单选题

在内部控制审计中,针对自动化控制测试,以下说法中,不恰当的有( )。

A. 如果注册会计师在期中对重要的信息技术一般控制实施了测试,则通常还需要对其实施前推程序
B. 如果信息技术一般控制有效且关键的自动化控制未发生任何变化,注册会计师应当对该自动化控制实施前推测试
C. 如果认为一个或一个以上重要的信息技术一般控制无效,注册会计师需要评估其对总体信息技术环境以及对任何依赖这些信息技术一般控制的自动化控制的持续有效性的影响
D. 如果重要的信息技术一般控制无效,且无法获得其他替代证据以证实关键的自动化控制自其上次被测试后未发生变化,则注册会计师在执行内部控制审计时,通常就需要获取有关该自动化控制在接近基准日的期间内是否有效运行的证据

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单选题
在内部控制审计中,针对自动化控制测试,以下说法中,不恰当的有( )。
A.如果注册会计师在期中对重要的信息技术一般控制实施了测试,则通常还需要对其实施前推程序 B.如果信息技术一般控制有效且关键的自动化控制未发生任何变化,注册会计师应当对该自动化控制实施前推测试 C.如果认为一个或一个以上重要的信息技术一般控制无效,注册会计师需要评估其对总体信息技术环境以及对任何依赖这些信息技术一般控制的自动化控制的持续有效性的影响 D.如果重要的信息技术一般控制无效,且无法获得其他替代证据以证实关键的自动化控制自其上次被测试后未发生变化,则注册会计师在执行内部控制审计时,通常就需要获取有关该自动化控制在接近基准日的期间内是否有效运行的证据
答案
多选题
针对内部控制审计中自动化控制测试,以下说法恰当的有()。
A.如果注册会计师认为一个或一个以上重要的信息技术一般控制无效,注册会计师需要评估其对总体信息技术环境以及对任何依赖这些信息技术一般控制的自动化控制的持续有效性的影响 B.如果重要的信息技术一般控制无效,且无法获得其他替代证据以证实关键的自动化控制自其上次被测试后未发生变化,注册会计师在执行内部控制审计时,通常就需要获取有关该自动化控制在接近基准目的期间内是否有效运行的证据 C.如果信息技术一般控制有效且关键的自动化控制未发生任何变化,注册会计师应当对该自动化控制实施前推测试 D.如果注册会计师在期中对重要的信息技术一般控制实施了测试,则通常还需要对其实施前推程序
答案
多选题
针对内部控制审计中自动化控制测试,以下说法恰当的有(  )。
A.如果注册会计师认为一个或一个以上重要的信息技术一般控制无效,注册会计师需要评估其对总体信息技术环境以及对任何依赖这些信息技术一般控制的自动化控制的持续有效性的影响 B.如果重要的信息技术一般控制无效,且无法获得其他替代证据以证实关键的自动化控制自其上次被测试后未发生变化,注册会计师在执行内部控制审计时,通常就需要获取有关该自动化控制在接近基准日的期间内是否有效运行的证据 C.如果信息技术一般控制有效且关键的自动化控制未发生任何变化,注册会计师应当对该自动化控制实施前推测试 D.如果注册会计师在期中对重要的信息技术一般控制实施了测试,则通常还需要对其实施前推程序
答案
多选题
针对内部控制审计中自动化控制的测试,以下说法中,正确的有( )。
A.如果信息技术一般控制有效且关键的自动化控制未发生任何变化,注册会计师应当对该自动化控制实施前推测试 B.如果注册会计师在期中对重要的信息技术一般控制实施了测试,则通常还需要对其实施前推程序 C.如果重要的信息技术一般控制无效,且无法获得其他替代证据以证实关键的自动化控制自其上次被测试后未发生变化,注册会计师在执行内部控制审计时,通常就需要获取有关该自动化控制在接近基准日的期间内是否有效运行的证据 D.如果注册会计师认为一个或一个以上重要的信息技术一般控制无效,注册会计师需要评估其对总体信息技术环境以及对任何依赖这些信息技术一般控制的自动化控制的持续有效性的影响
答案
单选题
在内部控制审计中,针对自动化控制测试,以下说法中,错误的是( )。
A.如果信息技术一般控制有效且关键的自动化控制未发生任何变化,注册会计师应当对该自动化控制实施前推测试 B.如果认为一个或一个以上重要的信息技术一般控制无效,注册会计师需要评估其对总体信息技术环境以及对任何依赖这些信息技术一般控制的自动化控制的持续有效性的影响 C.如果注册会计师在期中对重要的信息技术一般控制实施了测试,则通常还需要对其实施前推程序 D.如果重要的信息技术一般控制无效,且无法获得其他替代证据以证实关键的自动化控制自其上次被测试后未发生变化,则注册会计师在执行内部控制审计时,通常就需要获取有关该自动化控制在接近基准日的期间内是否有效运行的证据
答案
单选题
针对内部控制审计,以下说法中不恰当的有( )。
