单选题

质量监督有企业内部监督和()两种。

A. 上级监督
B. 司法监督
C. 外部监督
D. 社会监督

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单选题
质量监督有企业内部监督和()两种。
A.上级监督 B.司法监督 C.外部监督 D.社会监督
答案
主观题
我国企业内部监督体系的构成不包括?
答案
单选题
我国企业内部监督体系的构成不包括()。
A.审计委员会 B.监事会 C.股东大会 D.内部审计机构
答案
多选题
以下哪些是《企业内部控制基本规范》对内部监督的要求?( )
A.制定内部控制监督制度 B.制定内部控制缺陷认定标准 C.定期对内部控制的有效性进行自我评价 D.中介机构对内部控制评价
答案
判断题
新闻舆论监督的基本形式有内部监督和公开报道两种。
答案
多选题
下列属于我国《企业内部控制基本规范》关于内部监督要素的要求的有(   )。
A.企业应当根据本规范及其配套办法,制定内部控制监督制度,明确内部审计机构(或经授权的其他监督机构)和其他内部机构在内部监督中的职责权限,规范内部监督的程序方法和要求 B.企业应当制定内部控制缺陷认定标准,对监督过程中发现的内部控制缺陷,应当分析缺陷的性质和产生的原因,提出整改方案,采取适当的形式及时向董事会监事会或者经理层报告 C.企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价,出具内部控制自我评价报告 D.企业应当以书面或者其他适当的形式,妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或者资料,确保内部控制建立与实施过程的可验证性
答案
多选题
以下属于我国《企业内部控制基本规范》关于内部监督要素的要求的有(    )。
A.企业应当根据本规范及其配套办法,制定内部控制监督制度,明确内部审计机构(或经授权的其他监督机构)和其他内部机构在内部监督中的职责权限,规范内部监督的程序方法和要求 B.企业应当制定内部控制缺陷认定标准,对监督过程中发现的内部控制缺陷,应当分析缺陷的性质和产生的原因,提出整改方案,采取适当的形式及时向董事会监事会或者经理层报告 C.企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价,出具内部控制自我评价报告 D.企业应当以书面或者其他适当的形式,妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或者资料,确保内部控制建立与实施过程的可验证性
答案
多选题
下列关于我国《企业内部控制基本规范》关于内部监督要素要求的说法中,正确的有( )。
A.企业应当跟踪内部控制缺陷整改情况,并就内部监督中发现的重大缺陷,追究相关责任单位或者责任人的责任 B.企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价,出具内部控制自我评价报告 C.企业应当建立反舞弊机制,坚持惩防并举、重在预防的原则,明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限,规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序 D.企业应当以书面或者其他适当的形式,妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或者资料,确保内部控制建立与实施过程的可验证性
答案
多选题
下列关于我国《企业内部控制基本规范》关于内部监督要素要求的说法中,正确的有( )。
A.企业应当跟踪内部控制缺陷整改情况,并就内部监督中发现的重大缺陷,追究相关责任单位或者责任人的责任 B.企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价,出具内邮控制自我评价报告 C.企业应当建立反舞弊机制,坚持惩防并举、重在预防的原则,明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限,规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序 D.企业应当以书面或者其他适当的形式,妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或者资料,确保内部控制建立与实施过程的可验证性
答案
多选题
完善企业内部监督体系,明确监事会、以及法律、财务等部门的监督职责,完善监督制度,增强制度执行力()
A.审计 B.纪检监察 C.巡视 D.巡查
答案
热门试题
内部监督分为日常监督和()。 按照监督的来源划分有外部监督和内部监督,下列属于外部监督的有() 条码包括国际通用的EAN商品条码和企业内部管理使用的条码两种体系() 从行政监督的系统角度,我们可以把行政监督分为行政内部监督和行政外部监督两大类,下列属于行政内部监督的是( )。 按监督主体不同,行政监督分为外部监督和内部监督,属于外部监督的有: 为保证内部监督的客观性,内部监督应由独立于内部控制执行的机构进行内部监督。() 会计监督包括国家监督、社会监督和单位内部监督。 ( )是对作业者的质量活动过程和结果,由来自企业内部管理者和企业外部有关方面进行监督检查,如工程监理机构、政府质量监督部门等的监控。 GONGAN执法监督可以分为内部监督和外部监督() 某公司董事会会议强调,内部监督是防止内部控制流于形式的重要保证。为此,公司应当强化内部监督制度,由审计委员会和内部审计机构全权负责内部控制的监督检查,合理保证内部控制目标的实现;审计委员会和内部审计机构在内部监督中发现重大问题,有权直接向董事会和监事会报告。要求:根据《企业内部控制基本规范》及配套指引,指出董事会会议提出内部监督要点有哪些不当之处,并简要说明理由。 某公司董事会会议强调,内部监督是防止内部控制流于形式的重要保证。为此,公司应当强化内部监督制度,由审计委员会和内部审计机构全权负责内部控制的监督检查,合理保证内部控制目标的实现;审计委员会和内部审计机构在内部监督中发现重大问题,有权直接向董事会和监事会报告。<br/>要求:根据《企业内部控制基本规范》及配套指引,指出董事会会议提出内部监督要点有哪些不当之处,并简要说明理由 属于行政内部监督的有() 企业内部安全生产是外因,政府监管、行业自律、社会监督是内因() 企业内部安全生产是外因,政府监管、行业自律、社会监督是内因() 会计工作的国家监督是一种内部监督。() 质询和询问是瑞典政府一种内部监督方式。 审判监督属于内部监督。() 如果某企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效,通常表明该企业内部控制可能存在() 行政监督的内部监督主要包括的渠道有()。 党内监督、人大监督、行政监督属于内部监督()
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