为了提高采购效率,公司政策规定,不超过2000元的采购付款,可以由采购人员直接审批,不必再通过上级领导的批准。为了查明是否存在采购人员向虚构的公司付款的行为,内部审计人员应采取下列哪种措施()
A. 应用审计软件,对付款超过2000元的付款审批程序进行审查
B. 对所有的付款业务进行审查
C. 应用审计软件,对向新的供应商付款的业务进行审查,审查是否有采购商品的入库记录或接受劳务的记录
D. 对2000元以下付款的清单进行检查确定是否经过审批
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