单选题

审计人员在内部控制测评中的责任是()。

A. 建立健全内部控制
B. 保证内部控制有效实施
C. 对内部控制的健全性和有效性进行评价
D. 在任何情况下都要实施内部控制测试

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单选题
审计人员在内部控制测评中的责任是()。
A.建立健全内部控制 B.保证内部控制有效实施 C.对内部控制的健全性和有效性进行评价 D.在任何情况下都要实施内部控制测试
答案
多选题
(2012年)审计人员实施的下列审计程序中,属于内部控制测评的有()。
A.查阅关于物资采购、仓库保管、付款等方面的制度文件 B.取得或编制应付款项明细表,审查有无长期未付的债务 C.抽查部分付款凭单,检查其是否附有请购单、验收单、供应商发票等 D.将本期各主要应付款项账户与上年比较,分析其波动的原因
答案
单选题
审计人员在内部控制测试中的责任是()
A.建立健全内部控制 B.保证内部控制有效实施 C.对内部控制的健全性和有效性进行评价 D.在任何情况下都要实施内部控制测试
答案
单选题
审计人员对筹资与投资业务实施的下列审计程序中,属于内部控制测评程序的是()
A.重新计算未分配利润 B.检查对外投资是否经授权批准 C.验证实物投入资产的所有权 D.检查股票发行会计处理的正确性
答案
单选题
了解内部控制和内部控制测评都运用的审计取证方法是:
A.分析 B.重新计算 C.重新操作 D.询问
答案
单选题
审计人员在对应付债券执行以下程序时,其中属于内部控制测评的是()
A.检查企业发行债券所收入现金的收据、汇款通知单、送款登记簿及相关的银行对账单 B.检查用以偿还债券的支票存根,并检查利息费用的计算 C.如果企业发行债券时已作抵押或担保,审计人员还应检查相关契约的履行情况 D.取得债券偿还和回购时的董事会决议,检查债券的偿还和回购是否按董事会的授权进行
答案
多选题
审计人员对销售与收款循环进行内部控制测评的内容有:
A.发函询证应收账款 B.检查是否按期编制应收账款账龄分析表 C.实地观察不相容职务划分情况 D.审查销售发票是否经过授权批准 E.抽查验证营业收入账务处理的正确性
答案
多选题
甲审计人员拟对乙公司与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中属于内部控制测评程序的有()
A.索取借款的授权批准文件,检查批准的权限是否恰当、手续是否齐全 B.观察借款业务的职责分工,并将职责分工的有关情况记录于审计工作底稿中 C.计算短期借款、长期借款在各个月份的平均余额,选取适用的利率匡算利息支出总额,并与财务费用等项目的相关记录核对 D.抽取借款明细账的部分会计记录,按原始凭证到明细账再到总账的顺序核对有关会计处理过程,以判断其是否合规 E.向借款方函证
答案
多选题
审计人员实施内部控制测评的结果在审计工作的应用主要方面有(  )。
A.出具有关内部控制的审计意见 B.确定审计组人员的构成 C.评价被审计单位的控制风险水平 D.确定实质性审查的性质、范围、重点和方法 E.提出改进内部控制的建议
答案
多选题
审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有()
A.验证新增固定资产的各种手续是否齐全 B.索取固定资产验收报告,检查验收部门工作的独特性 C.检查固定资产账、卡的设置情况 D.分析比较各年度固定资产保险费,查明有无异常变动 E.检查折旧额计算的正确性
答案
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审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有: 审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有()。 审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有: 建立、健全内部控制并使之有效运行是内部审计人员的责任() 在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测评程序的是( )。 在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测评程序的是: 下列审计程序中属于应付职工薪酬内部控制测评的有() 在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测评程序的有() 审计人员通过了解某企业采购与付款循环的内部控制,准备对其实施内部控制测评,下列内部控制测评中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接相关的有() 审计人员正在对A公司的货币资金项目实施审计,经过了解准备实施控制测评程序,下列审计程序中属于控制测评的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有(  )。 为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有: 下列程序中,属于对被审计单位生产与存货循环内部控制测评的有() 财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是()。 财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是: 财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是()    财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是: 注册会计师审计过程中,在对内部控制进行测评时,需要了解内部审计的设置和工作情况。 ( )
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