单选题

注册会计师在了解被审计单位内部控制时,以下做法不正确的是(  )。

A. 注册会计师仅需要了解与审计相关的内部控制
B. 注册会计师需要考虑一项内部控制的设计,单独或连同其它控制是否能够以及如何防止或发现并纠正重大错报
C. 注册会计师在了解内部控制后应当评价控制是否得到一贯执行
D. 由于询问本身的证明力很弱,注册会计师通常需要将询问与其他风险评估程序结合使用

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单选题
注册会计师在了解被审计单位内部控制时,以下做法不正确的是(  )。
A.注册会计师仅需要了解与审计相关的内部控制 B.注册会计师需要考虑一项内部控制的设计,单独或连同其它控制是否能够以及如何防止或发现并纠正重大错报 C.注册会计师在了解内部控制后应当评价控制是否得到一贯执行 D.由于询问本身的证明力很弱,注册会计师通常需要将询问与其他风险评估程序结合使用
答案
多选题
了解被审计单位的内部控制时,注册会计师通常无须了解(  )。
A.与审计无关的内部控制 B.内部控制的设计是否合理 C.内部控制的执行效果 D.在生产中防止浪费的控制
答案
多选题
注册会计师应当从以下()方面了解被审计单位的内部控制
A.控制环境 B.风险评估程序 C.与财务报告相关的信息系统和沟通 D.控制活动
答案
多选题
在了解被审计单位内部控制时,注册会计师通常会()。
A.查阅上期工作底稿 B.追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程 C.重新执行某项控制 D.寻找内部控制运行中的缺陷
答案
单选题
下列关于注册会计师对被审计单位内部控制了解与评价的说法中,不正确的是()。
A.如果多项内部控制能够实现同一目标,则注册会计师不需要了解与该目标有关的每项控制活动 B.注册会计师应考虑识别和了解与认定关系更直接、更有效的控制 C.缺乏有效的预防性控制增大了错报的风险,因此需要建立更加不敏感的检查性控制 D.如果经过穿行测试,注册会计师发现已识别的控制实际上并未执行,则应当重新针对该项控制目标识别是否存在其他的控制
答案
单选题
以下选项中,属于注册会计师了解被审计单位内部控制的是()
A.被审计单位的战略 B.对被审计单位财务业绩的衡量 C.被审计单位的性质 D.被审计单位的风险评估过程
答案
多选题
注册会计师在了解被审计单位的内部控制时,被审计单位的控制活动主要包括( )。
A.检查 B.授权和业绩评价 C.实物控制和职责分离 D.信息处理
答案
多选题
注册会计师了解被审计单位内部控制的审计程序包括( )。
A.询问 B.观察 C.分析程序 D.检查
答案
多选题
注册会计师在了解被审计单位内部控制时,通常采用的程序有( )
A.查阅内部控制手册 B.重新执行某项控制 C.追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程 D.执行分析程序 E.现场观察某项控制的运行
答案
多选题
注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常采用的程序有()
A.查阅内部控制手册 B.重新执行某项控制 C.追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程 D.执行分析程序 E.现场观察某项控制的执行
答案
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评价注册会计师了解被审计单位内部控制与控制测试的异同。 注册会计师无需了解被审计单位的所有内部控制,而只需了解与审计相关的内部控制 在了解被审计单位内部控制时,注册会计师最应当关注的是()。 在了解被审计单位内部控制时,注册会计师通常采用的程序不包括()。 在了解被审计单位内部控制时,注册会计师最应当关注的是(  )。 在了解被审计单位内部控制时,注册会计师最应当关注的是 在了解被审计单位内部控制时,A注册会计师最应当关注的是() 下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用(  )。 以下关于注册会计师了解被审计单位内部控制的说法中,错误的是() 注册会计师实施审计程序,需要了解被审计单位所有的内部控制。 关于注册会计师了解被审计单位及其环境的说法中,不正确的是()。 注册会计师在了解被审计单位及其环境时,应当了解被审计单位的组织结构。以下内容中,最有助于注册会计师了解被审计单位组织结构的是() 下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是() 注册会计师了解被审计单位的控制活动时,通常无需了解的是() 执行内部控制审计时,注册会计师有关识别控制缺陷的下列做法中,不正确的是(  )。 注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施控制测试的范围是()。 注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施控制测试的范围是() 注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施控制测试的范围是()。 下列选项中,关于注册会计师了解被审计单位及其环境的内容不正确的是()。 下列选项中,关于注册会计师了解被审计单位及其环境的内容不正确的是()。
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