多选题

一般纳税人发生的下列业务所涉及的增值税,应通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目核算的有()

A. 将外购货物改变用途用于集体福利
B. 将外购的餐具发放给职工个人
C. 将自产产品用于股东分配
D. 产成品发生了因管理不善造成的非正常损失
E. 将委托加工收回的货物用于个人消费

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多选题
一般纳税人发生的下列业务所涉及的增值税,应通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目核算的有()
A.将外购货物改变用途用于集体福利 B.将外购的餐具发放给职工个人 C.将自产产品用于股东分配 D.产成品发生了因管理不善造成的非正常损失 E.将委托加工收回的货物用于个人消费
答案
多选题
一般纳税人发生的下列业务中所涉及的增值税,应通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目核算的有( )。
A.外购货物改变用途,用于集体福利 B.外购货物由于自然灾害毁损 C.外购货物改变用途,用于赠送 D.外购货物由于管理不善被盗 E.外购货物改变用途,用于分配
答案
单选题
一般纳税人发生的下列业务中所涉及的增值税,需要通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目进行核算的是()
A.将上月购进货物用于本企业的业务招待 B.本期收到出口货物的退税额 C.当月购进的材料发生退货 D.自产的产品用于对外投资
答案
单选题
增值税一般纳税人销售货物发生退回时,涉及“应交税费——应交增值税”中()专栏
A.进项税额 B.进项税额转出 C.销项税额 D.转出多交增值税
答案
多选题
增值税一般纳税人发生的下列业务,需要通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目进行核算的有()
A.将自产的产品用于股东分配 B.将委托加工收回的货物用于个人消费 C.将外购的货物赠送给其他单位 D.外购货物因管理不善发生霉烂变质损失 E.将外购的货物用于集体福利
答案
多选题
对增值税一般纳税人,下列应通过“应交税费——未交增值税”科目核算的有( )。
A.当月已缴的本月增值税 B.当期应取得的增值税出口退税款 C.上期欠缴的增值税 D.本期缴纳上期欠缴的增值税 E.本月多缴的增值税
答案
判断题
对于一般纳税人,企业实际缴纳当月的增值税,应通过“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目核算。
A.对 B.错
答案
判断题
对于一般纳税人,企业实际缴纳当月的增值税,应通过“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目核算。( )
答案
多选题
下列一般纳税人应通过“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目核算的有()。  
A.当期收到的出口退税额 B.取得退还的增量增值税留抵税额 C.当期直接减免的增值税额 D.用加计抵减额抵减的应纳增值税额 E.初次购买增值税税控发票专用设备支付的费用,按规定抵减的应纳增值税额
答案
单选题
下列各项中,增值税一般纳税人应通过“应交税费——增值税检查调整”贷方科目核算的是()
A.税务机关检查发现的应调增的销项税额 B.税务机关检查发现的应调增的进项税额 C.税务机关检查发现的应调减的进项税转出额 D.企业自查发现的应调减的进项税额
答案
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一般纳税人购入货物支付的增值税,均应通过“应交税费-应交增值税”科目进行核算。( ) 一般纳税人购入货物支付的增值税,均应通过"应交税费——应交增值税"科目进行核算。(  ) 下列业务的会计核算中,增值税一般纳税人需要通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目核算的有() 下列业务的会计核算中,增值税一般纳税人需要通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目核算的有 对于增值税一般纳税人,下列经济业务所涉及的增值税,应确认销项税额的有() 对于增值税一般纳税人,下列经济业务所涉及的增值税,应确认销项税额的有( )。 下列一般纳税人应通过“应交税费一一应交增值税(减免税款)”科目核算的有() 增值税一般纳税企业销售货物发生退回时,应通过“应交税费——应交增值税()”进行核算 (判断题)对于一般纳税人,企业实际缴纳当月的增值税,应通过“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目核算。 A对 B错 般纳税人购人货物支付的增值税,均应通过“应交税费一应交增值税”科目进行核算。() 般纳税人购人货物支付的增值税,均应通过“应交税费一应交增值税”科目进行核算。(  ) 对于增值税一般纳税人,下列经济业务的相关进项税应贷记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”是( )。 增值税一般纳税人发生下列业务,可以开具增值税专用发票的有() 增值税一般纳税人发生下列业务,可以开具增值税专用发票的有( )。 增值税一般纳税人发生下列业务,可以开具增值税专用发票的有( )。 增值税一般纳税人发生下列业务,可以开具增值税专用发票的有(  )。   对于增值税一般纳税人,下列经济业务所涉及的增值税,不应确认销项税额的有() (2020年真题)下列一般纳税人应通过“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目核算的有( )。 甲公司为增值税一般纳税人,在(  )情况下,存货增值税进项税额应通过“应交税费—应交增值税(进项税额转出)”科目核算。 甲公司为增值税一般纳税人,在( )情况下,存货增值税进项税额应通过“应交税费—应交增值税(进项税额转出)”科目核算。
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