单选题

注册会计师为审查被审计单位未人帐负债而实施的下列审计程序中,最有效的是()

A. 审查资产负债表日后货币资金支出情况
B. 审查资产负债表日前后几天的发票
C. 应付票据的函证回函
D. 审查购货发票与债权人名单

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单选题
注册会计师为审查被审计单位未人帐负债而实施的下列审计程序中,最有效的是()
A.审查资产负债表日后货币资金支出情况 B.审查资产负债表日前后几天的发票 C.应付票据的函证回函 D.审查购货发票与债权人名单
答案
单选题
注册会计师为审查被审计单位未人账负债而实施的下列审计程序中,最有效的是( )
A.审查资产负债表日后货币资金支出情况 B.审查资产负债表日前后几天的发票 C.审查应付账款、应付票据的函证回函 D.审查购货发票与债权人名单
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主观题
注册会计师为审查被审计单位未入账负债而实施的下列程序中,最有效的是()
答案
单选题
注册会计师为审查被审计单位未入账负债而实施的下列审计程序中,最有效的是( )。
A.审查资产负债表日后货币资金支出情况 B.审查资产负债表日前后几天的发票 C.应付票据的函证回函 D.审查购货发票与债仅人名单
答案
单选题
注册会计师为审查被审计单位未入账负债而实施的下列审计程序中,最为有效的是()。
A.审查债权人名单 B.审查应付账款、应收票据明细账 C.审查应付账款、应付票据的函证回函 D.审查资产负债表日后货币资金支出情况
答案
单选题
注册会计师为审查被审计单位未入账负债而实施的下列审计程序中,最有效的是()。
A.审查购货发票与债权人名单 B.审查资产负债表日后货币资金支出情况的有关付款凭证 C.审查资产负债表日前后几天的发票 D.审查应付账款、应付票据的函证回函
答案
单选题
注册会计师为审查被审计单位未入账负债而实施的下列审计程序中,最有效的是:
A.审查资产负债表日后货币资金支出情况 B.审查资产负债表日前后几天的发票 C.审查应付账款、应付票据的函证回函 D.审查购货发票与债权人名单
答案
单选题
如果注册会计师不同意被审计单位提出的变更业务的要求,被审计单位又不允许注册会计师继续执行原审计业务,注册会计师应当()。
A.执行新业务 B.出具否定意见的审计报告 C.解除业务约定 D.出具无法表示意见的审计报告
答案
多选题
注册会计师在了解被审计单位及其环境时,可以实施询问程序。注册会计师可以询问的、人员包括()
A.审计项目参与人员 B.管理层和财务负责人 C.内部法律顾问 D.营销或销售人员
答案
单选题
注册会计师认为被审计单位可能存在未记录的负债,注册会计师拟采取的措施中,效果最差的是()。
A.询问审计外勤结束时仍未支付的应付账款 B.复核资本预算和董事会会议纪要。获取是否存在承诺或有负债的证据 C.确定被审计单位期末用于识别未记录负债的程序,获取相关交易已计入应付账款的证据 D.从应付账款的账面选取项目追查至相关的原始凭证
答案
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注册会计师认为被审计单位可能存在未记录的负债,注册会计师拟采取的措施中,效果最差的是() 注册会计师应当实施下列(  )风险评估程序,以了解被审计单位及其环境。 注册会计师应当实施下列风险评估程序,以了解被审计单位及其环境(  )。 注册会计师完成审计业务前,被审计单位提出将审计业务变更。下列各项中,注册会计师通常认为恰当的有( )。 注册会计师审计就是注册会计师接受委托对被审计单位的财务报表进行审计并发表审计意见() 如果注册会计师未能查出被审计单位财务报表中的舞弊,注册会计师()。 注册会计师审计后认为,被审计单位财务报表存在应调整而被审计单位未予调整的重要事项,则注册会计师只能发表保留意见 在承接业务前,后任注册会计师要求与前任注册会计师沟通,被审计单位不同意,注册会计师应当考虑()。 对被审计单位的应付账款,注册会计师应重点审查其 为证实被审计单位是否存在未入账的长期负债业务,注册会计师可选用下列哪些程序进行测试() 注册会计师实施审计程序,需要了解被审计单位所有的内部控制。 注册会计师在函证过程中,被审计单位管理层要求不实施函证,注册会计师的下列说法正确的是() 注册会计师拟函证被审计单位某开户银行。以下事项中,最能表明注册会计师实施函证目的是() 注册会计师应当实施()风险评估程序,以了解被审计单位及其环境 注册会计师在审计小型被审计单位时发现其没有正式的风险评估过程,为了应对这种风险,注册会计师可以实施的审计程序是( )。 注册会计师在审计过程中发现被审单位所使用的主要会计政策不当,则被审计单位可能存在( ) 对被审计单位的应付账款,注册会计师应侧重审查其( ) 对被审计单位的应付账款,注册会计师应侧重审查其( ) 注册会计师对被审计单位项目实施函证,下列选项中不恰当的有() 在了解被审计单位及其环境后,注册会计师计划不依赖被审计单位信息系统,注册会计师需要执行的工作是(  )。
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