单选题

关于审计工作底稿的存在形式,以下陈述中,恰当的是()。

A. 可以以纸质
B. 仅以纸质形式存在
C. 应当以纸质或电子形式存在
D. 不能以纸质和电子形式以外的形式存在

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单选题
关于审计工作底稿的存在形式,以下陈述中,恰当的是()。
A.可以以纸质 B.仅以纸质形式存在 C.应当以纸质或电子形式存在 D.不能以纸质和电子形式以外的形式存在
答案
单选题
以下对审计工作底稿复核的陈述中,恰当的是()。
A.注册会计师需要在每一张审计工作底稿上记录执行人 B.项目组内部复核最终由项目合伙人负责 C.项目组内部复核是在出具审计报告前,对项目组作出的重大判断和在准备审计报告时得出的结论进行客观评价的过程 D.项目组内部复核要求不同人员交叉复核,并且做到客观
答案
单选题
以下对审计工作底稿复核的陈述中,恰当的是()。
A.注册会计师需要在每一张审计工作底稿上记录执行人 B.项目合伙人应当对项目组按照会计师事务所复核政策和程序实施的复核负责 C.项目组内部复核是在出具审计报告前,对项目组作出的重大判断和在准备审计报告时得出的结论进行客观评价的过程 D.项目组内复核时要求不同人员交叉复核,并且做到客观
答案
单选题
以下对审计工作底稿复核的陈述中,恰当的是()。
A.注册会计师需要在每一张审计工作底稿上记录执行人 B.项目组内部复核最终由项目合伙人负责 C.项目组内部复核是在出具审计报告前,对项目组作出的重大判断和在准备审计报告时得出的结论进行客观评价的过程 D.项目组内部复核时要求不同人员交叉复核,并且做到客观
答案
单选题
以下对审计工作底稿复核的陈述中,恰当的是()
A.注册会计师需要在每一张审计工作底稿上记录执行人、复核人和项目质量控制复核人以及他们各自完成工作的时间 B.项目组内部复核最终由项目合伙人负责 C.项目组内部复核是在出具审计报告前,对项目组作出的重大判断和在准备审计报告时得出的结论进行客观评价的过程 D.项目组内部复核时要求不同人员交叉复核,并且做到客观、公正
答案
多选题
以下对审计工作底稿复核的陈述中,不恰当的有()
A.注册会计师需要在每一张审计工作底稿上记录执行人、复核人和项目质量控制复核人及他们各自完成工作的时间 B.项目组内复核最终由项目合伙人负责 C.项目组内部复核是在出具审计报告后,对项目组作出的重大判断和在准备审计报告时得出的结论进行客观评价的过程 D.项目组内复核时要求不同人员交叉复核,并且做到客观、公正
答案
单选题
以下关于审计工作底稿存在形式的表述中,恰当的是()。
A.只能以纸质形式存在 B.只能以纸质或电子形式存在 C.可以以纸质 D.一份工作底稿,只能以同一种形式存在
答案
单选题
以下关于审计工作底稿存在形式的表述中,恰当的是()
A.只能以纸质形式存在 B.只能以纸质或电子形式存在 C.可以以纸质、电子或其他介质形式存在 D.一份工作底稿,只能以同一种形式存在
答案
单选题
关于审计工作底稿的性质,以下陈述中,正确的是()
A.电子形式存在的审计工作底稿应当转换为纸质形式归档 B.可以以纸质、电子或其他介质形式存在 C.应当以纸质或电子形式存在 D.审计业务约定书由行政人员统一保管
答案
多选题
关于审计工作底稿的编制要求,以下说法中,恰当的有()。
A.应当使未曾接触该项审计工作的有经验的专业人士清楚地了解,按照审计准则和相关法律法规的规定实施的审计程序的性质、时间安排和范围 B.应当使未曾接触该项审计工作的有经验的专业人士清楚地了解,实施审计程序的结果和获取的审计证据 C.应当使未曾接触该项审计工作的有经验的专业人士清楚地了解,确保审计报告不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏 D.应当使未曾接触该项审计工作的有经验的专业人士清楚地了解,审计中遇到的重大事项和得出的结论,以及在得出结论时作出的重大职业判断
答案
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以下对审计工作底稿复核的陈述中,错误的有() 关于审计工作底稿的存在形式,以下说法中,正确的有()。 关于审计工作底稿的编制要求,以下说法中,不恰当的是()。 关于审计工作底稿的编制要求,以下说法中,不恰当的是() 下列各项中,关于审计工作底稿的存在形式的说法,不恰当的是()。 下列各项中,关于审计工作底稿的存在形式的说法,不恰当的是( )。 下列关于审计工作底稿的说法中,恰当的有() 审计工作底稿概念审计工作底稿 下列关于审计工作底稿的说法中,不恰当的是() 下列关于编制审计工作底稿的说法中,恰当的是() 下列关于审计工作底稿的内容,恰当的有() 以下关于审计工作底稿的存在形式表述正确的是( )。 审计工作底稿的存在形式()。 关于编制审计工作底稿的主要目的,以下说法中恰当的是.。---审计部() 审计部◆关于编制审计工作底稿的主要目的,以下说法中恰当的是() 在完成审计工作、形成审计结论时需要对审计工作底稿进行复核,以下说法不恰当的是()。 审计工作底稿归整形成审计档案。以下关于审计档案的表述恰当的有(  )。 关于审计工作底稿的说法中,以下正确的是 以下与审计工作底稿复核相关的说法中,不恰当的是(  )。 审计工作底稿的保密中,()有权调阅、复制、摘录所有的审计工作底稿。
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