单选题

在审计过程中,内部审计师要想被认为其是可信的,就应该确保他们的言语和非言语信息?()

A. 是含糊不清的
B. 包含大量的信息
C. 密集出现
D. 互相印证

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单选题
在审计过程中,内部审计师要想被认为其是可信的,就应该确保他们的言语和非言语信息?()
A.是含糊不清的 B.包含大量的信息 C.密集出现 D.互相印证
答案
单选题
某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在()
A.根据员工的工作时间判断其工资水平的合理性 B.根据去年每月的销售费用预测今年每月的消费支出 C.对公司过去三年的销售额进行趋势分析 D.对工作时间超过10年的员工的工资10年的变化进行分析
答案
单选题
在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。
A.立即取消审计,因为这项审计很难开展 B.在有书面程序后,重新安排这项审计 C.向管理层汇报该问题 D.记录程序,并对此进行审计
答案
判断题
内部审计师应该尊重被审计单位专家的意见()
答案
单选题
内部审计师应该尊重被审计单位专家的意见。
A.错误 B.正确
答案
单选题
假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该()
A.要求舞弊者在内部审计师制作的供认书上签字并将其存人审计工作底稿,向高级管理层详细报告,请示下一步的行动 B.不在工作底稿中进行记录,因为它是主观的、敏感的,而且可能会成为法律证据,但要向管理层详细报告,由他们请求法律顾问来制作供认文件 C.向管理层口头报告该供认,并建议他们将其报告给执法机关,因为涉嫌犯罪,但不必制成文件记录 D.告知舞弊者他们的权利,将他们的供认制成磁带并向执法机关报告犯罪事实
答案
单选题
假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该:
A.要求舞弊者在内部审计师制作的供认书上签字并将其存入工作底稿,然后,向高级管理层详细报告,请示下一步的行动 B.不记录在工作底稿中,因为供认书是主观的、敏感的,而且可能会成为法律证据,但要向管理层详细报告,由他们要求法律顾问来制作供认文件 C.向管理层口头报告舞弊者的供认情况,并建议他们将其报告给执法机关(因为涉嫌犯罪),但不必制成文件记录 D.告知舞弊者他们的权利,将他们的供认制成磁带并向执法机关报告犯罪事实
答案
单选题
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该:
A.暂不签发审计报告,直到与被审计单位达成共识为止。 B.与被审计单位共同进行更多的工作以解决双方的不一致。推迟审计报告的签发,直到达成共识。 C.签发审计报告并且说明被审计单位限制了审计范围,因此导致对审计结论的意见不一致。 D.签发审计报告并且在报告中陈述双方的观点以及意见不一致的原因。
答案
单选题
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该()
A.暂不签发审计报告,直到与被审计单位达成共识为止 B.与被审计单位共同进行更多的工作以解决双方的分歧。推迟审计报告的签发,直到达成共识 C.签发审计报告并且说明被审计单位限制了审计范围,因此导致就审计结论出现的分歧 D.签发审计报告并且在报告中陈述双方的观点以及意见不一致的原因
答案
单选题
假设舞弊者张某向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该()
A.要求舞弊者在内部审计师制作的供认书上签字并将其存入工作底稿,向高级管理层详细报告,请示下一步的行动 B.不记录在工作底稿中,因为供认书是主观的、敏感的,而且可能会成为法律证据,但要向管理层详细报告,由他们要求法律顾问来制作供认文件 C.向管理层口头报告舞弊者的供认情况,并建议他们将其报告给执法机关(因为涉嫌犯罪),但不必制成文件记录 D.告知舞弊者他们的权利,将他们的供认制成磁带并向执法机关报告犯罪事实
答案
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假设舞弊者向内部审计师承认了其舞弊行为,那么内部审计师应该:( ) 在审查企业流程过程中,内部审计师可以() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?() 在审计过程中,内部审计师应该考虑以下哪个因素来确定分析性程序的使用范围:( ) 在审计资产时,内部审计师相信有几个本应该归类为费用的事项被归类为资产。内部审计师应该向谁报告这些问题() 一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 在对IT流程的安全审计过程中,信息系统审计师发现没有关于安全程序的文档。该审计师应该() 在电子商务业务的审计过程中,内部审计师应直接关注? 内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。 内部审计师应该精通IT技术() 内部审计师在审计过程中应该考虑确定使用分析性程序的范围,下列选项中属于要考虑的因素是: 某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动?( ) 某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动() 内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?() 某内部审计主管在检查内部审计师的审计工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动? 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 在某过程中,审计师和被审计单位联手评估被审计单位的内部控制系统,以下哪项内容属于该过程的第一步?
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