单选题

总部审计部可根据审计工作需要,()开展反洗钱审计

A. 自行组织
B. 授权支公司
C. 邀请外部审计
D. 组成专家审计组

查看答案
该试题由用户522****94提供 查看答案人数:28619 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户522****94提供 查看答案人数:28620 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
总部审计部可根据审计工作需要,()开展反洗钱审计
A.自行组织 B.授权支公司 C.邀请外部审计 D.组成专家审计组
答案
单选题
总部()负责统一组织总部及各分公司反洗钱审计工作
A.法律合规部 B.风险管理部 C.审计部 D.综合办公室
答案
单选题
审计部◆开展审计工作应在交验审计通知书等证件()
A.查库时 B.审计情况反馈时 C.审计进点会谈 D.被审计单位有要求时
答案
单选题
开展审计工作应在交验审计通知书等证件。---审计部()
A.查库时 B.审计情况反馈时 C.审计进点会谈 D.被审计单位有要求时
答案
单选题
内部审计机构应当建立审计工作底稿。---审计部()
A.公示制度 B.报告制度 C.保管制度 D.保密制度
答案
单选题
内部审计部门可根据审计整改情况开展。---审计部()
A.后续跟踪 B.再监督 C.后续审计 D.再审计
答案
多选题
审计工作底稿主要包括哪些要素.。---审计部()
A.审计结论.意见及建议 B.审计人员姓名和审计日期 C.索引号及页次 D.审计事项及其期间或者截止日期
答案
单选题
根据《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》,以下不属于编制审计工作底稿目的的是.。---审计部()
A.为编制审计报告提供依据 B.为检查和评价内部审计工作质量提供依据 C.证明审计目标的实现程度 D.获取审计证据
答案
判断题
内部审计机构应当建立审计工作底稿保管制度。---审计部()
答案
判断题
内部审计人员在审计工作中应当编制审计工作底稿确认业务活动信息的合理性。---审计部()
答案
热门试题
审计部◆各行社稽核审计工作由负总责() 各行社稽核审计工作由负总责。---审计部() 《审计署关于内部审计工作的规定》自起施行。---审计部() 内部审计机构对外部审计工作质量的评价报告包括。---审计部() 当面临较为复杂的IT环境时,注册会计师开展审计工作需要更多运用的审计技术和审计工作有( )。 反洗钱内部审计只能以专项审计形式开展() 内部审计项目负责人在检查已实施的审计工作时,应当关注审计工作是否实现了审计目标。---审计部() 内部审计人员应当具备与从事内部审计工作相适应的。---审计部() 内部审计机构对外部审计工作质量进行评价的方案包括。---审计部() 内部审计机构根据年度审计工作计划确定审计项目,组成审计组实施审计。审计组成员不得少于人。---审计部() 审计部◆县级以上内部审计协会应当加强对内部审计工作的领导() 县级以上内部审计协会应当加强对内部审计工作的领导。---审计部() 《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》实施的时间是.。---审计部() 项目审计方案的编制及调整情况可以不用编制审计工作底稿。---审计部() 内部审计机构应当根据工作需要,合理配备内部审计人员。除事项外,可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,并对采用的审计结果负责() 计划内部控制审计工作需要考虑是否进行整合审计() 审计部◆如果发现审计工作底稿存在问题,内部审计人员应当在复核意见中加以说明,并补充或者修改审计工作底稿() 如果发现审计工作底稿存在问题,内部审计人员应当在复核意见中加以说明,并补充或者修改审计工作底稿。---审计部() 保险公司、保险资产管理公司应当()开展反洗钱内部审计,反洗钱内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目结合进行 审计工作底稿的复核工作应当由比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员承担。---审计部()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位