企业销售商品给一般纳税人,正确的会计处理为()。 材料
某企业为增值税一般纳税人,适用增值税13%税率。2019年8月发生如下业务:(1)将商品销售给一般纳税人,取得不含税价款100000元。(2)将商品销售给小规模纳税人,价税混合收取22600元。(3)预收货款20000元。(4)将自产产品用于企业在建厂房,已知其成本为50000元,不含税对外售价为60000元。
多选题

企业销售商品给一般纳税人,正确的会计处理为()。

A. 借记“主营业务收入”100000元
B. 贷记“主营业务收入”100000元
C. 贷记“应付账款”100000元
D. 计提增值税销项税额13000元

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多选题
企业销售商品给一般纳税人,正确的会计处理为()。
A.借记“主营业务收入”100000元 B.贷记“主营业务收入”100000元 C.贷记“应付账款”100000元 D.计提增值税销项税额13000元
答案
单选题
企业销售商品给小规模纳税人,正确的会计处理为()。
A.借记“主营业务收入”22600元 B.贷记“主营业务收入”22600元 C.贷记“应付账款”20000元 D.计提增值税销项税额2600元
答案
多选题
一般纳税人企业销售商品时发生的下列各项税金中,影响企业损益的是()
A.消费税 B.营业税 C.增值税销项税额 D.所得税
答案
单选题
甲企业销售A产品给一般纳税人说收取的包装物押金,正确处理为(  )。
A.应通过“其他应付款”科目核算 B.应计算缴纳增值税 C.应通过“主营业务收入”科目核算 D.应通过“其他业务收入”科目核算
答案
单选题
甲企业销售A产品给一般纳税人所收取的包装物押金,正确的处理为()。
A.应通过“其他应付款”科目核算 B.应计算缴纳增值税 C.应通过“主营业务收入”科目核算 D.应通过“其他业务收入”科目核算
答案
多选题
某企业为增值税一般纳税人,适用增值税13%税率。2019年8月发生如下业务:(1)将商品销售给一般纳税人,取得不含税价款100000元。(2)将商品销售给小规模纳税人,价税混合收取22600元。(3)预收货款20000元。(4)将自产产品用于企业在建厂房,已知其成本为50000元,不含税对外售价为60000元。企业销售商品给一般纳税人,正确的会计处理为( )。
A.借记“主营业务收入”100000元 B.贷记“主营业务收入”100000元 C.贷记“应付账款”100000元 D.计提增值税销项税额13000元
答案
单选题
甲企业销售A产品给小规模纳税人,正确的会计账务处理为(  )。
A.借:银行存款117000 贷:主营业务收入117000 B.借:银行存款117000 贷:主营业务收入100000 C.借:银行存款117000 贷:主营业务收入113592.23 应纳税费-应交增值税(销项税额)3407.77 D.借:银行存款117000 贷:主营业务收入117000
答案
单选题
甲企业销售A产品给小规模纳税人,正确的会计账务处理为()。
A.借:银行存款113000贷:主营业务收入113000 B.借:银行存款113000贷:主营业务收入100000应交税费-应交增值税(销项税额)13000 C.借:银行存款113000贷:主营业务收入109610应交税费-应交增值税(销项税额)3390 D.借:银行存款113000贷:其他应付款113000
答案
单选题
某企业为增值税一般纳税人,适用增值税13%税率。2019年8月发生如下业务:(1)将商品销售给一般纳税人,取得不含税价款100000元。(2)将商品销售给小规模纳税人,价税混合收取22600元。(3)预收货款20000元。(4)将自产产品用于企业在建厂房,已知其成本为50000元,不含税对外售价为60000元。企业销售商品给小规模纳税人,正确的会计处理为( )。
A.借记“主营业务收入”22600元 B.贷记“主营业务收入”22600元 C.贷记“应付账款”20000元 D.计提增值税销项税额2600元
答案
多选题
某企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率为17%。2013年5月发生如下业务: (1)企业将商品销售给一般纳税人,取得不含税价款100000元。 (2)企业将商品销售给小规模纳税人,价税混合收取23400元。 (3)企业收取货款20000元。 (4)企业自产产品用于企业在建工程,已知其成本为50 000元,不含税对外售价为60 000元。 根据以上资料,回答下列问题: 企业销售商品给小规模纳税人,其正确的会计处理为( )。
A.借记“主营业务收入”23 400元 B.贷记“主营业务收入”20 000元 C.贷记“应付账款”20 000元 D.计提增值税销项税额3 .400元
