针对接近年末发生的大额销售或异常销售,为了验证营业收入入账的正确性,审计人员实施的下列程序中不恰当的有()
A. 将出库存根、销售发票副本等原始凭证与收入明细账核对
B. 抽取一定数量的合同检查是否满足收入确认的条件
C. 根据合同审查收入确认的时点是否恰当
D. 对于某一时点履行的履约义务,确定是否按照履约进度确认收入
E. 对于某一时段内履行的义务,确定是否在客户取得相关商品控制权时点确认收入
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