单选题

某制造企业的内部审计师正在对该公司的资金余额实施审计。下列审计程序中,运用哪项审计程序,最能保证公司财务报表中资金余额列报的正确记录?()

A. 审查银行存款余额调节表,确认银行对账单数额,证实收入和支出的截止期,加总调整项目并与资金账户余额相比较
B. 审查出纳的岗位职责
C. 审查具体的报销制度
D. 审查付款程序并对应付账款实施分析性复核,函证应收账款账户余额,证实相关程序和工具的存在性

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单选题
某制造企业的内部审计师正在对该公司的资金余额实施审计。下列审计程序中,运用哪项审计程序,最能保证公司财务报表中资金余额列报的正确记录?()
A.审查银行存款余额调节表,确认银行对账单数额,证实收入和支出的截止期,加总调整项目并与资金账户余额相比较 B.审查出纳的岗位职责 C.审查具体的报销制度 D.审查付款程序并对应付账款实施分析性复核,函证应收账款账户余额,证实相关程序和工具的存在性
答案
单选题
企业内部经济责任审计,是指企业内部审计机构对企业内部开展的经济责任审计。---审计部()
A.全体员工 B.一般员工 C.中层干部 D.管理领导干部
答案
单选题
审计部◆企业内部经济责任审计,是指企业内部审计机构对企业内部开展的经济责任审计()
A.全体员工 B.一般员工 C.中层干部 D.管理领导干部
答案
判断题
企业内部经济责任审计,是指企业内部审计机构对企业内部管理领导干部开展的经济责任审计。---审计部()
答案
判断题
审计部◆企业内部经济责任审计,是指企业内部审计机构对企业内部管理领导干部开展的经济责任审计()
答案
单选题
审计师通过对企业内部控制环境进行审计,发现企业对资产的使用效率低下,甚至不必要的浪费,请判断这属于什么审计?
A.经营审计 B.合规性审计 C.财务审计 D.无法判断
答案
单选题
()包括企业外部审计和企业内部财务审计
A.企业审计 B.出纳审计 C.总经理审计 D.人事审计
答案
判断题
目前我国企业内部控制规范的框架体系是由《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》成的()
答案
多选题
企业内部审计的作用包括()。
A.预防保护作用 B.服务促进作用 C.评价鉴证作用 D.管理控制作用
答案
多选题
企业内部审计的内容包括()。
A.财务审计 B.经营审计 C.管理审计 D.风险管理
答案
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重建该公司企业内部报表应掌握的原则是( )。 在一家化学制造公司的内部审计师相信公司倾倒的有毒废弃物违反了法律规定。出于对公司的忠诚,内部审计师没有收集有关倾倒物的信息。该内部审计师的行为:( ) 对于内部审计师,下列表述中正确的是( )。①内部审计师完成内审任务后,无需与被审计单位沟通,直接准备内部审计报告报送相关领导层②内部审计师出具内审报告,并向被审计单位提出整改意见后,内部审计师工作截至此则全部完成③为保持对系统研发评价的独立性,内部审计师不能成为系统研发项目成员④内部审计师的主管领导由首席执行官任命,报审计委员会备案⑤内部审计师应被允许直接与外聘审计师沟通⑥内审涉及企业内部核心商业信息,不能采用外包的形式 根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,下列选项中,与该公司资金活动有关的风险有(  )。 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 企业内部经济责任审计包括()、()、() 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 企业内部经济责任审计包括。---审计部() 内部审计师甲运用计算机模拟来评价某制造公司的钢铁采购职能是为了() 针对企业内部控制审计,下列属于注册会计师具体审计计划内容的有() 假设舞弊者张某向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎性检查”,这种检查是:( ) 内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎检查”(duediligencereview),这种检查是: 某内部审计师在对某个金融公司的审计过程中发现,该公司的管理层为了追求短期的利润目标而发放高风险的贷款。为了证实这一点,某高级内部审计师给了该审计师一些建议,这些建议中最无效的是: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 某内部审计师可能运用计算机模拟来评价某制造公司的钢铁采购职能和以下哪项相关? 某内部审计师可能运用计算机模拟来评价某制造公司的钢铁采购职能和下列哪项相关? 审计委员会在企业内部控制设计和实施中承担的职责包括()。 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是:
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