单选题

依据内控手册及相关制度,检查内部控制健全性。检查的是内部控制的()

A. 运行
B. 设计
C. 合规
D. 适宜

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单选题
依据内控手册及相关制度,检查内部控制健全性。检查的是内部控制的()
A.运行 B.设计 C.合规 D.适宜
答案
主观题
内部控制的健全性评价是指针对被审计单位实行的内部控制本身是否完善所进行的测试与评价。内部控制的健全性测试与评价的方法及步骤?
答案
单选题
评价内部控制系统健全性、有效性的审计依据不包括()
A.内部管理控制制度 B.内部会计控制制度 C.业务规范、技术经济标准 D.内部审计制度
答案
单选题
下列不属于内控健全性原则的是( )。
A.内部控制应当包括公司的各项业务 B.内部控制应当包括公司的各个部门(或机构)和各级人员 C.执行、监督、反馈等各个环节 D.以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果
答案
单选题
对内部控制的健全性和有效性进行评价是( )。
A.审计人员的责任 B.管理层的责任 C.治理层的责任 D.内部控制设置人员的责任
答案
单选题
关于内部控制的健全性原则,以下表述错误的是()。
A.内部控制必须涵盖所有人员,要求各部门之间 B.运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益 C.内部控制应当包括公司的各项业务,各个部门(或机构)和各级人员 D.内部控制应涵盖到决策
答案
单选题
关于内部控制的健全性原则,以下表述错误的是()
A.内部控制要求各部门之间、人员之间应当相互配合、协调同步、紧密衔接 B.内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门和各级人员 C.内部控制设计需兼顾内控的效率和效果,平衡成本和效益 D.内部控制需涵盖决策、执行、监督、反馈等各个环节
答案
单选题
关于内部控制的健全性原则,以下表述错误的是( )
A.健全性原则要求内部控制需涵盖决策、执行、监督、反馈等各个环节 B.健全性原则要求内部控制设计需兼顾内控的效率和效果、平衡成本和效益 C.健全性原则要求内部控制包括公司的各项业务、各个部门(或机构)和各级人员 D.健全性原则要求各部门之间、人员之间应相互配合、协调同步、紧密衔接,避免互相扯皮和内控脱节现象的发生
答案
单选题
关于内部控制的健全性原则,以下表述错误的是()
A.内部控制必须涵盖所有人员,要求各部门之间、人员之间应相应配合、协调同步、紧密衔接,避免只管相互牵制而不顾办事效率的做法,导致不必要的扯皮和脱节现象 B.运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益 C.内部控制应当包括公司的各项业务,各个部门(或机构)和各级人员 D.内部控制应涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节
答案
主观题
对内部控制的健全性和有效性进行评价是:(1.0分)
答案
热门试题
内部控制审计,是针对内部控制制度和工作程序的健全性、有效性和适当性进行的审查与评价,其主要目的是()。 内部控制审计,是针对内部控制制度和工作程序的健全性、有效性和适当性进行的审查与评价,其主要目的是()。 证券公司的内部控制制度应符合健全性的要求,这主要体现在(  )等方面。 关于基金管理人内部控制的健全性原则,以下说法错误的是( ) 下列关于基金管理人内部控制的健全性原则,说法错误的是()。 企业应对其内部控制的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估,形成书面报告并作出相应处理。下列各项中,该表述定义的内部控制要素是() 行政事业单位对其内部控制的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估,形成书面报告并做出相应处理的过程,对于内部控制得以有效实施具有十分重要的作用的内控要素是() 注册会计师审计与内部审计都同时关注内部控制的健全性和有效性。 内部控制自我评价顺序正确的是()。 ①制定年度内控检查方案 ②现场检查 ③检查前培训 ④跟踪整改 ⑤编制内控自我评价报告及对外披露 ⑥汇报检查结果及修订完善 为了实现加强单位内控制度建设,健全内部控制制度体系的目标,下列说法不正确的是() ()是对公司全面风险管理的健全性、合理性和有效性进行监督检查。 公司监事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责。 《承德银行存款风险滚动式检查办法》是我行内控制度体系的重要组成部分,是存款业务操作合规性的内部检查制度。要与开销户制度、对账制度、事中(事后)监督制度等其他内控制度相互联动() 存款风险滚动式检查制度是银行业金融机构内控制度体系的重要组成部分,是存款业务操作合规性的内部检查制度(审计部)() 内控制度执行检查重点包括() 银行业金融机构内部审计事项主要包括经营管理的合规性及合规部门工作情况、内部控制的健全性和有效性以及() 内部控制评审是指审计师对被审计单位内部控制设置的健全性、合理性及执行的有效性做出测试与评价,确定内部控制的可信程度,并以此决定控制测试的性质、时间和范围。() 基金管理人内部控制的原则包括()。Ⅰ.有效性原则;Ⅱ.成本效益原则 ;Ⅲ.相互依赖原则;Ⅳ.健全性原则 中资商业银行对专营机构风险管理与内控体系的健全性和有效性承担最终责任() 全面风险管理机制的健全性和有效性主要针对()进行有效性检查和评估
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