A.内部控制审计不仅仅只测试特定基准日当天的内部控制设计与运行的有效性,而是需要考察足够长的运行时间 B.注册会计师执行内部控制审计时,审计意见覆盖的范围是对所有内部控制有效性发表审计意见 C.内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性发表意见 D.注册会计师执行内部控制审计时,不是针对财务报表涵盖的整个期间内部控制设计与运行有效性发表意见
答案
多选题
针对内部控制审计业务中控制测试的时间安排,以下说法恰当的有()。
A.如果与所测试的控制相关的风险越高,需要获取的证据就越多,注册会计师应当取得一部分更接近基准日的证据 B.如果注册会计师认为新的控制能够满足控制的相关目标,而且新控制已运行足够长的时间,足以使注册会计师通过实施控制测试评估其设计和运行的有效性,则注册会计师不再需要测试被取代的控制的设计和运行有效性 C.如果被取代的控制的运行有效性对注册会计师执行财务报表审计时的控制风险评估具有重要影响,注册会计师应当适当地测试这些被取代的控制的设计和运行的有效性 D.如果与所测试的控制相关的风险越低,注册会计师应当取得一部分更接近基准日的证据
答案
多选题
针对企业内部控制审计中控制测试的涵盖期间,以下说法恰当的有()
A.针对所有重要账户和列报的每个相关认定,注册会计师应当三年至少测试一次 B.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多 C.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以证实剩余期间控制的运行情况 D.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
答案
单选题
针对内部控制审计报告的以下说法中,不恰当的是( )。
A.如果审计范围受到限制,注册会计师应当解除业务约定或出具无法表示意见的内部控制审计报告 B.如果认为内部控制虽然不存在重大缺陷,但仍有一项或多项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加关键审计事项的单独部分 C.如果认为内部控制存在一项或多项重大缺陷,除非审计范围受到限制,注册会计师应当对内部控制发表否定意见 D.如果拟对内部控制的有效性发表否定意见,在财务报表审计中,注册会计师不应依赖存在重大缺陷的控制
答案
单选题
在内部控制审计中,针对非财务报告内部控制重大缺陷的以下说法中,不恰当的是( )。
A.注册会计师应当以书面形式与企业董事会和经理层沟通其在审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 B.与董事会和经理层沟通非财务报告内部控制的重大缺陷,目的是为了提醒企业加以改进 C.在内部控制审计报告中增加非财务报告内部控制重大缺陷描述段,对重大缺陷的性质及其对实现相关控制目标的影响程度进行披露 D.在内部控制审计报告中增加非财务报告内部控制重大缺陷描述段,是为了增强内部控制审计报告使用者信赖被审计单位内部控制有效性
答案
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针对内部控制审计,以下说法中,恰当的有(  )。 针对了解内部控制和控制测试,以下说法中,恰当的有() 关于内部控制审计,以下说法中,不恰当的是(  )。 针对内部控制审计业务中控制测试的时间安排,以下说法中,错误的是( ) 。 针对企业内部控制审计中控制测试的时间安排,以下说法中,正确的有( )。 针对企业内部控制审计中控制测试的涵盖期间,以下说法中,正确的有(  )。 以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的是(  )。 以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的是(  )。 以下针对审计机关的分级质量控制的说法中,不恰当的是() 以下对了解内部控制和测试内部控制的说法中,恰当的有() 针对生产与存货相关内部控制,以下说法中,不恰当的是() 针对生产与存货相关的内部控制,以下说法中,不恰当的是( )。 针对注册会计师完成内部控制审计工作后所出具的内部控制审计报告,以下说法中,恰当的有() 注册会计师了解被审计单位内部控制后需要针对某一项认定内部控制的设计是否合理进行控制测试,以下相关的表述中,不恰当的有() 针对被审计单位与货币资金相关的内部控制,下列说法中不恰当的有( )。 针对控制测试的样本规模,下列说法中,不恰当的是() 对于一项自动化应用控制,一旦确定被审计单位正在执行该控制,通常无须扩大控制测试的范围,不需要考虑执行下列()测试以确定该控制持续有效运行。 被审计单位日常交易采用自动化控制,以下针对发运商品与客户销售单可能不一致的内部控制是() 在内部控制审计中,关于与控制相关的风险的说法中,不恰当的是()。 在内部控制审计中,关于与控制相关的风险的说法中,不恰当的是()。
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