单选题

IS审计师检查组织的数据文件控制流程时,发现交易事务使用的是最新的文件,而重启动流程使用的是早期版本,那么,IS审计师应该建议()

A. 检查源程序文档的保存情况
B. 检查数据文件的安全状况
C. 实施版本使用控制
D. 进行一对一的核查

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单选题
IS审计师检查组织的数据文件控制流程时,发现交易事务使用的是最新的文件,而重启动流程使用的是早期版本,那么,IS审计师应该建议()
A.检查源程序文档的保存情况 B.检查数据文件的安全状况 C.实施版本使用控制 D.进行一对一的核查
答案
单选题
IS审计师检查组织的资料档案控制流程时,发现交易事务使用的是最新的档,而重启动流程使用的是早期版本,那么,IS审计师应该建议()
A.检查源程序文档的保存情况 B.检查资料档案的安全状况 C.实施版本使用控制 D.进行一对一的核查
答案
单选题
IS审计师审查组织的数据文件控制程序,发现事务处理用的是最新文件,而重启程序用了以前的版本。IS审计师应该建议实施以下操作()
A.源文件保留 B.数据文件安全 C.版本使用控制 D.一对一检查
答案
单选题
IS审计师审查机构的数据文件控制程序,发现应用于最新的文件,而重启程序恢复以前的版本。IS审计师应该建议实施以下()
A.保留源文件 B.数据文件安全 C.版本使用控制 D.一对一地检测
答案
单选题
当检查输入控制时,信息系统审计师发现企业一致性策略中,流程允许超级用户覆盖数据验证结果。此IS审计师应该()
A.不关心,可能有其他修补控制来降低风险 B.确保覆盖会自动记录并接受检查 C.验证是否所有这些覆盖被提交给高级管理人员批准 D.建议不允许覆盖
答案
单选题
审计师在审计描述公司采购部门的流程图时最有可能发现哪种控制薄弱环节?()
A.公司的采购政策尚未得到更新 B.公司没有利用其供应商按采购数量提供的折扣 C.公司没有为已收货物的付款规定恰当级别的授权 D.公司在收到货物之前就对供应商付款
答案
单选题
在对采购程序进行检查时,审计师发现,现有程序与公司规定的程序相距甚远。但是,审计师同时认为,现有程序增加了运作效率,缩短了处理时间。审计师没有发现该程序导致控制缺陷。审计师应该( )。
A.报告采购程序未遵循公司规定,认定它运营失效 B.在对管理当局的报告中画出新程序的流程图 C.报告这一变化,并建议公司记录这一程序的变化 D.将审计完成时间延期到公司记录这一新程序为止
答案
单选题
在变更控制检查期间紧急变更被识别时,IS审计师期望发现什么()
A.一个控制弱点,由于这些行动不该允许发生并且应该报告 B.变更在必要时实施,相关的问题被记录 C.没有经过系统责任人批准采取的激活变更的相关的规范活动 D.通知系统变更责任人和其他所有相关采取行动的解释的流程
答案
单选题
IS审计师使用数据流程图是用来()
A.定义数据层次 B.标明高级别数据定义 C.用图表概述数据路径和存储 D.描绘写数据生成的详细步骤信息
答案
单选题
IS审计师发现数据库管理员(DBA)有生产数据的读写权限。该IS审计师应该()
A.接受DBA访问为普遍做法 B.评估与DBA功能相关的控制 C.建议立即撤销DBA对生产数据的访问权限 D.审查DBA批准的用户访问权限
答案
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