判断题

当信息系统审计作为综合性内部审计项目的一部分时,内部审计人员在审计计划阶段还应当考虑项目审计目标及要求。---审计部()

查看答案
该试题由用户994****14提供 查看答案人数:41847 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户994****14提供 查看答案人数:41848 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
判断题
当信息系统审计作为综合性内部审计项目的一部分时,内部审计人员在审计计划阶段还应当考虑项目审计目标及要求。---审计部()
答案
单选题
内部审计职能是组织内部控制综合系统的一部分,经营审计的控制重点是:
A.反馈控制 B.战略计划 C.政策和程序 D.前馈控制
答案
多选题
内部审计人员进行信息系统审计的方法有。---审计部()
A.询问相关控制人员 B.观察特定控制的运用 C.审阅文件和报告及计算机文档或者日志 D.登录信息系统进行系统查询
答案
单选题
第2203号内部审计具体准则-信息系统审计指出,内部审计人员应当采用以为基础的审计进行信息系统审计()
A.风险 B.实际 C.资产 D.效益
答案
判断题
后续审计是内部审计工作自身规范的一部分,有利于明确组织内部责权划分。
答案
单选题
内部审计人员应当采用以为基础的审计方法进行信息系统审计。---审计部()
A.信息科技 B.风险 C.系统 D.内部控制
答案
判断题
内部审计机构负责人应适时安排后续审计工作,并把它作为审计方案的一部分()
答案
多选题
内部审计人员进行信息系统审计的方法有()
A.询问相关控制人员 B.观察特定控制的运用 C.审阅文件和报告及计算机文档或者日志 D.登录信息系统进行系统查询
答案
单选题
人们公认内部审计章程是影响内部审计部门独立性的重要因素之一。《标准》通过提供指南作为章程的一部分来帮助明确章程的性质,以下哪项在《标准》中没有被建议作为章程的一部分?()
A.内部审计部门对组织记录的接触。 B.内部审计活动的范围。 C.首席审计执行官的任期。 D.内部审计部门对组织内人员的接触。
答案
判断题
监理信息系统一般由两部分构成,一部分是决策支持系统,一部分是管理信息系统()
答案
热门试题
审计计划流程的一部分是收集关于组织内部控制的证据。以下哪项不是评估内部控制效果的证据? 审计计划流程的一部分是收集关于组织内部控制的证据。以下哪项不是评估内部控制效果的证据() 信息安全管理体系内部审核就是信息系统审计。 信息安全管理体系内部审核就是信息系统审计() 下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有: 下列各项中,属于信息系统内部控制审计中一般控制审计的是() 下列各项中,属于信息系统内部控制审计中一般控制审计的是: 下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是: 下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是() 安全审计可由外部审计当局(如国家管理当局)实施,或者也可在组织内部作为安全管理体系的一部分来实施() 计算机只是信息系统的一部分 信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括内部控制制度审计、应用程序审计、数据文件审计、处理系统综合审计、系统开发审计等内容() 内部控制目标中,一部分可以测量一部分无法测量。() 内部控制目标中,一部分可以测量一部分无法测量。() (2012年)下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有()。 内部审计质量控制分为内部审计机构质量控制和内部审计项目质量控制。---审计部() 作为评估安全管理项目这一业务的一部分,内部审计师与负责编写、发布和维护安全程序的人员进行了面谈。尽管内部审计师主要的兴趣是确认保证程序正在被应用于控制,但是该人员有很多信息,并且似乎愿意把其中的大部分告诉内部审计师。为确保不会遗漏重要信息,内部审计师应当:( ) 对信息系统组成部分的审计是信息系统审计的内容之一,其审计内容包括: 对信息系统组成部分的审计是信息系统审计的内容之一,其审计内容包括有(  )。 对信息系统组成部分的审计是信息系统审计的内容之一,其审计内容包括有(   )。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位