单选题

关于审计证据的含义,以下理解中,不恰当的是()

A. 注册会计师仅仅依靠会计记录不能有效形成结论,还应当从其他来源获取的信息作为审计证据
B. 注册会计师对财务报表发表审计意见的基础仅是会计记录中含有的信息
C. 如果会计记录是电子数据,注册会计师必须对生成这些信息所依赖的内部控制予以充分关注
D. 注册会计师将会计记录和其他信息两者结合在一起,才能将审计风险降至可接受的低水平,为发表审计意见提供合理基础

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单选题
关于审计证据的含义,以下理解中,不恰当的是()
A.注册会计师仅仅依靠会计记录不能有效形成结论,还应当从其他来源获取的信息作为审计证据 B.注册会计师对财务报表发表审计意见的基础仅是会计记录中含有的信息 C.如果会计记录是电子数据,注册会计师必须对生成这些信息所依赖的内部控制予以充分关注 D.注册会计师将会计记录和其他信息两者结合在一起,才能将审计风险降至可接受的低水平,为发表审计意见提供合理基础
答案
单选题
审计证据包括会计记录和其他的信息,以下对审计证据的理解中,不恰当的是()
A.注册会计师仅仅依靠会计记录不能有效形成结论,还应当获取其他的信息 B.会计记录中含有的信息是注册会计师对财务报表发表审计意见的基础 C.如果会计记录是电子数据,注册会计师必须对生成这些信息所依赖的内部控制予以充分关注 D.注册会计师将会计记录和其他的信息两者结合在一起,才能将审计风险降至可接受的低水平,为发表审计意见提供合理基础
答案
单选题
关于审计证据可靠性,以下陈述中,不恰当的是()。
A.检查存货明细表比询问企业仓库管理员关于已销售存货的口头表述可靠 B.银行对账单比银行询证函回函可靠 C.应收账款询证函原件比传真件可靠 D.不同部门和人员对同一问题回答一致的口头证据在得到不同信息的证实后其可靠性大大提高
答案
单选题
关于审计证据可靠性,以下表述中,不恰当的是()。
A.从外部独立来源获取的审计证据比从其他来源获取的审计证据更可靠 B.内部控制有效时内部生成的审计证据比内部控制薄弱时内部生成的审计证据更可靠 C.注册会计师推理得出的审计证据比直接获取的审计证据更可靠 D.注册会计师直接获取的审计证据比间接获取或推论得出的审计证据更可靠
答案
单选题
以下关于审计证据可靠性的表述中,不恰当的是()。
A.从外部独立来源获取的审计证据比从其他来源获取的审计证据更可靠 B.内部控制有效时内部生成的审计证据比内部控制薄弱时内部生成的审计证据更可靠 C.注册会计师推理得出的审计证据比直接获取的审计证据可靠 D.直接获取的审计证据比间接获取或推论得出的更可靠
答案
单选题
关于集团财务报表审计风险,以下理解中,不恰当的是()。
A.集团审计风险取决于集团财务报表重大错报风险和检查风险 B.在集团审计中,审计风险可能来自于组成部分注册会计师没有发现组成部分财务信息存在的错报导致集团财务报表发生重大错报的风险 C.在集团审计中,审计风险可能来自于集团项目组没有发现集团财务报表重大错报的风险 D.在集团审计中,为了控制审计风险需要提高集团重要性水平
答案
单选题
关于集团财务报表审计风险,以下理解中,不恰当的是()。
A.集团实际面临的审计风险取决于集团财务报表重大错报风险和检查风险 B.在集团审计中,审计风险可能来自于组成部分注册会计师没有发现组成部分财务信息存在的导致集团财务报表产生重大错报的风险 C.在集团审计中,审计风险可能来自于集团项目组没有发现集团财务报表错报的风险 D.在集团审计中,审计风险=控制风险×固有风险
答案
多选题
关于对分析程序含义的理解,以下表达中,不恰当的有()。
A.分析程序是指注册会计师仅仅通过研究不同财务数据之间的内在关系,对财务信息作出评价 B.风险评估程序中运用分析程序的主要目的在于识别财务报表中的错报 C.在总体复核阶段实施的分析程序主要在于强调并解释财务报表项目自上个会计期间以来发生的重大变化,以证实财务报表中列报的所有信息与注册会计师对被审计单位及其环境的了解一致,与注册会计师取得的审计证据一致 D.在运用分析程序进行总体复核时,如果识别出以前未识别的重大错报风险,注册会计师应当重新考虑出具审计报告
答案
单选题
以下对审计档案的理解中不恰当的是()
A.对每项具体审计业务,注册会计师应当将审计工作底稿归整为审计档案 B.永久性档案是指那些记录内容相对稳定,具有长期使用价值,并对以后审计工作具有重要影响和直接作用的审计档案 C.当期档案是指那些记录内容经常变化,主要供当期和下期审计使用的审计档案 D.永久性档案需要永久保存,当期档案至少保存10年
答案
主观题
下列关于审计方法的理解中不恰当的是
答案
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