判断题

前台柜员在审核支付凭证过程中发现金额、签章、账号、凭证号码、用途等要素存在涂改、变造等疑点时,也必须主动与开户单位财务人员或财务主管电话联系,核实支付业务的真实性。对于电话联系核实确认的结果要在《大额支付联系确认登记簿》中详细记录备查。

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判断题
前台柜员在审核支付凭证过程中发现金额、签章、账号、凭证号码、用途等要素存在涂改、变造等疑点时,也必须主动与开户单位财务人员或财务主管电话联系,核实支付业务的真实性。对于电话联系核实确认的结果要在《大额支付联系确认登记簿》中详细记录备查。
A.对 B.错
答案
判断题
柜员与柜员之间的凭证调剂应由主管审核签章()
答案
判断题
经计算机系统处理并打印的各种内部会计凭证,凭证上已打印的柜员号可代替柜员签章;未打印柜员号的凭证必须签章。
A.对 B.错
答案
单选题
现金调拨应准确填制《现金收入/付出凭证》,()应审核《现金收入/付出凭证》,并签章确认
A.库管员 B.主管行长 C.柜台经理 D.主管柜台
答案
多选题
对公现金存款业务,现金柜员应审核凭证()
A.:现金存款凭证填写是否规范齐全正确 B.:委托日期是否为当日,如因分行现金存款业务需要,存在其他现金存款实施细则,委托日期应遵从其规定 C.:摘要款项来源是否正常合理合法 D.:显示在对账单中的摘要,是否填写在“摘要(对账单)”栏内 E.:收款人开户行名称若已填写,是否为光大银行行名
答案
主观题
柜员现金清点、凭证清点打印的记账凭证加盖()章,并要求()在复核处签章。
答案
单选题
CPS前台系统“55141-凭证出售”用于柜员出售控号重要空白凭证,对应核心()交易。
A.2420 B.2400 C.2430 D.2410
答案
判断题
支付密码的编码要素由支付凭证上的凭证种类、凭证号码、存款人账号、凭证日期和金额组成
A.对 B.错
答案
判断题
办理代收费业务必须在扣款成功后,复核岗要审核操作岗柜员填制转账凭证上收款单位名称、账号、金额,并送会计主管签章确认()
答案
判断题
办理代收费业务必须在扣款成功后,复核岗要审核操作岗柜员填制转账凭证上收款单位名称、账号、金额,并送会计主管签章确认()
答案
热门试题
柜面人员在现金收款中发现现金与凭证金额不符时,应怎样处理? 前台柜员受理客户提交的业务凭证,主要审核凭证的正确性、完整性与合规性() 审核原始凭证发现金额错误的,应当由出具单位重开,不得在原始凭证上更正。(  ) 当核销其他柜员过渡资金时,应要求其他柜员提供,并审核凭证上的收款人和付款人账号、户名、金额等信息是否一致,审核其他柜员是否在核销过渡业务凭证和个人业务凭证填单上加盖个人名章() 柜员自制的内部凭证柜员自制凭证以及()的内部凭证等依据是否充分、合法,凭证各要素的记载是否正确、完整,必须经现场管理人员审核把关并在相关凭证上签章确认。 审核现金支付凭证的要点有() 柜员将现金箱内因业务取消或凭证格式变更等原因造成批量作废的重要空白凭证入凭证库房,凭证管理员对停用凭证进行清点,并填写“重要空白凭证作废清单”一式三份,签章确认后将作废清单交()审核,由柜员选择相关交易,进行凭证作废处理。 当核销其他柜员过渡资金时,应要求其他柜员提供待核销过渡业务凭证、个人业务凭证填单、过渡转出交易凭证、过渡转出原始凭证,并审核四张凭证上的收款人和付款人账号、户名、金额等信息是否一致,审核其他柜员是否在核销过渡业务凭证和个人业务凭证填单上加盖个人名章。 柜员在审核现金存款凭证时,应审核是否填写齐全正确,包括等() 前台柜员受理审核票据时,对人工审核有疑点或肉眼难以判断的凭证,票据直接退给客户() 银行会计凭证处理过程中凭证签章的目的是() 对公账户使用四联式支款凭证或财政账户使用财政支付令、财政划款凭证等做付款凭证时,前台应加强账户支取方式的审核。若账户支取方式为的,需在支付凭证上填写支付密码,由前台柜员在交易办理前对支付密码的正确性进行核验,核验无误后,方能发起支付交易() 各种会计凭证、报表上打印的柜员姓名或员工号,视同个人签章() 对公账户使用四联式支款凭证或财政账户使用财政支付令、财政划款凭证等做付款凭证时,前台应加强账户支取方式的审核。若账户支取方式为“印鉴+支付密码”的,需在支付凭证上填写支付密码,由前台柜员在交易办理前对支付密码的正确性进行核验,核验无误后,方能发起支付交易() 记账凭证审核中发现错误,只能编制一张相反记账凭证或补充记账凭证进行修改。 柜员审核无误后,使用“()银保通凭证管理”交易,选择凭证管理功能中的“柜员领入”凭证处理功能申领保险单,柜员必须保证保单印刷号录入准确、完整。 通过()交易可查询本网点已出售的支票或柜员凭证箱作废的支票类凭证,其中账号为客户账号或重要空白凭证科目支票类凭证的账号。 ()依据审核无误的原始凭证办理现金收入和支付业务,并在原始凭证与收付款凭证上加盖“现金收讫”“现金付讫”章 在凭证输入过程中系统一般能对凭证日期、凭证号、科目代码、摘要和金额进行自动检验。( ) 对公现金取款业务,受理柜员审核相关凭证无误后,在核心系统前台使用()交易处理后即可提交下一环节。
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