单选题

下列关于甲公司期末应确认的递延所得税的表述中正确的是()

A. 确认递延所得税资产200.81万元
B. 确认递延所得税负债200.81万元
C. 确认递延所得税费用286.88万元
D. 确认递延所得税费用0

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单选题
下列关于甲公司期末应确认的递延所得税的表述中正确的是()
A.确认递延所得税资产200.81万元 B.确认递延所得税负债200.81万元 C.确认递延所得税费用286.88万元 D.确认递延所得税费用0
答案
多选题
下列关于递延所得税确认的说法中正确的有( )。
A.在持有意图由长期持有转变为拟近期出售的情况下,因长期股权投资的账面价值与计税基础不同产生的有关暂时性差异,均应确认相关的所得税影响 B.因商誉的初始确认产生的应纳税暂时性差异应当确认递延所得税负债 C.因商誉的初始确认产生的应纳税暂时性差异不能确认递延所得税负债 D.按照会计准则规定在非同一控制下吸收合并中确认了商誉,并且按照税法的规定该商誉在初始确认时计税基础等于账面价值,该商誉在后续计量过程中因会计准则与税法规定不同产生暂时性差异的,应当确认相关的所得税影响
答案
主观题
计算甲公司2012年应确认的递延所得税和所得税费用
答案
主观题
计算甲公司2016年应确认的递延所得税和所得税费用;
答案
判断题
递延所得税费用=(期末递延所得税资产-期初递延所得税资产)-(期末递延所得税负债-期初递延所得税负债)()
答案
主观题
根据资料(二),计算甲公司2016年应确认的递延所得税资产。
答案
多选题
下列关于递延所得税的表述中,正确的有()。
A.根据准则规定,与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税,应当计入所有者权益 B.如果税法规定与股份支付相关的支出不允许税前扣除,则不形成暂时性差异 C.非同一控制下的企业合并中取得资产负债的入账价值与其计税基础不同形成可抵扣暂时性差异的,应于购买日确认递延所得税资产,同时调整所得税费用 D.资产负债表日,预计未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异的,应当转回原确认的递延所得税资产 E.企业根据税收优惠政策向税务部门申请获得退回的所得税,应在实际收到时冲减收到当期的所得税费用
答案
多选题
下列关于递延所得税的确认叙述中,正确的有( )。
A.资产负债表日,有明确证据表明未来期间能够获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,应当确认以前期间未确认的递延所得税资产 B.资产负债表日,有明确证据表明未来期间能够获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,应当确认以前期间未确认的递延所得税负债 C.当某项交易或事项同时具有“该项交易或事项不是企业合并”和“交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额”特征时,该项交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的暂时性差异不确认递延所得税 D.当某项交易或事项同时具有“该项交易或事项不是企业合并”和“交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额”特征时,该项交易中因资产或负债的初始确认所产生的暂时性差异应确认递延所得税
答案
多选题
下列有关适用税率变化对已确认递延所得税资产和递延所得税负债的影响的说法中正确的有()。
A.因税收法规的变化,导致企业在某一会计期间适用的所得税税率发生变化的,企业应对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债按照新的税率重新计量 B.递延所得税资产和递延所得税负债的金额代表的是有关可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异于未来期间转回时,导致企业应交所得税金额的减少或增加的情况 C.适用税率变动的情况下,不应对原确认的递延所得税资产及递延所得税负债的金额进行调整 D.因税率变化产生的调整金额应确认为税率变化当期的所得税费用(或收益)
答案
多选题
下列关于递延所得税资产的表述中,正确的有( ) 。
A.企业合并中形成的可抵扣暂时性差异,应确认相应的递延所得税资产,并调整合并中应予确认的商誉 B.按照税法规定可以结转以后年度的可弥补亏损,应视为可抵扣暂时性差异,不确认递延所得税资产 C.递延所得税资产的计量应以预期收回该资产期间的适用企业所得税税率计算确定 D.当期递延所得税资产的确认应考虑当期是否能够产生足够的应纳税所得额 E.递延所得税资产产生于可抵扣暂时性差异
答案
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