多选题

对于监督发现的内部控制缺陷,( )应当对内部控制的有效性分级负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担管理职责。

A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 内部审计部门
E. 内控管理职能部门

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多选题
对于监督发现的内部控制缺陷,( )应当对内部控制的有效性分级负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担管理职责。
A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.内部审计部门 E.内控管理职能部门
答案
单选题
()是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
A.内部环境 B.控制活动 C.信息与沟通 D.内部监督
答案
单选题
()是指企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
A.风险评估 B.控制活动 C.信息与沟通 D.内部监督
答案
单选题
内部控制五大要素中内部监督是指对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。下列不属于内部监督的是()
A.年度评价或不定期定价 B.缺陷整改 C.报告编报 D.治理结构
答案
判断题
企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制有效性进行自我评价,出具内部控制自我评估报告。()
答案
单选题
企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价,出具内部控制报告()
A.检查 B.年度 C.有效性 D.自我评价
答案
判断题
企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制有效性进行自我评价,出具内部控制自我评估报告()
答案
单选题
()应当对内部控制的有效性分级负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担管理责任。
A.董事会 B.业务部门 C.内控管理职能部门 D.内部审计部门
答案
多选题
根据《商业银行内部控制指引》,()应当对内部控制的有效性分级负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担管理责任
A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.内部审计部门
答案
主观题
对内部控制的健全性和有效性进行评价是:(1.0分)
答案
热门试题
企业结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价的报告是() 单位内部监督应当发挥对单位业务活动和内部控制活动监督与监控的作用,内部监控是对内部控制的有效性进行评估的过程,并通过内部审计来实现。 商业银行应当建立内部控制管理责任制,强化责任追究应当对内部控制的有效性分级负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担管理责任() __负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估() 董事会、高级管理层应当对内部控制的有效性分级负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担什么责任 对内部控制的健全性和有效性进行评价是( )。 负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估() ()有责任制定适当的内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。 注册会计师不能确定期后事项对内部控制有效性的影响程度的,应当出具()的内部控制审计报告。 ( )负责对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。 注册会计师应当对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露。 注册会计师应当对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露。 证券公司应当建立合理的内部控制监督、检查与评价机制,确保内部控制的有效性。其中,(  )负责督促、检查和评价证券公司各项内部控制制度的建立与执行情况,对内部控制的有效性负最终责任;(  )应对违反职责范围内的内部控制导致的风险和损失承担首要责任。 根据《商业银行内部控制指引》,董事会负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估() 风险评估中,控制风险影响内部控制的效果,控制风险越低,内部控制有效性越低,反之,内部控制有效性越高。( ) 本行各级管理层负责建立职权范围内的内部控制并对其有效性负责,负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估() 内部控制评价,是指企业()对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程 高级管理层负责制定具体的内部控制政策,对内部控制的充分性与有效性进行监测和评估() 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》以及本企业的内部控制制度,企业应围绕()等,对内部控制有效性进行全面评价。 有关对控制有效性的内部监督和内部控制评价,下列说法中正确的有()
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