多选题

以下关于内部审计和注册会计师审计的说法中,不正确的有( )。

A. 内部审计的时间安排通常没有注册会计师审计灵活
B. 内部审计的独立性通常比注册会计师审计强
C. 内部审计与注册会计师审计的目标通常不同
D. 内部审计与注册会计师审计遵循的标准通常不同

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多选题
以下关于内部审计和注册会计师审计的说法中,不正确的有( )。
A.内部审计的时间安排通常没有注册会计师审计灵活 B.内部审计的独立性通常比注册会计师审计强 C.内部审计与注册会计师审计的目标通常不同 D.内部审计与注册会计师审计遵循的标准通常不同
答案
单选题
以下关于注册会计师审计的说法中,不正确的是()
A.注册会计师审计是提高财务信息的可信度、降低财务信息风险的一种保证服务 B.经过审计的财务报表可以通过降低不准确信息的流传时间或阻止其传播,保证市场的效率 C.审计人员在审计的过程中要保持独立性 D.通过注册会计师审计可以消除财务信息的所有重大错报
答案
单选题
下列关于注册会计师审计与单位内部审计的关系,说法不正确的是______。
A.注册会计师审计是一种受托审计 B.B.两者的审计职责及作用不同 C.C.注册会计师审计完全独立于被审计单位 D.D.两者的审计方式相同
答案
单选题
下列关于注册会计师审计与单位内部审计的关系,说法不正确的是()。
A.两者的审计方式相同 B.注册会计师审计是一种受托审计 C.注册会计师审计完全独立于被审计单位 D.两者的审计职责及作用不同
答案
多选题
以下关于注册会计师审计的说法中,正确的有()
A.注册会计师审计具有独立、客观、公正的特点 B.在财务报表审计中,财务报表编制依据的“既定标准”通常是会计准则和会计制度 C.审计的本质是一个系统化的过程,这个系统过程中涉及审计主体、审计对象、审计依据、审计目标、审计结论 D.注册会计师必须获取基于财务报表认定的充分适当的审计证据才能对财务报表发表审计意见
答案
单选题
下列有关内部审计和注册会计师审计关系的说法中不正确的是( )。
A.为支持所得出的结论,内部审计和注册会计师审计中的审计人员都需要获取充分 B.注册会计师应当考虑内部审计工作的某些方面是否有助于确定审计程序的性质 C.如果内部审计的工作结果表明被审计单位的财务报表在某些领域存在重大错报风险,注册会计师应对这些领域给予特别关注 D.在对内部审计机构和人员保持独立性和客观性,及其工作评价后,注册会计师可能信赖内部审计工作
答案
单选题
下列有关内部审计和注册会计师审计关系的说法中不正确的是(  )。
A.为支持所得出的结论,内部审计和注册会计师审计中的审计人员都需要获取充分、适当的审计证据,但内部审计不会采用函证和分析程序 B.注册会计师应当考虑内部审计工作的某些方面是否有助于确定审计程序的性质、时间安排和范围,包括了解内部控制所采用的程序、评估财务报表重大错报风险所采用的程序和实质性程序 C.如果内部审计的工作结果表明被审计单位的财务报表在某些领域存在重大错报风险,注册会计师应对这些领域给予特别关注 D.在对内部审计机构和人员保持独立性和客观性,及其工作评价后,注册会计师可能信赖内部审计工作
答案
多选题
以下关于注册会计师审计业务的说法中,正确的有()
A.注册会计师的业务范围包括审计、审阅、其他鉴证业务和相关服务,其中审计业务是注册会计师的核心业务 B.注册会计师提供的审计服务可以分为财务报表审计、经营审计和合规性审计 C.经营审计是注册会计师的目的是评价被审计单位经营活动的效率和效果 D.经营审计的对象仅限于会计信息
答案
单选题
针对内部控制审计,以下关于被审计单位和注册会计师的责任的说法中,错误的
A.注册会计师只有实施了必要的审计程序,才能对财务报告内部控制的有效性发表意见 B.建立健全和有效实施的内部控制是被审计单位的责任 C.在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露是注册会计师的责任 D.注册会计师应当对每一控制的有效性发表审计意见
答案
单选题
下列关于注册会计师利用内部审计的表述中,不正确的是( )。
A.注册会计师可以在保证独立性的前提下使用被审计单位内部审计部门确定的重要性水平 B.注册会计师必须对与财务报表审计有关的所有重大事项独立作出职业判断 C.样本规模的确定应当由注册会计师负责执行 D.注册会计师对发表的审计意见独立承担责任,这种责任并不因利用内部审计人员的工作而减轻
答案
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