答案
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材料题根据以下内容,回答81-85题。某企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率为17%。2016年5月发生如下业务:(1)企业将商品销售给一般纳税人,取得不含税价款100000元。(2)企业将商品销售给小规模纳税人,价税混合收取23400元。(3)企业预收货款20000元。(4)企业自产产品用于企业在建工程,已知其成本为50000元,不含税对外售价为60000元。企业销售商品给一般纳税人,正确的会 某企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%。2019年4月发生如下业务:(1)企业将商品销售给一般纳税人,取得不含税价款100000元。(2)企业将商品销售给小规模纳税人,价税混合收取22600元。(3)企业预收货款20000元。(4)企业自产产品用于企业在建工程,已知其成本为50000元,不含税对外售价为60000元。1.写出企业销售商品给小规模纳税人的会计分录。2.写出企业销售商品给一般纳税人的会计分录。3.写出企业预收货款业务的会计分录。4.该企业5月的销项税额合计为多少元?5.企业将自产产品用于本企业在建工程业务,应计提增值税销项税额多少元? 下列各项中,纳税人销售商品确认收入说法正确的有(  )。 对于企业销售商品发生的销售折让,正确的会计处理是: 当商业企业商品销售的增值率为()时,一般纳税人与小规模纳税人税负相同。 当工业企业商品销售的增值率为()时,一般纳税人与小规模纳税人税负相同。 某增值税一般纳税人企业销售商品,商品已发出但不符合销售收入确认条件,增值税专用发票已开出,该企业确认应交增值税时贷记的会计科目是()。 对于企业销售商品发生的销售折让,以下会计处理正确的是()。 材料题根据以下内容,回答81-85题。某企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率为17%。2016年5月发生如下业务:(1)企业将商品销售给一般纳税人,取得不含税价款100000元。(2)企业将商品销售给小规模纳税人,价税混合收取23400元。(3)企业预收货款20000元。(4)企业自产产品用于企业在建工程,已知其成本为50000元,不含税对外售价为60000元。企业销售商品给小规模纳税人,其正确 (2018年)某增值税一般纳税人企业销售商品,商品已发出但不符合销售收入确认条件,增值税专用发票已开出,该企业确认应交增值税时贷记的会计科目是()。 甲公司系一般制造业企业,为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为17%。2×16年10月5日,购入 下列关于增值税一般纳税人的会计处理中,正确的有() 下列各项中,对纳税人销售商品确认收入不正确的说法是(  )。 下列各项中,小规模纳税人销售商品应交的增值税记入的会计科目是()。 企业为增值税一般纳税人销售商品一批价款100000元,增值税发票注明税款17000元款项尚未收到。<br/>回答52-56题<br/>企业销售商品收取的增值税17000元是收入() 一般纳税人注销或取消辅导期一般纳税人资格,转为小规模纳税人时,其存货的处理,正确的是() 某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为16%。2016年11月1日,对外销售M商品20000件,每件不含增值税销售价格为15元,给予10%的商业折扣,符合收入确认条件。下列各项中,该企业销售商品会计处理正确的是()。 某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2019年11月1日,对外销售M商品20000件,每件不含增值税销售价格为15元,给予10%的商业折扣,符合收入确认条件。下列各项中,该企业销售商品会计处理正确的是 某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为1 3% 。201 9年11月1日,对外销售M商品20000件,每件不含增值税销售价格为15元,给予10 % 的商业折扣,符合收入确认条件。下列各项中,该企业销售商品会计处理正确的是() 一般纳税人可以选择简易计税法计算增值税的项目有: 一般纳税人出租取得的不动产老项目|一般纳税人提供公交运输服务|一般纳税人销售取得的不动产老项目|一般纳税人销售旧货
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