判断题

内部审计部门应建立审计复议制度,对审计对象提出异议的审计结论,由作出审计结论的审计机构的上级机构进行复议。()

查看答案
该试题由用户964****73提供 查看答案人数:29153 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户964****73提供 查看答案人数:29154 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
判断题
内部审计部门应建立审计复议制度,对审计对象提出异议的审计结论,由作出审计结论的审计机构的上级机构进行复议。()
A.对 B.错
答案
判断题
内部审计部门应建立审计复议制度。()
答案
判断题
内部审计部门应建立内部审计人员的审计回避制度,确保内部审计的客观性()
答案
多选题
被审计对象对审计报告、审计决定有异议的,可以向内部审计机构所在单位提出申诉。---审计部()
A.主要负责人 B.权力机构 C.上级机构 D.人民法院
答案
单选题
商业银行应建立机制。对审计对象提出异议的审计结论,应及时进行沟通确认,根据内部审计章程的规定,将沟通结果和审计结论报送至相关上级机构并归档保存()
A.民主决策 B.协商 C.会商 D.异议解决机制
答案
判断题
按照《银行业金融机构内部审计指引》规定,内部审计部门应建立内部审计人员的审计回避制度,确保内部审计的客观性()
答案
单选题
被审计对象对《审计处理决定》有异议的,可在接到《审计处理决定》之日起内,向做出审计决定的部门申请复议。---审计部()
A.7个工作日内 B.15个工作日内 C.20个工作日内 D.30个工作日内
答案
单选题
内部审计部门应建立健全审计报告()制度,明确规定各级复核人员的要求和责任。
A.逐级汇报 B.分级复核 C.分级复审 D.逐级复审
答案
判断题
内部审计机构应当建立审计工作底稿保管制度。---审计部()
答案
单选题
内部审计()管理是指保险机构分级设置独立的内部审计部门,总部对各级内部审计部门进行统一管理和计划安排,各级内部审计部门分级承担内部审计职责并上报审计结果。
A.独立化 B.垂直化 C.集中化 D.自主
答案
热门试题
上市公司设立内部审计部门,对公司财务管理、内部控制制度建立和执行情况进行内部审计监督。内部审计部门的负责人必须专职,() 内部审计部门和内部审计人员应严格按照哪些()规范的审计流程和审计方法实施审计。 商业银行()应针对内部审计部门建立科学的激励约束机制,并对总审计师的履职尽责情况进行考核评价,内部审计部门定期对内部审计人员的专业胜任能力进行评价。 内部审计部门可根据审计整改情况开展。---审计部() 省联社内部审计部门按审计职能要求及省联社领导的工作安排,对省联社各职能部门开展内部审计,审计通知书应经签发。---审计部() 内部审计机构应当为审计项目建立电子审计档案。---审计部() 审计部◆内部审计机构应当为审计项目建立电子审计档案() 上级审计部门可以将其监督对象范围内的审计事项授权下级审计部门进行审计() 以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有()。Ⅰ内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告Ⅱ内部审计部门应当至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况Ⅲ内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计Ⅳ上市公司应当在股票上市后6个月内建立内部审计制度,设立内部审计部门 以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有(  )。 Ⅰ.内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告 Ⅱ.内部审计部门应当至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况 Ⅲ.内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计 Ⅳ.上市公司应当在股票上市后6个月建立内部审计制度,设立内部审计部门 内部审计部门应随时将合规性审计结果告知() 内部审计机构应当建立审计工作底稿。---审计部() 被审计对象对《审计处理决定》有异议的,可在接到《审计处理决定》之日起内,向做出审计决定的部门申请复议() 内部审计部门有权列席或参加与内部审计部门职责有关的会议。() 物资采购审计编制年度审计计划,确定审计对象时,内部审计人员应综合考虑以下哪些因素。---审计部() 实行()管理的各保险机构审计部门人员应实施委派制,各级机构审计部门负责人的聘任、考核和薪酬应由上级机构或者总公司统一管理、逐级考核,被审计对象不应参与内部审计部门和内部审计人员的考核。 各职能部门审计整改落实情况由内部审计部门落实和监督。---审计部() 以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有()。<br/>Ⅰ.内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告<br/>Ⅱ.内部审计部门应当至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况<br/>Ⅲ.内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计<br/>Ⅳ.上市公司应当在股票上市后6个月内建立内部审计制度,设立内部审计部门 首席审计官和内部审计部门在审计事项结束后,应及时向()报送项目审计报告。 审计部门负责对内部控制的进行审计()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位