单选题

下列关于内部控制的说法,错误的是( )。

A. 应当将银行资产与客户资产分开管理
B. 商业银行内部可以根据人力
C. 对于可以由第三方托管的客户资产,应交由第三方托管
D. 商业银行接受客户委托进行的个人理财业务应与客户签订合同,确保获得客户的充分授权

查看答案
该试题由用户313****58提供 查看答案人数:21220 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户313****58提供 查看答案人数:21221 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
下列关于内部控制治理说法错误的是()。
A.良好的治理结构是内部控制得以有效实施的前提 B.银行应当建立良好的公司治理以及分工合理 C.董事会负责保证银行建立并实施充分有效的内部控制体系 D.国家应当指定银行专门部门作为内控管理职能部门,牵头内部控制体系的统筹规划
答案
单选题
下列关于内部控制的说法,错误的是( )。
A.应当将银行资产与客户资产分开管理 B.商业银行内部可以根据人力 C.对于可以由第三方托管的客户资产,应交由第三方托管 D.商业银行接受客户委托进行的个人理财业务应与客户签订合同,确保获得客户的充分授权
答案
单选题
下列关于内部控制的说法错误的是()
A.内部控制是个持续过程,功在平时,宜未雨而绸缪,勿病急才投医。 B.控制并非越多越好,关键是围绕控制目标,抓住关键控制点。 C.内部控制的重要目标之一是提高经营效率。 D.内部控制有时并不复杂,但内部控制制度设计
答案
单选题
关于内部控制缺陷,下列说法错误的是()
A.内部控制缺陷按其成因或来源分为设计缺陷和运行缺陷 B.内部控制缺陷按其严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷 C.内部控制缺陷按其严重程度分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷 D.内部控制的缺陷可能导致企业偏离控制目标
答案
单选题
下列关于内部控制治理说法错误的是()
A.良好的治理结构是内部控制得以有效实施的前提 B.银行应当建立良好的公司治理以及分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的组织结构,为内部控制的有效性提供必要的前提条件 C.董事会负责保证银行建立并实施充分有效的内部控制体系 D.国家应当指定银行专门部门作为内控管理职能部门,牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估
答案
单选题
下列关于内部控制的说法中错误的是()。
A.实现了由结果控制向过程控制的转化 B.实现了由执行层面向决策层面的转化 C.实现了由会计控制向企业控制的转化 D.实现了由宏观细节向风险导向的转化
答案
单选题
下列关于内部控制机制的说法,错误的是( )。
A.内部控制机制,简称内控机制,是指公司的内部组织结构及其相互之间的运作制约关系 B.目的是为了实现计划目标,杜绝风险的发生 C.由全体员工共同参与,对内部组织机构业务流程进行全过程的介入和监控 D.采取权力分配、相互制衡手段,制定出系统的制度保证的运行过程
答案
单选题
下列关于内部控制的说法中错误的是()。
A.随着信息技术的发展,内部控制在形式和内涵方面发生了变化 B.信息技术的发展改变了内部控制的目标 C.提高会计信息的可靠性属于内部控制的目标 D.信息技术在改进被审计单位内部控制的同时,也产生了特定的风险
答案
单选题
关于业务外包内部控制,下列说法错误的是()
A.总会计师或分管会计工作的负责人应当参与所有业务外包的决策 B.重大业务外包方案应当提交董事会或类似权力机构审批 C.企业应当按照规定的权限和程序从候选承包方中确定最终承包方,并签订业务外包合同 D.企业外包业务需要保密的,应当在业务外包合同或者另行签订的保密协议中明确规定承包方的保密义务和责任
答案
多选题
下列关于内部控制说法,错误的有( )
A.了解内部控制是必要的审计程序 B.内部控制越严密越好 C.内部控制设计有效运行一定有效 D.内部控制好则可以省略必要的实质性程序 E.建立良好的内部控制是注册会计师的责任
答案
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位