单选题

下列有关2011年末所得税的处理,不正确的是()

A. 交易性金融资产的账面价值为2 300万元
B. 交易性金融资产的计税基础为2 000万元
C. 应纳税暂时性差异余额为100万元
D. “递延所得税负债”发生额为25万元

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单选题
下列有关2011年末所得税的处理,不正确的是()
A.交易性金融资产的账面价值为2 300万元 B.交易性金融资产的计税基础为2 000万元 C.应纳税暂时性差异余额为100万元 D.“递延所得税负债”发生额为25万元
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单选题
下列有关2011年末的会计处理,不正确的是为()
A.应计提的存货跌价准备为500万元 B.可抵扣暂时性差异累计额为1 500万元 C.2011年末“递延所得税资产”发生额为125万元 D.所得税费用为125万元
答案
单选题
下列有关2011年12月31日所得税的会计处理,不正确的是()
A.2011年末“递延所得税负债”发生额为一3.125万元 B.2011年递延所得税费用为3 125万元 C.2011年应交所得税为253.125万元 D.2011年所得税费用为250万元
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单选题
2011年末抵消未实现内部销售利润时涉及所得税的处理,不正确的是()
A.不需要编制抵消递延所得税的分录 B.不需要抵消个别财务报表中已经确认的递延所得税资产11.25万元 C.合并后合并资产负债表中递延所得税资产的余额为11.25万元 D.需要抵消个别财务报表中已经确认的递延所得税资产7.5万元
答案
单选题
下列有关2011年12月31日甲公司所得税的表述,不正确的是()
A.应纳税暂时性差异余额为50万元 B.可抵扣暂时性差异余额为300万元 C.确认递延所得税负债余额12.5万元 D.确认递延所得税资产发生额75万元
答案
单选题
下列有关所得税的会计处理,表述不正确的是()
A.研发形成的无形资产计税基础为855万元 B.研发形成的无形资产产生可抵扣暂时性差异285万元 C.因债务担保形成的预计负债不产生暂时性差异 D.因债务担保形成的预计负债产生可抵扣暂时性差异100万元
答案
单选题
下列关于A公司2011年末递延所得税的会计处理的表述中,正确的是()
A.确认递延所得税资产250万元 B.确认递延所得税负债250万元 C.确认递延所得税费用250万元 D.确认递延所得税资产0
答案
单选题
2011年末有关抵消的会计处理,不正确的是()。
A.借:营业收入 1 50贷营业成本 150 B.借营业成本 30贷:存货 30 C.借购买商品,接受劳务支付的现金175.5贷:销售商品 D.借资产减值损失 30贷:存货存货跌价准备 30
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单选题
2011年末有关抵消的会计处理,不正确的是()
A.借:营业收入 1 50贷:营业成本 150 B.借:营业成本 30贷:存货 30 C.借:购买商品,接受劳务支付的现金175.5贷:销售商品、提供劳务收到的现金175.5 D.借:资产减值损失 30贷:存货存货跌价准备 30
答案
单选题
下列有关A公司2011年末财务报表的列报,表述不正确的是()
A.固定资产列报金额为32 386.25万元 B.存货列报金额为32175万元 C.无形资产列报金额为9 600万元 D.递延收益列报金额为975万元
答案
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下列有关2010年12月31日所得税的会计处理 ,不正确的是() 下列有关2010年12月31所得税的处理,不正确的是() 下列有关2010年12月31日所得税的会计处理,不正确的是()。 下列有关甲公司2011年末报表列报金额的表述,不正确的是() 下列有关固定资产涉及所得税的会计处理,不正确的是()。 下列有关A公司2011年末有关资产负债表项目的列示,不正确的是() 下列有关所得税列报的说法,不正确的是(  )。 下列有关所得税列报的说法,不正确的是( )。 下列有关所得税列报的表述中,不正确的有( )。 下列有关企业所得税的说法,不正确的是( )。 下列有关企业所得税税率说法不正确的是()。 下列关于该公司2011年末的会计处理,不正确的是() 下列有关企业所得税税率的说法,不正确的是()。 下列有关A公司对B公司的长期股权投资所得税会计处理,表述不正确的是() 下列有关A公司对C公司的长期股权投资所得税会计处理,表述不正确的是() 下列有关甲公司2009年末编制合并财务报表时的抵消处理,不正确的是() 下列有关甲公司2010年末编制合并财务报表时的抵消处理,不正确的是() (不考虑所得税影响)2011年有关对乙公司长期股权投资的会计处理,不正确的是() 下列有关个人所得税的说法中,不正确的是( )。 下列有关个人所得税的说法中,不正确的是()。
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