多选题

递延所得税的确认体现了()和()原则。

A. 权责发生制
B. 配比,谨慎性原则
C. 实质重于形式原则

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多选题
递延所得税的确认体现了()和()原则。
A.权责发生制 B.配比,谨慎性原则 C.实质重于形式原则
答案
多选题
递延所得税的确认体现了___和___原则
A.配比,谨慎性原则 B.权责发生制 C.实质重于形式原则
答案
判断题
递延所得税,是指按照会计准则规定应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额,即递延所得税资产及递延所得税负债的当期发生额()
答案
判断题
所得税准则规范的是资产负债表中递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量。()
A.对 B.错
答案
多选题
下列各项中,符合《企业所得税法》规定的确认递延所得税的原则有()
A.递延所得税资产的确认应当以未来期间可能取得的应纳税所得额为限 B.按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损,应当以未来期间能够取得的应纳税所得额为限,确认递延所得税资产 C.与直接计入所有者权益的事项相关的可抵扣暂时性差异,相应的递延所得税资产应计入所有者权益 D.按照税法规定可以结转以后年度的税款抵减,应当以未来期间能够取得的应纳税所得额为限,确认递延所得税资产
答案
主观题
计算甲公司2012年应确认的递延所得税和所得税费用
答案
主观题
计算甲公司2016年应确认的递延所得税和所得税费用;
答案
判断题
递延所得税包括递延所得税资产与递延所得税负债。()
答案
判断题
递延所得税费用=(期末递延所得税资产-期初递延所得税资产)-(期末递延所得税负债-期初递延所得税负债)()
答案
多选题
下列各项确认递延所得税资产的有()。
A.权益法核算的长期股权投资(长期持有),因被投资单位实现净利润而确认调增的长期股权投资 B.结转以后年度抵扣的未弥补亏损 C.超标的业务招待费 D.超标的广告费用
答案
热门试题
下列各项不应确认递延所得税的是() 适用税率发生变化的,应对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量,除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外,应将其影响数计入变化当期的所得税费用() 分项确认计量长江公司2x15年上述资产、负债的账面价值和计税基础及其产生的暂时性差异。计算长江公司2x15年应纳税所得额和应交所得税。计算长江公司2x15年应确认的递延所得税资产、递延所得税负债的发生额,递延所得税费用和所得税费用。计算长江公司2x15年12月31日递延所得税资产余额和递延所得税负债余额。编制长江公司2x15年确认应交所得税、递延所得税和所得税费用相关的会计分录。 只要产生暂时性差异,就应确认相关的递延所得税资产或递延所得税负债。() 在适用税率变动的情况下,原已确认的递延所得税资产和递延所得税负债可以不作调整。() 适用税率发生变化的,对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债无需进行重新计量() 递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现计算() A公司2016年应交所得税40万元,年初的递延所得税资产和递延所得税负债余额为10万元和5万元,年末的递延所得税资产和递延所得税负债余额为15万元和10万元。则A公司2016年应确认的所得税费用金额为()万元 W公司2015年应交所得税50万元;年初的递延所得税资产和递延所得税负债为30万元和40万元;年末的递延所得税资产和递延所得税负债余额为40万元和30万元。W公司2015年应确认的所得税费用金额为()万元。 A公司2016年应交所得税50万元;年初的递延所得税资产和递延所得税负债为40万元和50万元;年末的递延所得税资产和递延所得税负债余额为50万元和40万元。A公司2016年应确认的所得税费用金额为()万元。 A公司2018年应交所得税40万元,年初的递延所得税资产和递延所得税负债余额为10万元和5万元,年末的递延所得税资产和递延所得税负债余额为15万元和10万元。则A公司2018年应确认的所得税费用金额为()万元。 下列各项应确认递延所得税资产的有() 企业确认的递延所得税,可能计入账户() 下列各项中确认递延所得税资产的有( )。 下列各项中,不应确认递延所得税的是() 下列各项中,不应确认递延所得税的是(  )。 在计量递延所得税资产和递延所得税负债时,应当采用当期适用的所得税税率。 在计量递延所得税资产和递延所得税负债时,应当采用当期适用的所得税税率。 所得税会计是将资产负债表项目按照会计准则规定和税法不同,产生差异确认递延所得税负债和递延所得税资产的处理方法。() 合并财务报表中存货的账面价值小于其计税基础,符合确认递延所得税资产条件的应确认递延所得税资产。()
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