单选题

内部审计机构和人员在进行内部审计活动时,不存在影响内部审计客观性的利益冲突的状态指的是()。

A. 内部审计的独立性
B. 内部审计的客观性
C. 内部审计的公正性
D. 内部审计的公平性

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单选题
内部审计机构和人员在进行内部审计活动时,不存在影响内部审计客观性的利益冲突的状态指的是()。
A.内部审计的独立性 B.内部审计的客观性 C.内部审计的公正性 D.内部审计的公平性
答案
多选题
《商业银行内部审计指引》规定,内部审计人员在从事内部审计活动时()
A.不得参与有利益关系的审计项目 B.不得利用职权谋取私利 C.不得隐瞒审计发现的问题 D.不做缺少证据支持的判断 E.不做误导性陈述
答案
单选题
内部审计基本准则是内部审计准则的总纲,是内部审计机构和人员进行内部审计时应当遵循的,是制定内部审计具体准则、内部审计实务指南的基本依据()
A.基本规范 B.具体规范 C.指导意见 D.具体规则
答案
单选题
内部审计实务指南是依据内部审计基本准则、内部审计具体准则制定的,为内部审计机构和人员进行内部审计提供的具有可操作性的()
A.基本规范 B.具体规范 C.指导意见 D.具体规则
答案
多选题
内部审计机构或内部审计人员对本单位及所属单位的下列事项履行内部审计职责。---审计部()
A.财政收支.财务收支及其有关经济活动 B.建设项目.技术改造项目.政府采购及重大投资活动 C.主要负责人履行经济责任情况 D.经济管理和效益情况 E.内控制度的健全性.有效性以及风险管理情况 F.专项审计调查
答案
单选题
内部审计机构或者内部审计人员在执行内部审计工作时违反规定涉嫌犯罪的,应受到的处理:
A.批评教育 B.行政处分 C.移送司法机关依法追究刑事责任 D.以行政责任为主的法律责任,也包括相应的刑事责任,但不包括民事责任
答案
判断题
商业银行在实施内部审计活动外包时,本银行内部审计人员应参与并监督项目实施()
答案
判断题
《内部审计基本准则》适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。
A.对 B.错
答案
判断题
商业银行内部审计活动外包应符合本银行内部审计章程的有关要求()
答案
单选题
内部审计机构应当根据年度审计计划和人力资源计划编制财务预算。内部审计机构在编制预算时应考虑的因素包括:Ⅰ.内部审计人员的数量Ⅱ.审计工作日程安排Ⅲ.内部审计机构的行政管理活动Ⅳ.内部审计人员的教育及培训要求Ⅴ.审计研究和发展工作()
A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ
答案
热门试题
绩效审计,是指内部审计机构和内部审计人员对本组织经营管理活动的经济性、效率性和()进行的审查和评价。 审计部◆内部审计人员在从事内部审计活动中,需要与下列机构和人员建立人际关系有哪些() 内部审计人员在从事内部审计活动中,需要与下列机构和人员建立人际关系有哪些.。---审计部() 内部审计机构和内部审计人员应当全面关注组织,以为基础组织实施内部审计业务() 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行。 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行() 商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。内部审计至少应每()进行一次全面审计。 商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。内部审计至少应每()进行一次全面审计。 实行集中管理的内部审计机构可以对下级组织实行内部审计或者。---审计部() 内部审计人员从事内部审计活动时,应当遵守内部审计人员职业道德规范,认真履行职责,不得损害国家利益、组织利益和内部审计职业声誉。---审计部() 实行内部审计集中化管理的保险机构,通过应用审计信息化平台、提升内部审计人员专业胜任能力、聘请中介机构承担内部审计项目等方式,基本满足内部审计业务需要的,专职内部审计人员数量可适当放宽至不低于保险机构员工人数的()。 内部审计机构和人员应保持( ),不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。 内部审计机构应当建立激励约束机制,对内部审计人员的工作进行() 本行内部审计制度和审计人员的职责,应当经批准后实施() 内部审计机构和内部审计人员应当保持应有的职业谨慎,在实施的审计活动中关注可能发生的舞弊行为,并对舞弊行为进行和。---审计部() 内部审计机构和内部审计人员应当全面关注风险,以风险为基础组织实施内部审计业务。---审计部() 内部审计人员从事内部审计活动时,应当遵守《内部审计人员职业道德规范》,认真履行职责,不得损害。---审计部() 内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构和内部审计人员有泄露国家秘密或者商业秘密的情形,涉嫌犯罪的,移送依法追究刑事责任() 第2106号内部审计具体准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可不遵守本准则。---审计部() 内部审计机构实施的内部控制审计与审计人员在审计过程中进行的内部控制评审采用的审计方法基本相同()
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