单选题

在对被审计单位同时执行财务报表审计和内部控制审计时,下列各项工作中,注册会计师可以利用被审计单位内部审计工作的是()。

A. 确定重要性水平
B. 重大错报风险的评估
C. 对重大业务流程实施穿行测试
D. 确定细节测试的样本量

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单选题
在对被审计单位同时执行财务报表审计和内部控制审计时,下列各项工作中,注册会计师可以利用被审计单位内部审计工作的是()。
A.确定重要性水平 B.重大错报风险的评估 C.对重大业务流程实施穿行测试 D.确定细节测试的样本量
答案
单选题
注册会计师在执行财务报表审计时需要了解被审计单位及其环境,以识别和评估()。
A.审计风险 B.重大错报风险 C.可接受的检查风险 D.非抽样风险
答案
判断题
单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行。
答案
判断题
单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行()
答案
单选题
财务报表审计中,审计人员在对被审计单位的内部控制进行初步评价后,认为应当实施内部控制测试的情形是()
A.内部控制设计存在重大缺陷 B.内部控制没有得到有效执行 C.内部控制设计合理且预期运行有效 D.实施内部控制测试减少的实质性审查工作量,小于进行必要的内部控制测试的工作量
答案
单选题
财务报表审计中,审计人员在对被审计单位的内部控制进行初步评价后,认为应当实施内部控制测试的情形是()  
A.内部控制设计存在重大缺陷 B.内部控制没有得到有效执行 C.内部控制设计合理且预期运行有效 D.实施内部控制测试减少的实质性审查工作量,小于进行必要的内部控制测试的工作量
答案
多选题
内部控制审计与财务报表审计的区别包括()。
A.内部控制测试的期间要求不同 B.对内部控制进行了解和测试的目的不同 C.测试内部控制运行有效性的范围要求不同 D.对控制缺陷的评价和沟通要求不同
答案
主观题
财务呈报内部控制审计与财务报表审计有何联系?
答案
多选题
审计人员对X公司2007年度财务报表审计时发现,X公司当年发生大额非货币性交易,应提请被审计单位在财务报表附注中披露()。
A.非货币性交易和货币性交易的划分原则 B.非货币性交易的类型 C.非货币性交易定价基础 D.非货币性交易实现的损益E:非货币性交易的金额
答案
多选题
内部控制审计与财务报表审计的共同点包括()。
A.两者的终极目的一致 B.两者都采用风险导向审计方法 C.两者运用的重要性水平相同 D.两者识别的重要账户
答案
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下列关于内部控制审计和财务报表审计的说法中,错误的是()。 注册会计师首次接受委托对被审计单位财务报表进行审计时,下列说法中,正确的是( )。 注册会计师首次接受委托对被审计单位财务报表进行审计时,下列说法中,正确的是( )。 注册会计师首次接受委托对被审计单位财务报表进行审计时,下列说法中,正确的是(  )。 注册会计师首次接受委托对被审计单位财务报表进行审计时,下列说法中,正确的是( ) 注册会计师通过对财务报表的审计,获取的下列审计证据中属于被审计单位内部证据的有()。 注册会计师进行年度财务报表审计时,应对被审计单位的内部审计进行了解。并可以利用内部审计的工作成果,这是因为(  )。 注册会计师进行年度财务报表审计时,应对被审计单位的内部审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成果,这是因为()。 下列关于内部控制审计和财务报表审计的有机整合表述错误的是()。 关于内部控制审计与财务报表审计的整合审计,以下说法中,正确的有() 对于某一被审计单位,会计师事务所既从事财务报表审计业务,又从事内部控制审计业务,会计师事务所应当与被审计单位签订单独的内部控制审计业务约定书() 注册会计师审计财务报表,不能够减轻被审计单位管理层和治理层对财务报表的责任() 关于内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,错误的是(  )。 下列关于内部控制审计与财务报表审计的表述错误的是()。 关于内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,错误的是(  )。 实施财务报表审计时,注册会计师最适宜利用内部审计的工作是() 注册会计师基于统一的风险评估,为财务报表审计和内部控制审计制定整合的审计计划。具体而言,财务报表审计与内部控制审计至少在以下()方面是可以整合共享的。 在执行集团财务报表审计时,集团项目组应当确定() 连续审计时,注册会计师在财务报表审计和内部控制审计中都可以考虑以前审计中所了解和测试的情况,但在执行内部控制审计时,应当在每()年度审计中测试内部控制,但是对自动化应用控制在满足特定条件情况下所采用的与基准相比较策略除外。 下列有关注册会计师的财务报表审计和被审计单位的内部审计的说法中,错误的是( )。
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