单选题

在良好的管理环境下,内部审计部门将:( )

A. 既向高级管理层也向直线管理层通报审计业务的结果
B. 在新的计算机系统已运行之后才进行首次审计
C. 主要与高级管理层进行沟通,极少与审计工作对象的经理进行接触
D. 主要关注资产管理状况,向审计委员会报告审计结果

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单选题
在良好的管理环境下,内部审计部门将:( )
A.既向高级管理层也向直线管理层通报审计业务的结果 B.在新的计算机系统已运行之后才进行首次审计 C.主要与高级管理层进行沟通,极少与审计工作对象的经理进行接触 D.主要关注资产管理状况,向审计委员会报告审计结果
答案
单选题
某公司的在长久的改革后形成了良好的管理环境,在这种环境下,内部审计部门将()
A.重点关注公司管理中的资产管理方面,并向董事会报告 B.对新引进的数据处理系统在运行后实施首次审计 C.同时向业务直接管理者和高级管理层报告审计业务结果 D.直接与高级管理层进行接触而避免与业务负责人接触
答案
多选题
审计部门将内部控制风险分为()。
A.固定风险 B.控制风险 C.资产风险 D.察觉风险
答案
单选题
在完善的管理环境中,内部审计部门()
A.向部门管理人员和高层管理人员报告审计结果 B.定期对现存制度开展有计划的审计,并在新的电脑系统开始运营后对其开展起始审计 C.主要与高层管理人员对话,并最大程度地减少与部门管理人员的对话,因为后者是内部审计的工作对象 D.强调会计控制措施(如授权职责的分工、记录和监护)的维护并将有关结果向审计委员会报告
答案
单选题
内部审计()管理是指保险机构分级设置独立的内部审计部门,总部对各级内部审计部门进行统一管理和计划安排,各级内部审计部门分级承担内部审计职责并上报审计结果。
A.独立化 B.垂直化 C.集中化 D.自主
答案
判断题
保险公司的合规管理部门应当与内部审计部门相分离,并接受内部审计部门定期的独立审计
答案
单选题
在以下何种情况下内部审计部门聘用拥有医疗福利方面专长的咨询专家是合适的做法?Ⅰ.当内部审计部门审计本组织在退休福利负债方面(包括医疗保障内容)的估算值时。Ⅱ.当内部审计部门将本组织的医疗保障计划与同行业其他组织的计划进行比较时。Ⅲ.当内部审计部门培训其员工以审计本组织内部某个住户要部门的医疗保障成本时()
A.只有Ⅰ是对的 B.只有Ⅰ和Ⅲ是对的 C.只有Ⅱ和Ⅲ是对的 D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ是对的
答案
多选题
商业银行应当明确内部审计部门在资本管理中的职责。内部审计部门应当履行以下职责()
A.评估资本管理的治理结构和相关部门履职情况,以及相关人员的专业技能和资源充分性 B.至少每年一次检查内部资本充足评估程序相关政策和执行情况 C.至少每年一次评估风险管理政策的执行情况 D.检查资本管理的信息系统和数据管理的合规性和有效性
答案
判断题
内部审计部门有权列席或参加与内部审计部门职责有关的会议。()
答案
单选题
内部审计部门可根据审计整改情况开展。---审计部()
A.后续跟踪 B.再监督 C.后续审计 D.再审计
答案
热门试题
在特殊情况下,合规管理部门的职责可由内部审计部门履行。 内部审计部门与管理层合作,为公司开展年度风险评价。内部审计部门在风险评价中的作用是() 内部审计部门与管理层合作,为公司开展年度风险评价。内部审计部门在风险评价中的作用是() 专业部门、审计部门与内部控制部门缺乏良好的沟通机制将影响内部控制评价的客观性。() 专业部门、审计部门与内部控制部门缺乏良好的沟通机制将影响内部控制评价的客观性。() 专业部门、审计部门与内部控制部门缺乏良好的沟通机制将影响内部控制评价的客观性() 内部审计机构的管理可以分为部门管理和项目管理。部门管理主要内部审计机构对审计项目业务工作的管理与控制。---审计部() 审计部◆内部审计机构的管理可以分为部门管理和项目管理。部门管理主要内部审计机构对审计项目业务工作的管理与控制() 公司的内部审计部门在隐私管理中起到了积极的作用,下列各项不属于内部审计部门在隐私管理中的作用的是( )。 内部审计部门可以直接进行风险管理。 内部审计部门应建立审计复议制度。() 上市公司设立内部审计部门,对公司财务管理、内部控制制度建立和执行情况进行内部审计监督。内部审计部门的负责人必须专职,() 各职能部门审计整改落实情况由内部审计部门落实和监督。---审计部() 内部审计部门对处于开发阶段的数据处理系统进行审计,此时内部审计部门提供的是() 审计部门负责对内部控制的进行审计() 内部审计部门可以设计并运行风险管理框架(ERM)。 以下哪种情况有助于提高内部审计部门和外部审计部门之间的总体审计效率? 合规管理部门与风险管理部门、内部审计部门等其他部门之间应有__关系() 新成立的内部审计部门的审计执行主管正在草拟内部审计章程。下列与内部审计部门运作效果有关的项目哪些应当包括在内?() 实行()管理的各保险机构审计部门人员应实施委派制,各级机构审计部门负责人的聘任、考核和薪酬应由上级机构或者总公司统一管理、逐级考核,被审计对象不应参与内部审计部门和内部审计人员的考核。
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