多选题

接入机构征信业务组织开展内部审计,审计内容应涵盖()

A. 制度建设
B. 用户管理
C. 查询使用
D. 信息安全

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多选题
接入机构征信业务组织开展内部审计,审计内容应涵盖()
A.制度建设 B.用户管理 C.查询使用 D.信息安全
答案
单选题
我行合规审计部组织开展征信业务的内部审计工作,审计内容涵盖__、用户管理、查询使用、信息安全等内容()
A.制度建设 B.制度补充 C.制度删减 D.制度修订
答案
单选题
接入机构征信业务组织开展内部审计,应在内审结束后内,向人民银行报告审计情况和发现的问题,并提出整改措施()
A.7日 B.15日 C.1个月 D.3个月
答案
判断题
接入机构应组织开展征信业务的内部审计,并在审计结束后的一个月内,向所在地人民银行报告审计情况、发现的问题及整改措施()
答案
判断题
个人征信机构每年至少开展1次信息安全内部审计()
答案
判断题
内部审计机构应当根据批准后的审计计划组织开展内部审计活动。---审计部()
答案
判断题
征信接入机构应建立风险监测和报告制度,及时监测和报告征信业务运行中出现的违规问题,定期对征信合规工作进行审计()
答案
单选题
内部审计机构和内部审计人员应当全面关注组织,以为基础组织实施内部审计业务()
A.风险 B.运营 C.内控 D.管理
答案
单选题
关于信息安全内部审计频率,企业征信机构()
A.每季至少1次 B.每半年至少1次 C.每年至少1次 D.每两年至少1次
答案
单选题
征信运行机构和接入机构应按开展内部征信合规和信息安全自查自纠工作()
A.年 B.季 C.月 D.旬
答案
热门试题
个人征信机构、企业征信机构和接入机构应当定期对可能带来信息安全风险的因素进行审计,三者审计频次分别为() 内部审计机构和内部审计人员应当全面关注风险,以风险为基础组织实施内部审计业务。---审计部() 接入机构每半年至少开展1次信息安全内部审计制度() 接入机构征信业务内控机制的建设和运行情况,包括组织设置及运转、合规制度及措施、全员合规教育轮训的组织与实施制度、内部审计及监督等方面() 内部审计机构应当在外部审计对本组织开展审计时做好协调工作。---审计部() 接入机构征信业务内控机制的组织架构,应该含有() 第2106号内部审计具体准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可不遵守本准则。---审计部() 关于信息安全内部审计频率,接入机构() 内部审计部门和内部审计人员应全面关注保险机构的风险,以()为导向组织实施内部审计。 从事信贷业务机构的征信工作牵头部门应定期开展征信工作检查的内容包括() 分行运营外包业务开展情况,应按季接受内部审计部门或外部审计机构的全面审计与评价() 内部审计机构的工作报告应当概括、清晰地说明内部审计工作的开展以及内部审计资源的使用情况,不包括下列内容.。---审计部() 《内部审计基本准则》适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。 审计部◆内部审计机构应当建立合理、有效的组织结构,多层级组织的内部审计机构可以实行集中管理或者() 内部审计机构应当建立合理、有效的组织结构,多层级组织的内部审计机构可以实行集中管理或者。---审计部() 征信机构开展征信业务采集的信息可以分为() 在业务外包管理活动中,()负责定期安排内部审计,确保审计范围涵盖所有的外包安排。 接入征信系统的金融机构开展用户管理相关工作,可以包括以下哪项内容() 根据《审计署关于内部审计工作的规定》,领导内部审计机构开展工作的应当是(  )。 审计部◆企业内部经济责任审计,是指企业内部审计机构对企业内部开展的经济责任审计()
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