单选题

IS审计师审查零售公司的EFT运营,确认在资金转移前对客户信贷限额进行了验证,需要审查()

A. 系统接口
B. 转换设备
C. 个人身份证号码生成程序
D. 业务备份处理

查看答案
该试题由用户301****78提供 查看答案人数:39656 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户301****78提供 查看答案人数:39657 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
IS审计师审查零售公司的EFT运营,确认在资金转移前对客户信贷限额进行了验证,需要审查()
A.系统接口 B.转换设备 C.个人身份证号码生成程序 D.业务备份处理
答案
单选题
IS审计师应该确保网上电子资金交易(EFT)的审核,对账程序应包括()
A.核单 B.授权 C.更正 D.追踪
答案
单选题
审计电子资金转账(EFT)系统时,IS审计师最应该关注以下哪种用户配置文件()
A.能够获取并验证他们自己信息的3个用户 B.能够获取并发送他们自己的信息的5个用户 C.能够验证其他用户并发送他们自己信息的5个用户 D.能够获取并验证其他用户的信息,并发送他们自己信息的3个用户
答案
单选题
在资金运营的确认审计业务中,要求内部审计师应考虑如下因素,除了:
A.审计委员会要求确认资金运营部门遵守一项有关金融工具使用发面的新政策。 B.资金运营部门的管理层还没有制订任何风险管理政策。 C.由于近期出售某分部,资金运营部门所管理的现金和可能出售的有价证券增加了350%。 D.外部审计师指出在获取账户函证方面存在一定困难。
答案
单选题
在资金运营的确认审计业务中,要求内部审计师应考虑如下因素,除了:( )
A.审计委员会要求保证运营部门遵守一项有关金融工具使用发布的新政策 B.资金运营部门的管理层还没有制定任何风险管理政策 C.由于近期出售某分部,资金运营部门所管理的现金和可能出售的有价证券增加了350% D.外部审计师指出在获取账户函证方面存在一些困难
答案
单选题
在资金运营的确认审计业务中,要求内部审计师应考虑以下因素,除了:( )
A.审计委员会要求保证运营部门遵守一项有关金融工具使用发出的新政策 B.资金运营部门的管理层还没有制定任何风险管理政策 C.由于近期出售某分部,资金运营部门所管理的现金和可能出售的有价证券增加了350% D.外部审计师指出在获取账户函证方面存在一些困难
答案
单选题
一家零售公司的内部审计师正在对采购环节进行审计。为了评估采购交易的效率,审计师决定计算抽样产品的经济订货批量。在计算经济订货批量时,内部审计师不需要()数据。
A.产品销售规模 B.产品采购价格 C.产品订购的固定成本 D.产品存货的规模
答案
单选题
IS审计师审查组织的IS灾难恢复计划,应该确认计划()
A.每六个月进行测试 B.定期审查与更新 C.通过CEO审批 D.与组织各部门的领导沟通过
答案
单选题
在审查电子资金转帐系统(EFT)的结构时,IS审计师注意到技术架构基于集中处理方式,并且外包给国外处理。由于这些信息,下面哪一个结论是IS审计师最关注的()
A.可能会有与司法权限范围有关的问题 B.由于有国外的供应商可能会导致未来审计费用超支 C.由于距离,审计过程可能会很困难 D.可能有不同的审计标准
答案
单选题
IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查()
A.已经实施的控制 B.已经实施控制的有效性 C.资产的风险监督机制 D.资产的脆弱性和威胁
答案
热门试题
当正在设计EDI-EFT系统时,哪项最不可能被审计师推荐? 大型组织的IT运营被外包。IT审计师审查外包业务应该最关注以下哪些发现() 在网上零售业务中,内部审计的咨询功能定位于发现接受订单和发货流程中可能会增加流程时间缺陷。在对管理工作流程的初步审查中,内部审计师注意到公司减少重复劳动伤害的决议并未得到执行。那么内部审计师最好应该() 为了确保公司遵守隐私权要求,审计师应该首先审查() 某零售公司内部审计主任收到了一个分公司主计长打来的电话,他抱怨派至其所在分公司的内部审计师开展的审计工作,并要求解雇该审计师。内部审计主任尚是首次听到针对该审计师的抱怨之辞。事实上,该审计师的报告总是及时和称职的。业绩评价也表明该审计师工作能力比较强。然而,该审计师有时又有点讨人嫌。该分公司经审计发现的问题属一般数量,对于审计人员指出的问题总是及时予以改正。内部审计主任在决定该如何处理分公司主计长 只拥有一个零售单元,各种小型零售公司,资金投入少,没有或仅有较简单的许可规定,开办比较容易的零售公司是()。 在审查网络设备配置时,一个IS审计师最先应该确认() 某大型零售公司的内部审计师怀疑,公司旗下销售商品成本很高的3家商店都有存货舞弊行为发生。以下哪种审计活动可提供关于舞弊正在发生的最有说服力证据?( ) 对某主要零售公司实施审计的审计师怀疑三个具有较高销售成本的商店存在存货舞弊问题。以下哪一项审计活动可以为舞弊的发生提供最有说明力的证据? 定点零售药店审查和确定的原则是定点零售药店审查和确定的原则是() 在审查会计系统的转换过程时,IS审计师应该首先确认存在() IS审计师审查组织的IS战略计划,首先要审查() 某大型零售公司的内部审计师怀疑,公司旗下销售商品成本很高的3家商店都有存货舞弊行为发生。以下哪种审计活动可提供关于舞弊正在发生的最有说服力的证据:( ) 对某主要零售公司实施审计的审计师怀疑三个具有较高销售成本的商店存在存货舞弊问题。以下哪一项审计活动可以为舞弊的发生提供最有说服力的证据? IS审计师审查组织图主要是为了() 当审查局域网实施时,IS审计师应该首先审查() 审计师审查重组织流程的时候,首先要审查() 零售公司行为的指南,阐明零售公司存在目的的是()。 ()属于零售性质的资金 ()属于零售性质的资金。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位