判断题

注册会计师应当根据审计计划调整审计的工作量。当实施了必要的审计程序、证实或排除了疑点后,如未达到审计计划规定的时间,应扩大或追加实质性测试,以便审计工作量满足审计计划的要求。 ( )

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判断题
注册会计师应当根据审计计划调整审计的工作量。当实施了必要的审计程序、证实或排除了疑点后,如未达到审计计划规定的时间,应扩大或追加实质性测试,以便审计工作量满足审计计划的要求。 ( )
答案
单选题
注册会计师应当按照()方法实施审计工作。
A.自下而上 B.平行推进 C.自上而下 D.逐级深入
答案
多选题
注册会计师是否按照审计准则的规定实施了审计工作,取决于注册会计师(  )。
A.是否进行了控制测试 B.是否根据评价结果出具了恰当的审计报告 C.是否获取了充分适当的审计证据 D.是否根据具体情况实施了审计程序
答案
单选题
注册会计师的计划审计工作不包括  ( )
A.在本期审计业务开始时开展的初步业务活动 B.制定总体审计策略 C.了解被审计单位及其环境 D.制定具体审计计划
答案
主观题
注册会计师的计划审计工作不包括
答案
单选题
注册会计师实施审计工作的方法是()
A.自上而下 B.整体审计 C.抽样审计 D.自下而上
答案
单选题
根据审计工作底稿的性质,注册会计师应将()纳入审计工作底稿
A.与被审计单位就重大事项的往来函件 B.管理层进行重大调整之前的财务报表 C.注册会计师对重要性初步思考的记录 D.因印刷错误或其他错误而作废的文本
答案
单选题
注册会计师应当制定审计计划来规划审计工作。以下有关计划审计工作的描述中,不恰当的是()。
A.计划审计工作是一个持续的 B.注册会计师应该针对评估的认定层次的重大错报风险设计进一步审计程序的性质 C.注册会计师应当记录总体审计策略和具体审计计划及其重大更改 D.制定总体审计策略和具体审计计划是注册会计师和被审计单位共同的责任
答案
多选题
在计划审计工作时,注册会计师应当考虑的事项包括(  )。
A.相关法律法规和行业概况 B.重要性、风险等与确定内部控制重大缺陷相关的因素 C.企业组织结构 D.企业内部控制最近发生变化的程度
答案
多选题
注册会计师执行审计工作的前提是否存在,是注册会计师能否按照审计准则的规定执行审计工作的基础。以下属于注册会计师需要判断的执行审计工作前提的事项包括()
A.管理层按照适用的财务报告编制基础编制财务报表,并使其实现公允反映 B.管理层设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞释或错误导致的重大错报 C.管理层和治理层向注册会计师绝对保证财务报表不存在舞弊 D.管理层和治理层向注册会计师提供必要的工作条件
答案
热门试题
注册会计师执行审计工作的前提是否存在,是注册会计师能否按照审计准则的规定执行审计工作的基础。以下属于注册会计师需要判断执行审计工作前提的事项包括()。 注册会计师应当将( )记录于审计工作底稿。 注册会计师对计划审计工作进行的记录,应当包括下列()内容 注册会计师执行审计工作的前提是(),这个前提构成了注册会计师按照审计准则的规定执行审计工作的基础 下列()环节是注册会计师应当在计划审计工作后进行的 当存在下列情况之一时,注册会计师应当计划较少地利用内部审计工作,而更多地直接执行审计工作。( ) 在计划审计工作时,注册会计师应当评价下列()事项对内部控制、财务报表以及审计工作的影响。 在计划审计工作时,注册会计师应当评价某些事项对财务报告内部控制、财务报表及审计工作的影响。以下事项中,注册会计师应当评价的有( )。 注册会计师了解内部审计工作并考虑是否利用内部审计工作结果,但利用内部审计工作不能减轻注册会计师的责任。以下理由恰当的有(  )。 下列各项审计工作,注册会计师可以利用内部审计工作的是() 在计划和实施审计工作时,注册会计师应当运用职业判断。以下事项中注册会计师应当充分运用职业判断的有() 下列情况中,注册会计师应当较少利用内部审计工作,而更多执行审计工作的有( )。 在计划审计工作时,注册会计师应当评价以下哪些事项对内部控制、财务报表以及审计工作的影响()。 下列事项,注册会计师应当形成审计工作底稿的有() 下列情形中,注册会计师应当较少的计划利用内部审计工作的是( )。 关于注册会计师执行审计工作的前提和注册会计师执行审计工作的基础,下列说法中,不正确的是() 注册会计师按照审计计划的规定实施了对应收账款的审计程序后,需要形成相应的审计工作底稿。确定审计工作底稿的格式、内容、范围时,应当考虑下列( )因素。 注册会计师执行审计工作的前提是()。 注册会计师在计划审计工作时,下列判断正确的有() 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有()。
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