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执行应用控制审核的IS审计人员应评价()。
单选题
执行应用控制审核的IS审计人员应评价()。
A. 应用满足业务需求的效率
B. 所有已发现的
C. 应用所服务的业务流程
D. 应用的优化
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单选题
执行应用控制审核的IS审计人员应评价()。
A.应用满足业务需求的效率 B.所有已发现的 C.应用所服务的业务流程 D.应用的优化
答案
单选题
执行应用控制审核的IS审计人员应评价()
A.应用满足业务需求的效率 B.所有已发现的、暴露的影响 C.应用所服务的业务流程 D.应用的优化
答案
多选题
审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门应相互独立的有:
A.存储部门与材料使用部门 B.生产计划制订与审批 C.保管与会计记录 D.采购与保管 E.保管与盘点检查
答案
主观题
评价的控制风险太低,将导致审计人员没有执行足够的实质性测试,从而导致设计
答案
多选题
内部控制应用指引、评价指引和审计指引的关系是()。
A.应用指引是对企业按照内控原则和内控“五要素“建立健全本企业内部控制所提供的指引,在配套指引乃至整个内部控制规范体系中占居主体地位 B.企业内部控制评价指引是为企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引 C.企业内部控制审计指引是为注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执业准则 D.三者之间既相互独立,又相互联系,形成一个有机整体
答案
多选题
审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门或职务应相互独立的有()。
A.存储部门与材料使用部门 B.生产计划制订与实施 C.存货保管与会计记录 D.成本计算与复核 E.保管与盘点检查
答案
单选题
IS审计师对于应用程序控制进行审查,应该评价()
A.应用程序对于业务流程的的效率 B.发现的隐患exposures的影响 C.应用程序服务的业务 D.应用程序的优化
答案
单选题
对评价电子数据交换(EDI)应用软件的控制时,IS审计人员应该首先关注到哪个风险()
A.过多的交易转换时间 B.应用程序界面错误 C.不恰当的授权处理 D.未经核实的批量总数
答案
单选题
内部审计机构和人员应保持( ),不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
A.独立性和客观性 B.独立性和权威性 C.公正性和客观性 D.独立性和谨慎性
答案
多选题
在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测评程序的有()
A.检查编制资产负债表的各环节、各岗位责任制的健全性和严密性 B.审查资产负债表编制方法的合规性 C.检查编制财务报表的准备工作 D.初步审查编制报表工作的质量 E.检查账务处理的正确性
答案
热门试题
在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测评程序的是( )。
在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测评程序的是:
在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测试程序的是()
审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括( )。
内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告()
信息系统审计师在执行应用控制审查时应当评估()
在审计应用层面的终端用户计算控制措施时,审计所需的审核过程涉及以下哪项内容?()
内部审计机构和人员应保持()和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
被审计单位进行内部控制评价时,可以利用注册会计师在内部控制审计中执行的审计程序及获取的审计证据()
在审核组织的系统开发方法学时,IS审计人员通常首先执行以下哪一项审计程序()
审计人员在进行审计时,首先要研究与评价被审计单位内部控制,这是现代审计的重要特征()
中国大学MOOC: 内部控制审计,是指组织内部审计机构和人员通过系统、规范的方法审计和评价被审计单位内部控制的( )
体系审核应至少包括:文件审核、对执行情况的检测,对操作的现场观察,客观评价危害辨识、风险评价()
为审核年度营业收入的截止期,审计人员应实施的有效审计程序有()
财务报表审计中,审计人员在对被审计单位的内部控制进行初步评价后,认为应当实施内部控制测试的情形是()
财务报表审计中,审计人员在对被审计单位的内部控制进行初步评价后,认为应当实施内部控制测试的情形是()
内部审计人员执行分析程序,有助于为检查和评价内部审计工作质量提供依据。---审计部()
审计人员实施内部控制测评的结果在审计工作的应用主要方面有( )。
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制缺陷评价的说法中,错误的是( )。
评价报告的审核人员至少应包括经济评价机构正式任命的专职过程控制负责人和专职技术负责人。( )
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