单选题

内部审计师在系统开发的哪个阶段进行参与最为有效?()

A. 系统测试阶段
B. 系统开发前的调研阶段
C. 设计和实施阶段
D. 开发后的系统实施阶段

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单选题
内部审计师在系统开发的哪个阶段进行参与最为有效?()
A.系统测试阶段 B.系统开发前的调研阶段 C.设计和实施阶段 D.开发后的系统实施阶段
答案
单选题
对于内部审计师而言,参与IT系统开发的主要原因是( )。
A.熟悉系统,以便随后的审核工作 B.有助于确保系统有适当的控制程序 C.有助于最小化新系统的成本和开发时间 D.为随后的系统开发和实施提议增进措施
答案
单选题
对于系统开发,内部审计部门可以不断参与,可以在系统即将实施之际或系统落实之后参与,也可以根本不参与。相对而言,内部审计师不断参与系统开发的好处是什么?
A.可以节约审计时间,提高审计效率 B.可以在明确界定的时间点公布审计评论 C.可以最大限度地降低重新设计成本 D.有效地进行内部控制
答案
单选题
内部审计师可以在不同的间隔期参与系统开发流程的审核工作,包括持续参与、只在不同阶段结束后参与或在系统实施后参与。持续的内部审计参与的优势不包括下列( )。
A.改进控制的设计和具体要求 B.对设计小组提供重要建议的机会 C.减少了随后重做控制的需要 D.在同其他的区间相比较时,减少了内部审计的整体支出
答案
单选题
内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?()
A.控制流程图 B.标准操作程序的复印件 C.关于部门历史、经营活动及表格使用的描述 D.工序操作标准的复印件
答案
单选题
IS审计师参与应用系统开发,他们从事以下哪项可以导致独立性的减弱()
A.对系统开发进行了复核 B.对控制和系统的其它改进提出了建议 C.对完成后的系统进行了独立评价 D.积极参与了系统的设计和完成
答案
单选题
对于一个内部审计师而言,在对系统开发活动审核期间,最为恰当的活动是( )。
A.成为IT指导委员会的成员,确定新系统开发的内容 B.审核用于监控和控制系统开发功能的方法 C.建议将特殊的自动化程序整合到新系统当中,该系统将对所有提交给应用程序的数据转换为机器可读的形式提供合理的保证 D.建议特殊的操作程序,该程序将确保所有提交处理的数据转换为机器可读形式
答案
单选题
某内部审计师授命对公司的应收账款进行审计,那么在评估应收账款回收的可能性时内部审计师采用哪种审计证据最有效()
A.应收账款的账龄分析单 B.积极式函证回函 C.消极式函证回函 D.发运凭证
答案
单选题
内部审计师在征税期间参与所得税格式的编制。内部审计师的以下哪项活动最有可能违反IIA的职业道德规范?()
A.为发行编制税务指导,并向一般公众销售 B.为组织某位部门经理的酬金编制个人纳税申报单 C.在地方大学有偿举办晚上的税务研讨班 D.作为一项公众服务,为年长的公民编制纳税申报单
答案
单选题
在审计的哪个阶段,内部审计师确认出被审计活动的目标和相应的控制?( )
A.初步调查阶段 B.员工挑选阶段 C.编制工作方案阶段 D.审计结果报告阶段
答案
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某内部审计师怀疑出纳管理的现金收入没有在当天及时送存银行。则该审计师采取的最有效的审计程序是:() 货币单位抽样最有用,当内部审计师( )。 内部审计师需要理解以下哪个学科? 内部审计师需要精通以下哪个学科? 各行社在进行系统开发时,应要求参与,保证系统开发符合信息科技风险管理标准。---审计部() 审计部◆各行社在进行系统开发时,应要求参与,保证系统开发符合信息科技风险管理标准() 在项目启动阶段审查系统开发项目,IS审计师发现项目小组遵守组织的质量手册。项目组要在截止期限内快速追踪验证和取证处理,这需要在预交付之前开始一些措施。在这种情况下,IS审计师最有可能() 某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是() 在应用程序开发项目的系统测试阶段,IS审计师应当审查() 内部审计人员可以参与各个阶段的系统开发,包括:全程参与,只在不同阶段的收尾期,或者系统成功实施以后。全程参与的优势除了下面哪一个?() 各行社在进行系统开发时,应要求和参与,保证系统开发符合信息科技风险管理标准。(审计部)() 内部审计师需要正确评价以下哪个学科?( ) 内部审计师最有可能发现舞弊行为的程序是() 审计师在评审企业的系统开发测试策略。关于在测试过程中使用生产数据的陈述中,审计师会认为下面哪种陈述是最恰当的() 内部审计师在参与公司活动时可以扮演各种角色,下列那个角色会损害内部审计师的独立性:() 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 内部审计师正在实施对某信息系统部门的经营审计,在评估该部门有效性时,以下哪个因素最重要?() 在内部审计师遇到积极对抗时,即被审单位不信任审计师合理提出的观点时,双方取得一致的最有效方式是( )。 内部审计师在实施内部审计时最有可能影响其的客观性的是:() 在审计系统开发项目的需求阶段时,IS审计人员应()
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