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表明内部控制可能存在重大缺陷的迹象,主要包括()
多选题
表明内部控制可能存在重大缺陷的迹象,主要包括()
A. 注册会计师发现会计人员舞弊
B. 企业更正已经公布的财务报表
C. 注册会计师发现当期财务报表存在…
D. 企业审计委员会和内部审计机构…
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多选题
表明内部控制可能存在重大缺陷的迹象,主要包括()
A.注册会计师发现会计人员舞弊 B.企业更正已经公布的财务报表 C.注册会计师发现当期财务报表存在… D.企业审计委员会和内部审计机构…
答案
多选题
表明内部控制可能存在重大缺陷的迹象,主要包括()
A.注册会计师发现会计人员舞弊 B.企业更正已经公布的财务报表 C.注册会计师发现当期财务报表存在… D.企业审计委员会和内部审计机构…
答案
多选题
下列哪些迹象可能表明企业内部控制存在重大缺陷()。
A.发现高级管理人员舞弊 B.重述财务报表,以反映重大错报的更正情况 C.注册会计师识别出当期财务报表存在重大错报,而该错报不可能由企业内部控制发现 D.审计委员会对企业财务报告和内部控制的监督无效
答案
多选题
以下哪些迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷()
A.决策程序导致重大失误 B.严重违反国家法律、法规,受到严厉处罚,并造成重大社会影响 C.媒体频现负面新闻,涉及面广 D.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效
答案
单选题
下列各项中,不能表明企业的内部控制存在重大缺陷迹象的是()。
A.注册会计师发现董事 B.企业更正已经公布的财务报表 C.注册会计师发现当期财务报表… D.企业审计委员会和内部审计…
答案
多选题
内部控制评价组需要评价其注意到的各项控制缺陷的严重程度,以确定这些缺陷单独或组合起来,是否构成重大缺陷。下列()等迹象可能表明企业的内部控制存在重大缺陷
A.内部控制评价机构发现董事、监事和高级管理人员舞弊 B.发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报 C.企业审计委员会对内部控制的监督无效 D.内部审计机构对内部控制的监督无效
答案
多选题
内部控制评价组需要评价其注意到的各项控制缺陷的严重程度,以确定这些缺陷单独或组合起来是否构成重大缺陷。下列各项中,可能表明企业的内部控制存在重大缺陷的迹象有()。
A.内部控制评价机构发现董事监事和高级管理人员舞弊 B.发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报 C.企业审计委员会对内部控制的监督无效 D.内部审计机构对内部控制的监督无效
答案
多选题
下列各项中,属于表明存在值得关注的内部控制缺陷迹象的有()
A.与管理层经济利益相关的重大交易没有得到治理层适当审查 B.被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程 C.重述以前公布的财务报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报 D.管理层无力监督财务报表的编制
答案
单选题
以下事项中可能表明甲公司货币资金内部控制存在重大缺陷的是()
A.甲公司的财务专用章由财务负责人本人或其授权人员保管,出纳员个人名章由其本人保管 B.对重要货币资金支付业务,甲公司实行集体决策授权控制 C.甲公司现金收入及时存入银行,特殊情况下,经开户银行审查批准方可坐支现金 D.甲公司指定出纳员每月必须核对银行账户,针对每一银行账户分别编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
答案
单选题
下列各项中,表明内部控制存在重大缺陷的是()。
A.内部控制发现了财务报表的错报 B.审计委员会对内部控制执行有效的监督 C.内部审计部门直接向董事会报告 D.注册会计师发现监事舞弊
答案
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下列情况通常表明内部控制存在重大缺陷的有( )
对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师可能采取的措施包括()
以下与付款业务相关的内部控制中,可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()。
以下与付款业务相关的内部控制中,可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()
指通过所发现的已背离内部控制目标的迹象,识别内部控制的设计缺陷和运行缺陷()
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在执行内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,下列做法中,正确的有()
在执行内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,下列做法中,正确的有( )。
下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()。
以下情形中,可能表明货币资金内部控制不存在缺陷的有()
下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。
下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()。
下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。
下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。
下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。
在确定内部控制的一个缺陷或多个缺陷的组合是否构成值得关注的内部控制缺陷时,注册会计师可能考虑的主要事项包括()
下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。
在执行内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )。
内部控制缺陷包括设计缺陷和( ) 缺陷。
(2013年)下列各项中, 可能表明 被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有 ( )。
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