单选题

审计委员会在指导和监督纪检监察审计部工作时,应履行()职责。

A. 独立完成内部审计制度的建立和实施
B. 至少每年召开一次会议,审议纪检监察审计部提交的工作计划和报告等
C. 至少每年向董事会报告一次,内容包括但不限于内部审计工作进度
D. 协调纪检监察审计部与会计师事务所等外部审计单位之间的关系

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单选题
审计委员会在指导和监督纪检监察审计部工作时,应履行()职责。
A.独立完成内部审计制度的建立和实施 B.至少每年召开一次会议,审议纪检监察审计部提交的工作计划和报告等 C.至少每年向董事会报告一次,内容包括但不限于内部审计工作进度 D.协调纪检监察审计部与会计师事务所等外部审计单位之间的关系
答案
主观题
公司招标管理委员会应于招标完成后()内,将招标结果报纪检监察审计部备案
答案
主观题
公司招标管理委员会应于招标完成后()内,将招标结果报纪检监察审计部备案
答案
多选题
纪检监察审计部作为清欠工作的主协部门,职责如下()
A.负责清欠项目所涉应收账款的专项审计 B.负责按照清欠管理制度,对清欠工作进行监管,并对清欠办理过程中的违法 C.协调处理涉及质量问题的清欠项目,配合开展清欠工作 D.提供划转清欠项目的相关资料和信息,协调处理涉及未结算
答案
多选题
纪检监察审计部作为清欠工作的主协部门,职责如下()
A.负责清欠项目所涉应收账款的专项审计 B.负责按照清欠管理制度,对清欠工作进行监管,并对清欠办理过程中的违法、违规行为按规定进行立案调查 C.协调处理涉及质量问题的清欠项目,配合开展清欠工作 D.提供划转清欠项目的相关资料和信息,协调处理涉及未结算、居间费等事项的清欠项目,负责债权对账及函证工作,配合开展清欠工作
答案
判断题
纪检监察审计部负责对公司设备处置的过程和结果进行监控与审计
答案
判断题
纪检监察审计部负责对公司设备处置的过程和结果进行监控与审计()
答案
多选题
丙公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内部审计部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有()
A.组织中的地位 B.职能范围 C.技术才能 D.专业应尽义务
答案
单选题
审计委员会办公室征求同级纪检监察机关等有关单位意见后,纳入机关年度审计项目计划()
A.党委 B.组织 C.审计 D.团委
答案
单选题
履行国有资产出资人职责的机构和审计部门应当依法开展各项审计监督,严格执行,建立健全纪检监察和审计监督工作的协调运行机制()
A.国有企业领导人员任期经济责任审计制度 B.国有企业领导人员离任经济责任审计制度 C.国有企业领导人员任期和离任经济责任审计制度 D.国有企业领导人员经济审计制度
答案
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机关党的纪律检查委员会在同级机关党的基层委员会和上级机关纪检监察工作委员会双重领导下进行工作,接受派驻纪检监察组的业务指导和监督检查() 甲公司下设审计委员会和内部审计部门。并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有()。 某公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,不属于审计委员会对内审部门进行复核范围的是() 确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。下列关于审计委员会与内部审计关系的说法中,正确的有()。 独立的审计委员会的存在已经被国际公认为良好公司治理的一个重要特征。审计委员会负责监督内部审计部门的工作。下列选项中属于审计委员会对内部审计进行复核的内容包括()。 TC公司董事会下设审计委员会,其工作之一是对内部审计部门的工作进行指导及复核,一般而言,审计委员会可从( )方面进行复核。 确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。以下关于审计委员会与内部审计关系的说法中,不正确的是()。 董事会应下设审计委员会。审计委员会成员()。 机关党的纪律检查委员会在 C 下进行工作,接受派驻纪检监察组的业务指导和监督检查() 违规违纪处理决定做出后,纪检监察审计部应在()内向员工所在单位及本人宣布 违规违纪处理决定做出后,纪检监察审计部应在()内向员工所在单位及本人宣布 保险机构()应确保内部审计部门的独立性及履职所需资源与权限。内部审计部门和内部审计人员履职所需的资源,包括经审计委员会批准的内部审计预算和人力资源计划,以及必要的办公场地、系统、设备等。 根据《商业银行内部审计指引》,董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少干()人,多数成员应为()。审计委员会成员应具有财务、审计和会计等专业知识和工作经验。审计委员会负责人原则上应由独立董事担任。 纪检监察部组织开展下级单位纪委书记(纪检委员)的选任提名、管理监督和考核工作;对所属单位纪检监察工作进行考核评价() 某公司设置了内部审计部、风险管理部和审计委员会,制定了本企业的风险管理监督与改进措施。下列选项中,表述正确的有() 下列( )项审计委员会的活动最符合内部审计部门的利益。 董事会应下设审计委员会,审计委员会多数成员应为()。 董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于() 内部审计部门负责人对董事会及其审计委员会负责,定期向__、__、__、__报告工作() 审计委员会的监督职责包括()。
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