单选题

下列有关在不太复杂的IT环境下进行审计的说法中,不正确的是()。

A. 需要了解信息技术一般控制和应用控制
B. 需要测试一般控制和应用控制运行的有效性
C. 不依赖测试一般控制和应用控制运行的有效性降低评估的控制风险水平
D. 更多的审计工作将依赖非信息技术类审计方法

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单选题
下列有关在不太复杂的IT环境下进行审计的说法中,不正确的是()。
A.需要了解信息技术一般控制和应用控制 B.需要测试一般控制和应用控制运行的有效性 C.不依赖测试一般控制和应用控制运行的有效性降低评估的控制风险水平 D.更多的审计工作将依赖非信息技术类审计方法
答案
单选题
在不太复杂的IT环境下审计通常采用()进行审计。
A.绕过计算机进行审计 B.注册会计师不需要了解信息技术一般控制 C.不可采取传统方式进行审计 D.注册会计师不需要了解信息技术应用控制
答案
单选题
下列有关审计抽样的说法中,不正确的是()
A.审计抽样有利于降低审计成本 B.审计抽样有利于防范审计风险 C.审计抽样包括统计抽样方法和非统计抽样方法 D.审计抽样适用于所有程序
答案
单选题
下列有关存货审计的说法中,不正确的是()。
A.存货的重大错报对于财务状况和经营成果都会产生直接的影响 B.存货监盘为实质性程序 C.为了避免误解并有助于有效地实施存货监盘,注册会计师通常需要与被审计单位就存货监盘等问题达成一致意见 D.对年末存货余额的测试,通常是审计中最复杂也最费时的部分
答案
单选题
下列有关审计要素的说法中,不正确的是()
A.注册会计师为审计业务的三方关系人之一 B.管理层也可能成为审计报告的预期使用者,但不是唯一的预期使用者 C.审计证据包括支持和佐证管理层认定的信息,但不包括与这些认定相矛盾的信息 D.审计报告为审计要素之一
答案
单选题
下列有关审计证据的说法中,不正确的是()
A.审计工作中通常不涉及鉴定文件记录的真伪,但是应当考虑用作审计证据的信息的可靠性 B.注册会计师实施观察、检查、函证、询问、重新计算和分析程序等方法均可获取与内部控制相关的审计证据 C.注册会计师自行获取的审计证据通常比被审计单位提供的证据可靠 D.在某些情况下,存货监盘是证实存货存在性认定的不可替代的审计程序,注册会计师在审计中不得以检查成本高或难以实施为由而不执行该程序
答案
单选题
下列有关审计证据的说法中, 不正确的是(  )。
A.作为审计证据的会计记录的来源和被审计单位内部控制的相关强度,都会影响注册会计师对这些信息的信赖程度 B.会计记录取决于交易的性质,既包括手工形式的也包括电子形式的 C.审计证据是绝对的,能佐证会计记录中所记录信息的合理性 D.如果审计证据不一致,注册会计师应当扩大审计程序的范围,直到不一致得到解决,并针对账户余额或各类交易获得必要保证
答案
单选题
下列有关审计证据的说法中,不正确的是(  )。
A.被审计单位财务报表的重大错报风险越高,对审计证据的要求也越高 B.注册会计师在获取审计证据时,必须要考虑获取审计证据的成本 C.如果注册会计师从不同来源获取的不同审计证据相互矛盾时,注册会计师应当追加必要的审计程序 D.注册会计师获取的审计证据质量越高,需要的审计证据的数量可能越少
答案
单选题
下列有关制度基础审计的说法中不正确的是()
A.制度基础审计是指从检查被审计单位内部控制入手 B.制度基础审计只强调审查内部控制系统所产生的结果 C.运用制度基础审计模型需要大量采用抽查方法 D.制度基础审计较账目基础审计的工作效率改进不明显
答案
单选题
下列有关审计抽样运用的说法中,不正确的是()。
A.风险评估程序通常不涉及审计抽样 B.当控制运行留下轨迹时,注册会计师可以考虑使用审计抽样实施控制测试 C.实质性程序中均可以使用审计抽样获取审计证据 D.未留下轨迹的控制,注册会计师通常实施询问、观察等审计程序,以获取有关控制运行有效性的审计证据,此时不宜使用审计抽样
答案
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