单选题

审计委员会的哪项活动最有利于内部审计活动?()

A. 公布审计报告
B. 确保审计活动的执行符合《职业道德规范》和《标准》
C. 提升内部审计的整体技能和人员素质
D. 支持对内部审计提出建议的执行情况的监督

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单选题
审计委员会的哪项活动最有利于内部审计活动?()
A.公布审计报告 B.确保审计活动的执行符合《职业道德规范》和《标准》 C.提升内部审计的整体技能和人员素质 D.支持对内部审计提出建议的执行情况的监督
答案
单选题
以下审计委员会的哪项活动最有利于内部审计活动:( )
A.审批业务工作方案 B.支持对内部审计活动提出的建议的落实情况进行恰当的监督 C.在业务报告公布前,审核并认可所有的内部审计业务报告 D.确保外部审计师在任何时候都能依赖内部审计活动的工作
答案
单选题
以下审计委员会的哪项活动最有利于内部审计活动?( )
A.审批业务工作方案 B.确保外部审计师在任何时候都能依赖内部审计活动的工作 C.在业务报告公布前,审核并认可所有的内部审计业务报告 D.支持对内部审计活动提出的建议的落实情况进行恰当的监督
答案
单选题
组织正在建立审计委员会,以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责()
A.批准首席审计执行官的任免 B.决定内部审计师的任免 C.批准审计方案 D.批准管理层的任免
答案
单选题
组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责()
A.批准首席审计执行官的任免 B.批准内部审计师的任免 C.批准业务工作方案 D.为具体的业务报告确定恰当的结论
答案
单选题
下列( )项审计委员会的活动最符合内部审计部门的利益。
A.审批审计方案 B.确保外部审计师在可能的情况下依赖内部审计部门的工作 C.在将内部审计报告下发之前,审核并签署所有内部审计报告 D.支持内部审计部门提出的恰当的后续跟进建议
答案
单选题
以下()通常是审计委员会关于内部审计活动的职责。
A.批准首席审计执行官的任免 B.制定年度业务工作计划 C.批准业务工作方案 D.为具体的业务报告确定恰当的结论
答案
单选题
A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是()。
A.聘请或更换外部审计机构 B.负责内部审计与外部审计之问的沟通 C.审核公司的财务信息及其披露 D.审查公司的内控制度
答案
单选题
A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任,关于审计委员会的职责,下列说法错误的是( )。
A.聘请或更换外部审计机构 B.负责内部审计与外部审计之间的沟通 C.审核公司的财务信息及其披露 D.审查公司的内控制度
答案
多选题
董事会应下设审计委员会。审计委员会成员()。
A.A不少于3人,多数成员应是非执行董事。 B.B审计委员会主席应由独立董事担任。 C.C没有设立董事会的,审计委员会组成及委员会负责人由高级管理层确定。 D.D不少于5人多数成员应是非执行董事。
答案
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丙公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内部审计部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有() 董事会应下设审计委员会,审计委员会多数成员应为()。 审计委员会最有可能参与对以下哪项内容的审批工作?() 董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于() 通常,内部审计活动同管理层与审计委员会有双重关系。这意味着: 根据《商业银行内部审计指引》,董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少干()人,多数成员应为()。审计委员会成员应具有财务、审计和会计等专业知识和工作经验。审计委员会负责人原则上应由独立董事担任。 董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于()人。 董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少于人?() 独立的审计委员会的存在已经被国际公认为良好公司治理的一个重要特征。审计委员会负责监督内部审计部门的工作。下列选项中属于审计委员会对内部审计进行复核的内容包括()。 甲公司下设审计委员会和内部审计部门。并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有()。 以下哪项是审计委员会的恰当职责? 以下哪项是审计委员会的恰当职责?( ) 审计委员会应满足其职责的要求,建议审计委员会每年至少举行()会议。 下列哪项是首席审计官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给审计委员会和外部审计师最有可能的理由:( ) 审计委员会担心管理层没有解决所有的内部审计发现和建议。审计委员会应该做些什么来处理这种情况? 确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。下列关于审计委员会与内部审计关系的说法中,正确的有()。 董事会下设审计委员会。审计委员会成员不少于人() 某公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,不属于审计委员会对内审部门进行复核范围的是() 商业银行董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不得少于()人。 审计委员会主要对内部审计进行复核,复核的方面包括( )
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