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(2016年)内部控制监督中,加强“内部人”的监督措施的是( )。Ⅰ.建立基金管理人重大决策集体审批制度,杜绝业务管理层责任人独断专行Ⅱ.建立部门之间相互牵制制度,杜绝部门权力过大或集体徇私舞弊Ⅲ.建立重大紧急事件的危机处理制度,杜绝此类事件的处理不及时Ⅳ.建立关键岗位转岗和定期稽查制度,加强对关键岗位人员的控制监督
单选题
(2016年)内部控制监督中,加强“内部人”的监督措施的是( )。
Ⅰ.建立基金管理人重大决策集体审批制度,杜绝业务管理层责任人独断专行
Ⅱ.建立部门之间相互牵制制度,杜绝部门权力过大或集体徇私舞弊
Ⅲ.建立重大紧急事件的危机处理制度,杜绝此类事件的处理不及时
Ⅳ.建立关键岗位转岗和定期稽查制度,加强对关键岗位人员的控制监督
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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单选题
(2016年)内部控制机制中,在()上,不能重程序监督、不注重对“内部人”监督的偏向。
A.设置内部控制机构 B.建立内部控制制度 C.监督内部控制 D.执行内部控制制度
答案
单选题
(2016年真题)内部控制机制中,在( )上,不能重程序监督、不注重对“内部人”监督的偏向。
A.设置内部控制机构 B.建立内部控制制度 C.监督内部控制 D.执行内部控制制度
答案
单选题
在监督内部控制上,不能重程序监督、不注重对“内部人”监督的偏向,下列不属于对内部人的监管的是()
A.加强对基金管理人的内部控制监督 B.加强对基金管理人部门管理的控制监督 C.加强对关键岗位管理人员的控制监督 D.加强对基金托管人的控制监督
答案
主观题
内部控制通常包括五个要素,即内部控制环境、()、内部控制措施、()、监督评价与纠正。
答案
单选题
内部控制机制中,在( )上,不能重程序监督、不注重对“内部人”监督的偏向。
A.设置内部控制机构 B.建立内部控制制度 C.监督内部控制 D.执行内部控制制度
答案
单选题
内部控制机制中,在()上,不能重程序监督、不注重对“内部人”监督的偏向。
A.设置内部控制机构 B.建立内部控制制度 C.内部控制监督 D.执行内部控制制度
答案
单选题
内部控制机制中,在()上,不能重程序监督、不注重对“内部人”监督的偏向。
A.设置内部控制机构 B.建立内部控制制度 C.监督内部控制 D.执行内部控制制度
答案
单选题
内部控制机制中,在()上,不能重程序监督、不注重对“内部人”监督的偏向。
A.设置内部控制机构 B. C.建立内部控制制度 D. E.监督内部控制 F. G.执行内部控制制度
答案
单选题
内部控制机制中,在()上,不能重程序监督、不注重对“内部人”监督的偏向
A.设置内部控制机构 B.建立内部控制制度 C.内部控制监督 D.执行内部控制制度
答案
单选题
内部控制自我评价是内部监督的直接依据和底稿来源,而内部监督是内部控制自我评价的成果表现。()
A.正确 B.错误
答案
热门试题
内部监督是内部控制的基础,是内部控制的成败的关键()
商业银行应当建立健全内部控制体系,明确内部控制职责,完善内部控制措施,强化内部控制保障,持续开展内部控制评价和监督()
为保证内部监督的客观性,内部监督应由独立于内部控制执行的机构进行内部监督。()
内部控制五大要素中内部监督是指对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。下列不属于内部监督的是()
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内部监督的程序包括制定监督检查工作方案、实施监督检查、对内部控制的自我评价、完成内部控制自我评价报告、提交内部控制自我评价报告,以及内部控制自我评价结果应用。
管理人内部控制的构成要素主要包括()。Ⅰ.内部环境Ⅱ. 风险评估Ⅲ.控制活动Ⅳ.信息与沟通Ⅴ.内部监督
管理人内部控制的要素构成主要包括()Ⅰ.内部环境 Ⅱ.风险评估Ⅲ.控制活动 Ⅳ.信息与沟通Ⅴ.内部监督
管理人内部控制的要素构成主要包括()。 Ⅰ内部环境 Ⅱ风险评估 Ⅲ控制活动 Ⅳ信息与沟通 V内部监督
()对内部控制检查监督工作进行指导,并审阅检查监督部门提交的内部控制检查监督工作报告。
《商业银行内部控制指引》,在内部控制职责、内部控制措施、内部控制评价和监督方面作出明确指示。其商业银行内部控制的目标有哪些?
银行内部监督中内部控制评价包括( )。
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管理人内部控制的要素构成主要包括()。Ⅰ.内部环境Ⅱ.风险评估Ⅲ.控制活动Ⅳ.信息与沟通V.内部监督
(2016年)内部控制监督中,加强“内部人”的监督措施的是( )。Ⅰ.建立基金管理人重大决策集体审批制度,杜绝业务管理层责任人独断专行Ⅱ.建立部门之间相互牵制制度,杜绝部门权力过大或集体徇私舞弊Ⅲ.建立重大紧急事件的危机处理制度,杜绝此类事件的处理不及时Ⅳ.建立关键岗位转岗和定期稽查制度,加强对关键岗位人员的控制监督
(2016年真题)内部控制监督中,加强“内部人”的监督措施的是( )。Ⅰ.建立基金管理人重大决策集体审批制度,杜绝业务管理层责任人独断专行Ⅱ.建立部门之间相互牵制制度,杜绝部门权力过大或集体徇私舞弊Ⅲ.建立重大紧急事件的危机处理制度,杜绝此类事件的处理不及时Ⅳ.建立关键岗位转岗和定期稽查制度,加强对关键岗位人员的控制监督
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》,公司应制定内部控制检查监督办法,该办法至少包括( )。 Ⅰ.公司各部门及下属机构对内部控制检查监督的配合义务 Ⅱ.内部控制检查监督工作报告的方式 Ⅲ.内部控制检查监督工作相关责任的划分 Ⅳ.内部控制检查监督工作的激励制度 Ⅴ.内部控制检查监督的项目、时间、程序及方法
内部控制的监督、评价部门为内部控制的建设部门()
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