单选题

审计师在审计客户用以检查其银行账户状况的一种基于网络的应用程序。在此期间,审计师确保以下哪项内容意义最为重大?()

A. 确保只有获得授权的用户才能访问阅读应用程序日志
B. 确保账户余额信息在数据库得到加密
C. 确保应用程序籍以运行的网络服务器放置在安全可靠的场所
D. 诸如账户号码等敏感数据均通过加密通信方式进行提交

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单选题
审计师在审计客户用以检查其银行账户状况的一种基于网络的应用程序。在此期间,审计师确保以下哪项内容意义最为重大?()
A.确保只有获得授权的用户才能访问阅读应用程序日志 B.确保账户余额信息在数据库得到加密 C.确保应用程序籍以运行的网络服务器放置在安全可靠的场所 D.诸如账户号码等敏感数据均通过加密通信方式进行提交
答案
单选题
在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
A.预防控制 B.检查控制 C.纠正控制 D.控制风险
答案
单选题
在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
A.检查控制 B.预防控制 C.控制风险 D.纠正控制
答案
单选题
审计师使用通用审计软件对某公司的银行账户支付情况进行代表样本抽样。审计师认为所有的支付均有恰当的核准支持证据,并强调所有的支付均发生在有效期内。根据以上信息,审计师可以得出以下结论()
A.银行对账单与公司账户已经调节 B.全年的已付支票均是得到授权并可证明的 C.保证及时支付的内部控制措施运行良好 D.b、c均正确
答案
单选题
IS审计师应该最关注下面哪一种情况()
A.缺少对成功攻击网络的报告 B.缺少对于入侵企图的通报政策 C.缺少对于访问权限的定期审查 D.没有通告公众有关入侵的情况
答案
判断题
商业银行可设立总审计师或首席审计官(以下统称“总审计师”)一名。总审计师由审计委员会负责聘任和解聘()
答案
单选题
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
A.直到达成一致意见后才出具审计报告 B.与客户一起开展更多的工作,解决意见不一致的地方,直到达成一致意见后才出具审计报告 C.出具审计报告,并指出业务客户作出的范围限制使结论产生差异 D.出具审计报告,同时表明内部审计师与业务客户的立场以及意见不一致的原因
答案
单选题
审计师发现一种怀疑存在潜在错报的情况,但没有证据。如果审计师__,则违反了应有的职业的标准()
A.向审计经理通报怀疑情况,并询问有开展工作的建议。 B.未对可能的错报进行测试,因为审计经得到审计管理层的批准。 C.在未经审计客户批准的情况下扩展审,!铃声序,以位列最高的方式解决可能出现”报。 D.确定可能发生错误的潜在方式,并对审计调查项目进行排序
答案
单选题
通常,以下哪一种证据对IS审计师来说最可靠()。
A.收到的来自第三方的核实帐户余额确认信 B.一线经理确保应用程序如设计的方式工作 C.C.从internet来源得到的数据趋势(Trenddat D.由一线经理提供报告,IS审计师开发的比率分析
答案
单选题
通常,以下哪一种证据对IS审计师来说最可靠()
A.收到的来自第三方的核实帐户余额确认信 B.一线经理确保应用程序如设计的方式工作 C.从internet来源得到的数据趋势(Trenddat D.由一线经理提供报告,IS审计师开发的比率分析
答案
热门试题
某审计是运用通用审计软件从组织一年的银行账户中选择了统计代表性支付样本。审计师证实了所有支付样本和适当地批准支持文件,同时注意到所有支付都在到期限内支付。根据这个信息,审计师可以推论: 制定基于风险的审计战略时,IS审计师应该实施风险评估,以确定() 制订基于风险的审计程序时,IS审计师最可能关注的是() 一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。 IS审计师发现被审计的企业经常举办交叉培训,那么需要评估如下哪一种风险() 审查组织中局域网(LAN)性能的IS审计师应该首先检查:() 审查组织中局域网(LAN)性能的IS审计师应该首先检查() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该: 在基于风险的审计方法中,IS审计师必须考虑固有风险外,也考虑() 在审计企业资源规划(ERP)财务系统的逻辑访问控制期间,IS审计师发现某些用户账户为多人共享、用户ID基于角色而不是基于个人身份、这些账户允许对ERP中的金融交易进行访问。IS审计师接下来应该做什么() 当审计结论受到质疑时,内部审计师最好利用以下哪一项进行反驳?() 内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎性检查”,这种检查是:( ) 内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎检查”(duediligencereview),这种检查是: 审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 实施基于风险的审计过程中,完全由IS审计师启动的风险评估是() 为评估软件的可靠性,IS审计师应该采取哪一种步骤() 某位刚任职的内部审计师发现对于审计业务客户的运算发生了重大变化,该公司的高级审计师告诉他这是由于新任的经理吸引的客户增加引起的,所以告知其不用在意,那么该新任职的内部审计师应该:
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