单选题

下列关于商业银行内部审计独立性的表述,错误的是()。  

A. 内部审计部门在一个特定的组织中,享有经费、人事、内部管理、业务开展等方式的相对独立性
B. 审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰,独立自主地开展审计工作
C. 独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上
D. 独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外

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单选题
下列关于商业银行内部审计独立性的表述,错误的是()。
A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上 B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外 C.内部审计部门在一个特定的组织中,享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性 D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰,独立自主地开展审计工作
答案
单选题
下列关于商业银行内部审计独立性的表述,错误的是()。  
A.内部审计部门在一个特定的组织中,享有经费、人事、内部管理、业务开展等方式的相对独立性 B.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰,独立自主地开展审计工作 C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上 D.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外
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单选题
下列关于商业银行内部审计独立性的表述,错误的是()。  
A.内部审计部门在一个特定的组织中,享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性 B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外 C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上 D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰,独立自主地开展审计工作
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单选题
下列关于商业银行内部审计独立性的表述中,错误的是()。
A.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外 B. C.内部审计部门在一个特定的组织中,享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性 D. E.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰,独立自主地开展审计工作 F. G.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上
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单选题
根据《商业银行内部审计指引》,()对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。
A.内部审计部门 B.高级管理层 C.董事会 D.监事会
答案
单选题
下列关于商业银行内部控制表述错误的是()。
A.内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规 B.内部控制的构成要素包括内部环境 C.商业银行除高层管理人员外,其他人员均受内部控制机制的约束 D.财产保护控制要求企业建立财产日常管理制度和定期清查制度
答案
单选题
下列关于商业银行内部控制表述错误的是()
A.内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略 B.内部控制的构成要素包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督 C.商业银行除高层管理人员外,其他人员均受内部控制机制的约束 D.财产保护控制要求企业建立财产日常管理制度和定期清查制度
答案
单选题
下列关于商业银行内部控制的表述,错误的是()
A.内部控制的监督、评价部门负责组织检查,评价内部控制的健全性和有效性,督促管理层纠正内部控制存在的问题 B.商业银行应当指定不同的机构部门或部门分别负责内部控制的建设、执行和内部控制的监督、评价 C.内部审计部门发现内部控制的隐患和缺陷,在向董事会汇报前首先向高层汇报并取得许可 D.内部控制的建设、执行部门负责设计内部控制体系
答案
单选题
商业银行应设立()、具有充分独立性的内部审计部门。
A.高度集权 B.层级分明 C.讲求效率 D.全行系统垂直管理
答案
单选题
下列关于商业银行内部控制措施的表述,错误的是( )。
A.建立健全内部控制制度体系,对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度,并定期进行评估 B.合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点,采取适当的控制措施,执行标准统一的业务流程和管理流程,确保规范运作 C.建立相应的授权体系,明确各级机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限,并实施动态调整 D.明确哪些是重要岗位,对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度,原则上不相容岗位人员之间可以轮岗
答案
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