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以下所了解货币资金的各项控制活动中,最有可能防止员工挪用现金收入的是()。
单选题
以下所了解货币资金的各项控制活动中,最有可能防止员工挪用现金收入的是()。
A. 现金收支职责与应收账款记账职责实施严格的分离控制
B. 每一笔应收账款在作为坏账处理前均由董事会审批
C. 会计主管每日复核现金汇总表与现金日记账是否相符
D. 会计主管审查出纳员记录的每一笔现金收入
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单选题
以下所了解货币资金的各项控制活动中,最有可能防止员工挪用现金收入的是()。
A.现金收支职责与应收账款记账职责实施严格的分离控制 B.每一笔应收账款在作为坏账处理前均由董事会审批 C.会计主管每日复核现金汇总表与现金日记账是否相符 D.会计主管审查出纳员记录的每一笔现金收入
答案
单选题
A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。以下所了解货币资金的各项控制活动中,最有可能防止员工挪用现金收入的是( )。
A.现金收支职责与应收账款记账职责实施严格的分离控制 B.每一笔应收账款在作为坏账处理前均由董事会审批 C.会计主管每日复核现金汇总表与现金日记账是否相符 D.会计主管审查出纳员记录的每一笔现金收入
答案
单选题
A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。以下所了解货币资金的各项控制活动中,最有可能防止员工挪用现金收入的是( )。
A.现金收支职责与应收账款记账职责实施严格的分离控制 B.每一笔应收账款在作为坏账处理前均由董事会审批 C.会计主管每日复核现金汇总表与现金日记账是否相符 D.会计主管审查出纳员记录的每一笔现金收入
答案
单选题
以下控制活动中,最有可能防止员工挪用现金收入的是()
A.会计主管每日复核现金汇总表与现金日记账是否相符 B.会计主管审查出纳员记录的每一笔现金收入 C.每一笔应收账款在作为坏账处理前均由董事会审批 D.现金收支职责与应收账款记账职责实施严格的分离控制
答案
单选题
以下各项中,不属于注册会计师了解货币资金内部控制的审计程序的是()
A.询问销售部门的员工和管理人员 B.观察被审计单位出纳人员如何进行现金盘点 C.实施穿行测试,追踪货币资金业务在财务报告信息系统中的处理过程 D.实施分析程序,比较被审计单位银行存款应收利息收入与实际利息收入的差异是否适当
答案
多选题
下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。
A.询问参与货币资金业务活动的人员 B.观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点 C.检查相关文件和报告 D.追踪货币资金业务在财务报告信息系统中的处理过程
答案
单选题
以下各项中,不属于注册会计师了解货币资金内部控制的审计程序的是( )。
A.询问销售部门的员工和管理人员 B.观察被审计单位出纳人员如何进行现金盘点 C.实施穿行测试,追踪货币资金业务在财务报告信息系统中的处理过程 D.实施分析程序,比较被审计单位银行存款应收利息收入与实际利息收入的差异是否适当
答案
判断题
货币资金内部控制的根本目的是保证货币资金的安全,防止其被贪污、侵占和挪用
答案
主观题
下列各项属于货币资金内部控制的有
答案
判断题
3.货币资金内部控制的根本目的是保证货币资金的安全,防止其被贪污、侵占和挪用
答案
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以下控制活动中最能防止员工挪用现金收入的是()。
以下控制活动中最能防止员工挪用现金收入的是( )。
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下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是()
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以下控制活动中最能够防止员工挪用现金收入的是()。
下列各项中,最有可能防止员工挪用现金收入的内部控制措施是 ( )
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下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )
(2013年)下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有()。
以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。
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