多选题

根据《企业内部控制基本规范》的要求,下列说法中,正确的有( )。

A. 董事会负责内部控制的建立健全和有效实施
B. 审计委员会对董事会建立与实施内部控制进行监督
C. 审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况
D. 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行

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多选题
根据《企业内部控制基本规范》的要求,下列说法中,正确的有( )。
A.董事会负责内部控制的建立健全和有效实施 B.审计委员会对董事会建立与实施内部控制进行监督 C.审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况 D.经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行
答案
多选题
《企业内部控制基本规范》规定了内部控制的实施体系,下列说法中正确的是()
A.以企业实施为主体 B.以政府监管和社会评价为保障 C.以企业文化为约束 D.以法制为推动
答案
单选题
根据我国《企业内部控制基本规范》的有关定义,下列关于内部环境的说法中正确的是()
A.内部环境一般包括组织结构、权责分配、人力资源政策、企业文化以及对内部控制执行情况的监督等 B.内部环境是企业实施内部控制的基础,其他内部控制因素的根基 C.管理哲学和经营风格由于有很强的领导者个人特性,因此不应当成为企业内部环境的组成要素 D.对于大型企业而言,组织控制的缺陷会对某个具体业务产生较大影响,但通常不会对整个控制环境产生不利影响
答案
单选题
根据我国《企业内部控制基本规范》的有关定义,下列关于内部环境的说法中正确的是( )。
A.内部环境一般包括组织结构 B.内部环境是企业实施内部控制的基础,其他内部控制因素的根基 C.管理哲学和经营风格由于有很强的领导者个人特性,因此不应当成为企业内部环境的组成要素 D.对于大型企业而言,组织控制的缺陷会对某个具体业务产生较大影响,但通常不会对整个控制环境产生不利影响
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单选题
下列不属于《企业内部控制基本规范》要求中企业内部控制目标的是()
A.促进企业实现发展战略 B.信息与沟通 C.合理保证企业经营管理合法合规 D.合理保证企业资产安全
答案
单选题
根据《企业内部控制基本规范》的要求,下列关于聘请注册会计师对内部控制进行审计的表述中正确的是( )。
A.聘请A会计师事务所为本企业内部控制提供评价服务并进行内部控制审计业务 B.注册会计师要在实施审计工作的基础上,获取充分 C.注册会计师必须单独进行内部控制审计,不可将内部控制审计与财务报表审计整合进行 D.注册会计师会对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,如果在审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,要在其内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露
答案
单选题
根据《企业内部控制基本规范》的要求,下列关于聘请注册会计师对内部控制进行审计的表述中正确的是()。
A.聘请A会计师事务所为本企业内部控制提供评价服务并进行内部控制审计业务 B.注册会计师只对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,如果在审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷则不必披露 C.注册会计师要在实施审计工作的基础上,获取充分 D.注册会计师必须单独进行内部控制审计,不可将内部控制审计与财务报表审计整合进行
答案
单选题
根据我国《企业内部控制基本规范》关于风险评估要素的要求,下列说法正确的是( )。
A.企业在评估影响目标实现的风险时,考虑潜在的舞弊行为 B.企业开展风险评估,应当准确识别与实现控制目标相关的内部和外部风险 C.企业应当采用定性的方法,按照风险发生的可能性及影响程度等,确定关注重点和优先控制的风险 D.企业应当根据风险评估的结果,运用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内
答案
多选题
根据《企业内部控制基本规范》,下列属于内部控制目标的是( )。
A.合理保证企业经营管理合法合规 B.合理保证企业资产安全 C.合理保证企业财务报告及相关信息真实完整 D.提高经营效率和效果
答案
多选题
根据《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》的要求,下列说法中正确的有( )。
A.企业应当建立内部报告审核制度,确保内部报告信息质量 B.企业应当拓宽内部报告渠道,通过落实奖励措施等多种有效方式,广泛收集合理化建议 C.企业应当制定严密的内部报告流程,充分利用信息技术,强化内部报告信息集成和共享,将内部报告纳入企业统一信息平台,构建科学的内部报告网络体系 D.企业对于内部报告反映出的问题应当及时解决并立即启动应急预案
答案
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根据我国《企业内部控制基本规范》,下列分类正确的是( )。 下列关于我国《企业内部控制基本规范》关于内部监督要素要求的说法中,正确的有( )。 下列关于我国《企业内部控制基本规范》关于内部监督要素要求的说法中,正确的有( )。 目前我国企业内部控制规范的框架体系是由《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》成的() 下列关于我国《企业内部控制基本规范》关于风险评估要素要求的说法中,正确的有( )。 根据《企业内部控制基本规范》,内部控制应当达到的基本目标有哪些? 根据《企业内部控制基本规范》,下列不属于信息与沟通要素要求的是( )。 根据企业内部控制基本规范,企业实施内部控制的重要保证是控制活动。( ) 《企业内部控制应用指引》是根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》制定的。 《企业内部控制应用指引》是根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》制定的。 我国颁布的《企业内部控制基本规范》建立了内部控制的总体框架和基本要求,在企业内部控制规范体系中处于最高层次() 关于企业内部控制审计中控制测试的范围,下列说法中正确的有( )。 下列各项中,属于《企业内部控制基本规范》对控制活动要素要求的有()。 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》以及本企业的内部控制制度,企业应围绕()等,对内部控制有效性进行全面评价。 根据《企业内部控制基本规范》,反舞弊机制属于内部控制要素中的() 以下哪些是《企业内部控制基本规范》对内部监督的要求?( ) 我国《企业内部控制基本规范》关于控制活动要素的要求,下列表述正确的有(   )。 下列各项中,属于《企业内部控制基本规范》对内部环境要素要求的有( )。 根据我国《企业内部控制基本规范》的要求,下列各项中,不属于控制活动的是() 根据《企业内部控制基本规范》,最高层次的内部控制目标是
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