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商业银行的内部审计部门无权获得商业银行的所有经营信息和管理信息()

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判断题
商业银行的内部审计部门无权获得商业银行的所有经营信息和管理信息。
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判断题
商业银行内部审计部门不得将内部审计项目外包。
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判断题
根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( )
答案
单选题
商业银行内部审计部门应向监管部门提交的报告不包括:( )
A.内部审计计划 B.反洗钱活动开展情况报告 C.外部机构对银行的审计报告 D.重要审计发现及其整改情况
答案
判断题
商业银行内部审计部门具有处理建议权但没有处罚权。
答案
单选题
内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的()审计
A.合规性 B.合理性 C.正确性 D.合法性
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多选题
根据《商业银行内部审计指引》,商业银行的内部审计事项应包括()
A.公司治理的健全性和有效性 B.经营管理的合规性和有效性 C.内部控制的适当性和有效性 D.风险管理的全面性和有效性
答案
判断题
商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( )
答案
单选题
对于操作风险的管理,商业银行内部审计部门的职责不包括(  )。
A.负责执行董事会批准的操作风险战略和体系 B.负责监督评价操作风险治理架构的合理性 C.负责监督评价操作风险内控体系的有效性 D.负责监督评价操作风险管理流程的适用性
答案
单选题
商业银行内部审计部门应当()至少对商业银行的关联交易进行一次专项审计,并将审计结果报商业银行董事会和监事会;未设立董事会的,报商业银行经营决策机构和监事会。
A.每年 B.每月 C.每季 D.每半年
答案
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商业银行内部控制管理职能部门是商业银行内部控制的( )防线。 商业银行内部审计目标是:( ) 商业银行内部审计目标包括:( ) 商业银行内部审计部门应至少每()年进行一次数据中心内部审计。 商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能()和()的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对()的评估。 商业银行法律/合规部门不许接受内部审计部门的审计。( ) 商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。() 《商业银行内部控制指引》结合商业银行实际,确定了商业银行内部控制的目标包括() 商业银行内部审计的事项有() 商业银行内部审计的特征有:( ) 商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能()的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估。 商业银行内部审计应审查评价并监督改善商业银行()效果,促进商业银行稳健运行和价值提升。 商业银行内部控制使商业银行实现经营管理目标的()。 商业银行应设立()、具有充分独立性的内部审计部门。 商业银行内部审计活动应遵循()原则。 根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部控制应当贯彻以下原则:() 根据《商业银行内部控制指引》,商业银行()履行内部控制的监督职能 根据《商业银行内部审计指引》,商业银行应配备充足的内部审计人员,审计人员不应少于员工总人数的() 根据《商业银行内部审计指引》,内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,()内部控制设计和经营管理的决策与执行 根据《商业银行内部审计指引》,商业银行应建立(),明确规定内部审计人员履职尽责要求以及问责程序。经责任认定,内部审计部门和审计人员已勤勉尽职的,可减轻或免除其责任
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