效性时,注册会计师应当获取的审计证据有(  )。
A.控制是否存在 B.控制在所审计期间不同时点是如何运行的 C.控制是否得到一贯执行 D.控制由谁执行
答案
主观题
在测试内部控制的运行有效性时,注册会计师应当获取的审计证据有
答案
多选题
在测试内部控制的运行有效性时,注册会计师应当获取的审计证据有(  )。
A.控制是否存在 B.控制在所审计期间相关时点是如何运行的 C.控制是否得到一贯执行 D.控制由谁执行
答案
多选题
在测试内部控制的运行有效性时,注册会计师应当获取的审计证据有()
A.控制是否得到执行 B.控制是否得到一贯执行 C.控制在所审计期间不同时点是如何执行的 D.控制以何种方式执行
答案
多选题
注册会计师在测试控制设计与运行的有效性时,应当综合运用()和重新执行等方法。
A.询问适当人员 B.观察经营活动 C.检查相关文件 D.穿行测试
答案
热门试题
注册会计师在测试控制设计与运行的有效性时,应当综合运用以下哪些审计方法()。 注册会计师在所审计期间,注册会计师拟信赖的控制运行有效性的时间越长,控制测试的范围越小() 测试控制有效性时,下列方法中,不属于注册会计师应当综合运用的是(  )。 当控制运行留下轨迹时,注册会计师可以采用审计抽样测试控制运行有效性。 为测试某项每天发生数次的内部控制的有效性,A注册会计师至少应当() 注册会计师在测试控制运行的有效性时,应当从下列()环节获取关于控制是否有效运行的审计证据。 在测试控制运行的有效性时,注册会计师应当获取关于控制是否有效运行的审计证据的方面有()。 确定控制测试的性质时,注册会计师应当考虑()。 在测试控制运行的有效性时,注册会计师获取关于控制是否有效运行的审计证据应从() 要测试控制的有效性,注册会计师需要获取的审计证据包括() 在内部控制审计中,如果在测试内部控制有效性时发现控制偏差,注册会计师应当确定对()的影响 注册会计师执行的下列程序中,旨在测试内部控制运行有效性的是( )。 在测试自动化应用控制的持续运行有效性时,注册会计师通常需要执行的测试有() 在确定控制测试的性质时,注册会计师应当考虑的有() 在整合审计中,注册会计师对内部控制设计与运行的有效性进行测试的目标有( )。 在内部控制审计中,注册会计师在测试控制运行的有效性时,应当综合运用以下程序,其中不恰当的是(  )。 注册会计师应当测试内部控制设计与运行的() 控制测试主要是为了评价内部控制执行的有效性。在进行控制测试时,注册会计师单独使用( )程序获取的证据不足以证实内部控制的有效性。 在对被审计单位对控制有效性的内部监督进行了解和对其有效性进行测试时,注册会计师需要考虑的因素包括( )。 注册会计师在控制测试中使用统计抽样,如果样本结果不支持其对控制运行有效性的评估结果,则注册会计师拟采取的措施是( )。
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