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知悉对企业内部控制自我评价基准日内部控制有效性有重大负面影响的期后事项的,注册会计师的下列处理中,正确的是( )。
单选题
知悉对企业内部控制自我评价基准日内部控制有效性有重大负面影响的期后事项的,注册会计师的下列处理中,正确的是( )。
A. 在内部控制审计报告中增加强调事项段
B. 对财务报告内部控制发表否定意见
C. 解除财务报告内部控制的审计业务约定
D. 对财务报告内部控制发表无法表示意见
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单选题
注册会计师知悉对企业内部控制自我评价基准日内部控制有效性有重大负面影响的期后事项的,应当对财务报告内部控制发表()意见。
A.无保留 B.保留 C.否定 D.无法表示
答案
单选题
知悉对企业内部控制自我评价基准日内部控制有效性有重大负面影响的期后事项的,注册会计师的下列处理中,正确的是( )。
A.在内部控制审计报告中增加强调事项段 B.对财务报告内部控制发表否定意见 C.解除财务报告内部控制的审计业务约定 D.对财务报告内部控制发表无法表示意见
答案
单选题
企业内部控制应用指引为企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引()
A.正确 B.错误
答案
单选题
评价企业内部控制的有效性实质是( )。
A.评价内部控制为相关目标的实现提供的保证水平是否超过绝对保证的水平 B.评价内部控制为相关目标的实现提供的保证水平是否达到绝对保证的水平 C.评价内部控制为相关目标的实现提供的保证水平是否达到或超过合理保证的水平 D.评价内部控制为相关目标的实现提供的保证水平是否小于合理保证的水平
答案
多选题
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》以及本企业的内部控制制度,企业应围绕()等,对内部控制有效性进行全面评价。
A.内部环境 B.风险评估 C.控制活动 D.信息与沟通
答案
单选题
《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公司()的责任。
A.董事会 B.管理层 C.监事会 D.全体员工
答案
判断题
评价企业内部控制运行的有效性主要分析现有企业内部控制是否按照规定程序得到了正确执行。()
答案
单选题
如果知悉对基准日内部控制有效性有重大负面影响的期后事项,注册会计师应当对财务报告内部控制发表否定意见()
A.正确 B.错误
答案
单选题
()是指会计师事务所接受委托,对特定基准日企业内部控制设计与运行的有效性进行设计。
A.内部控制审计 B.内部控制评价 C.评价活动 D.审计活动
答案
单选题
()负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等
A.经理层 B.监事会 C.董事会 D.审计委员会
答案
热门试题
( )负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。
接受企业委托从事内部控制审计的,应当根据企业内部控制基本规范及其配套办法和相关执业准则,对企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告()
完善的内部环境是企业内部控制有效性的保障,有效的内部控制又将推进内部环境的不断完善。()
企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制有效性进行自我评价,出具内部控制自我评估报告。()
企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制有效性进行自我评价,出具内部控制自我评估报告()
目前我国企业内部控制规范的框架体系是由《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》成的()
内部控制的有效性能够为企业内部控制目标的实现提供绝对的保证()
审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关宜等。
企业内部控制自我评价报告的主要内容不包括()。
企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价,出具内部控制报告()
根据企业《内部控制评价指引》,内部控制的有效性包括()
根据企业《内部控制评价指引》,内部控制的有效性包括()
企业内部控制评价指引包括()
内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日企业内部控制设计与运行的()进行审计
在企业内部控制自我评价基准日并不存在、但在该基准日之后至审计报告日之前内部控制可能发生变化,或出现其他可能对内部控制产生重要影响的因素,CPA应当针对在该基准日之后至审计报告日之前,询问并检查()信息。
企业内部控制评价的主体是()。
按照《企业内部控制评价指引》的要求,内部控制评价的程序包括( )。
甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()。
甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,不符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。
甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。
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