单选题

在执行审计过程中,注册会计师可以直接假定被审计单位的相关账户存在舞弊风险的是()

A. 虚增或虚减费用
B. 多提或少提折旧
C. 高估或低估资产
D. 多计或少计收入

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单选题
如果注册会计师不同意被审计单位提出的变更业务的要求,被审计单位又不允许注册会计师继续执行原审计业务,注册会计师应当()。
A.执行新业务 B.出具否定意见的审计报告 C.解除业务约定 D.出具无法表示意见的审计报告
答案
单选题
注册会计师在审计过程中既要遵守审计准则执行审计程序,又要运用会计准则确定被审计单位财务报表是否合法、公允。所以,注册会计师审计的依据应是( )。
A.企业会计准则 B.企业会计制度 C.国家审计标准 D.中国注册会计师审计准则
答案
单选题
注册会计师可以直接假定被审计单位的与下列()相关的账户存在舞弊风险。
A.多计或少计收入 B.高估或低估资产 C.多提或少提折旧 D.虚增或虚减费用
答案
单选题
在了解被审计单位及其环境后,注册会计师计划不依赖被审计单位信息系统,注册会计师需要执行的工作是(  )。
A.了解与评估系统环境 B.验证手工控制 C.验证系统应用控制 D.验证系统一般性控制
答案
单选题
注册会计师了解被审计单位及其环境的直接目的是( )
A.为了实施进一步审计程序 B.控制检查风险 C.收集充分适当的审计证据 D.为了识别和评估财务报表重大错报风险
答案
多选题
当被审计单位存在内部审计,并且注册会计师预期将利用内部审计人员提供直接协助时,注册会计师应当考虑的有()
A.内部审计人员的胜任能力 B.确定是否能够利用内部审计人员提供直接协助 C.如果能够利用,确定在哪些领域利用以及在多大程度上利用 D.如果拟利用内部审计人员提供直接协助,适当地指导、监督和复核其工作
答案
多选题
在审计的过程中,如果被审计单位存在以下( )事项或情形,注册会计师需要保持警觉。
A.开具的银行承兑汇票没有银行承兑协议支持 B.存在大额自有资金的同时,向银行高额举债 C.银行承兑票据保证金余额与应收票据余额比例不合理 D.以各种理由不配合注册会计师实施银行函证
答案
多选题
注册会计师在审计过程中发现被审单位所使用的主要会计政策不当,则被审计单位可能存在( )
A.错误 B.违反法规行为 C.舞弊 D.违约
答案
多选题
注册会计师在审计过程中应考虑被审计单位是否存在舞弊风险,下列情形表明被审计单位存在舞弊风险的有()。
A.从事超出正常经营过程的重大关联方交易 B.从事大额日常销售业务 C.与未经审计的关联企业进行超出正常经营过程的重大交易 D.重大、异常的交易
答案
单选题
如果注册会计师未能查出被审计单位财务报表中的舞弊,注册会计师()。
A.不应承担审计责任 B.应承担审计责任 C.是否承担责任取决于其执行审计准则的情况 D.是否承担责任取决于是有意还是无意
答案
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