单选题

下列选项中,同时违反内部控制中“实物控制”和“凭证与记录控制”要求的是:( )。

A. 出纳员负责办理货币资金业务,同时保管支票和财务专用章。
B. 因仓库安装了摄像监控装置,不实行定期存货盘点制度,存货出库单未连续编号。
C. 某些固定资产的处置未经公司管理层的书面批准
D. 财务部门每两个月编制一次银行存款余额调节表。

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单选题
下列选项中,同时违反内部控制中“实物控制”和“凭证与记录控制”要求的是:( )。
A.出纳员负责办理货币资金业务,同时保管支票和财务专用章。 B.因仓库安装了摄像监控装置,不实行定期存货盘点制度,存货出库单未连续编号。 C.某些固定资产的处置未经公司管理层的书面批准 D.财务部门每两个月编制一次银行存款余额调节表。
答案
多选题
企业的下列选项中,违反内部控制中“业务授权控制”要求的是( )。
A.出纳员负责办理货币资金业务,同时保管支票和财务专用章 B.某些固定资产的处置未经公司管理层的书面批准 C.未设立专门的内部审计机构,但在总经理办公室专门设立稽查专员从事公司内部审计业务 D.公司所有的资本性预算经过董事会或股东大会等类似权力机构批准后方可生效 E.产品发出无需经核准的发出通知单
答案
多选题
下列属于生产与存货循环内部控制中的实物控制的是()。
A.领料要经过审批 B.月末,车间与仓库对原材料和产成品的转出和转入记录进行核对 C.产成品入库应检验人员检验并清点,并经质检经理、生产经理和仓储经经理签字确认后,录入信息系统。 D.现金存在保险柜中,并限制非授权人员接触。 E.产品发运前由运输经理独立检查出库单、销售单和发运通知单的一致性。
答案
单选题
下列各项中,属于内部控制中实物控制的是()
A.顾客赊销限额的批准 B.凭证的预先连续编号 C.实施定期或不定期的财产清查盘点制度 D.重大资产购置的授权
答案
单选题
下列各项中,属于内部控制中实物控制的是( )。
A.顾客赊销限额的批准 B.凭证的预先连续编号 C.财产物资的定期盘点 D.重大资产购置的授权
答案
单选题
下列各项中,属于内部控制中实物控制的是()
A.顾客除销限额的批准 B.凭证的预先连续编号 C.财产物资的定期盘点 D.重大资产购置的授权
答案
单选题
对资产的接触及记录和实物控制是内部审计控制中的重要环节,下列行为中在该方面存在内部控制缺陷的是()
A.销售发票的审核和签发由不同人员完成 B.只有仓库管理员和仓库监督员可以接触到存货仓库 C.保险箱密码由三个没有关联的人员共同保存 D.物流部门的汽车只能由物流人员使用
答案
单选题
下列选项中,不符合会计凭证内部控制要求的是( )
A.收款收据、销货发票事后编号 B.根据需要采用套写方式填制凭证 C.建立会计凭证的复查和核对制度 D.会计凭证上必须有业务经办人员的签名或盖章
答案
单选题
下列各项中,属于凭证与记录控制措施的是:   
A.业务批准与执行相分工    B.实施内部审计制度    C.仓库由专人负责保管    D.定期与银行进行对账   
答案
单选题
下列各项中,属于凭证与记录控制措施的是:
A.业务批准与执行相分工 B.实施内部审计制度 C.仓库由专人负责保管 D.定期与银行进行对账
答案
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